
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024119 | JALMI, s.r.o. sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov |
36510530 | zdravotný výkon | 55,76 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
1012552835 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 48,24 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 06.08.2025 | 07.08.2025 | 6.8.2025 | |
1012546561 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 48,24 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 7.7.2025 | |
2025050 | BIANNA, s.r.o. Partizánska 1248/4, 085 01 Bardejov |
36504629 | zdravotný výkon | 48,79 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 3.7.2025 | |
25023 | LEKSTAR, s.r.o. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník |
36500151 | zdravotný výkon | 48,79 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 25.04.2025 | 28.04.2025 | 25.4.2025 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 47,05 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 47,05 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 7.7.2025 | |
253111322 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. Kúty 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | údržba mot.vozidla | 47,45 eur vrátane DPH |
ob.jOV250022 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 3.7.2025 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a,s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 47,05 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 05.06.2025 | 10.06.2025 | 6.6.2025 | |
8368867503 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms brána | 47,05 vrátane DPH |
zml.9900173907 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 14.5.2025 | |
1012535172 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 47,91 vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 7.5.2025 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 47,05 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
1012530569 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 47,91 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 47,05 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 14.3.2025 | |
1012525154 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 47,56 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 11.3.2025 | |
8364091133 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun. infraštruktúra | 47,05 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
10112520103 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 47,56 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
1012515125 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 47,56 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | obj.OV250001 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 13.1.2025 |
30250039 | MVDr. Pavol Kovaľ Petrovany 328, 082 53 Petrovany |
31276491 | trovy exekúcie | 45,73 eur vrátane DPH |
uznesenie | 24.06.2025 | 26.06.2025 | 24.6.2025 | |
30250030 | MVDr. Pavol Kovaľ Petrovany 328, 082 53 Petrovany |
31276491 | trovy exekúcie | 45,49 eur vrátane DPH |
uznesenie | 27.05.2025 | 29.05.2025 | 27.5.2025 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 45,90 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 8.1.2025 | |
30250040 | MVDr. Pavol Kovaľ Petrovany 328, 082 53 Petrovany |
31276491 | trovy exekúcie | 43,48 eur vrátane DPH |
uznesenie | 24.06.2025 | 26.06.2025 | 24.6.2025 | |
22025 | MVDr. Kovaľ Pavol Petrovany 328, 082 53 Petrovany |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
uznesenie | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 5.3.2025 | |
25052 | LEKSTAR, s.r.o. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník |
36500151 | zdravotný výkon | 41,82 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 3.7.2025 | |
25010 | Kantuľak Miron-PONETpress Štefaniková 61, 085 01 Bardejov |
17277515 | Bardejovské novosti | 39,00 eur vrátane DPH |
obj.OV250001 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 13.1.2025 | |
253111326 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. Kúty 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | údržba mot.vozidla | 35,33 eur vrátane DPH |
obj.OV250022 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 3.7.2025 | |
253111325 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. Kúty 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | údržba mot.vozidla | 35,83 eur vrátane DPH |
obj.OV250022 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 3.7.2025 | |
253111324 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. Kúty 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | údržba mot.vozidla | 35,83 eur vrátane DPH |
03.07.2025 | 04.07.2025 | 3.7.2025 | ||
772025039 | ALIAN, s.r.o. sv.Jakuba 20, 085 01 Bardejov |
36490008 | zdravotný výkon | 34,85 EUR vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
2024103 | MS-MED, s.r.o. Námestie sv.Michala 71, 086 12 Kurima |
44595751 | zdravotný výkon | 34,85 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 28.1.2025 | |
202502 | Bubeník František-BD tech Jirásková 175/1, 085 01 Bardejov |
40299589 | oprava elektroinštalácií | 32,50 eur vrátane DPH |
obj.OV250034 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 12.8.2025 | |
250600096 | Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. Kukorelliho 334/16, 087 01 Giraltovce |
36452998 | zdravotný výkon | 27,88 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 3.7.2025 | |
772025026 | ALIAN, s.r.o. sv.Jakuba 20, 085 01 Bardejov |
36490008 | zdravotný výkon | 27,88 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 5.3.2025 | |
25010025 | Šimčík Vladimír Rozkvet 2065/143 |
41926935 | požiarne samolepky | 26,57 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | obj.OV250002 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 20.1.2025 |
253111513 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. Kúty 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | údržba mot.vozidla | 25,13 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | obj.OV250031 | 01.08.2025 | 04.08.2025 | 1.8.2025 |
100722025 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ukončenie prevádzky FS | 25,07 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | obj.OV250005 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 |
1020025 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubetíne 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | Pečiatky | 23,03 eur vrátane DPH |
zml.10/2006 | obj.OV250030 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 23.7.2025 |
20250442 | ZDRAV-BARD, s.r.o. Nám.L.Berku 1849, 085 01 Bardejov |
36455512 | zdravotný výkon | 20,91 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 3.7.2025 | |
2025038 | MEDIBARD, s.r.o. Pánska 4333/34A, 085 01 Bardejov |
51864070 | zdravotný výkon | 20,91 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 27.05.2025 | 29.05.2025 | 27.5.2025 | |
2025038 | PEDHO, s.r.o. Ľ.Štúra 1564/44, 085 01 Bardejov |
54028507 | zdravotný výkon | 20,91 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 27.05.2025 | 29.05.2025 | 27.5.2025 |