
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251252 | SRABAG PROPERTY and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytovanie služieb | 3 884,80 eur vrátane DPH |
zml.16515/2020-M-OSAP,49195/2020 | 22.05.2025 | 26.05.2025 | 23.5.2025 | |
| 9001780457 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 3,20 vrátane DPH |
poštový úver | 09.05.2025 | 16.05.2025 | 14.5.2025 | |
| 250918 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytovanie služieb | 3 884,80 eur vrátane DPH |
zml.16515/2020-M-OSAP,49195/2020 | 25.04.2025 | 28.04.2025 | 25.4.2025 | |
| 9001772104 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 3,52 eur vrátane DPH |
poštový úver | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 202503053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 3/2025 | 3 073,67 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 250578 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytovanie služieb | 3 884,80 vrátane DPH |
zml.16515/2020-M-OSAP,49195/2020 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 14.3.2025 | |
| 202501053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 1/2025 | 3 944,84 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 18.2.2025 | 19.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 250251 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytovanie služieb | 3 884,80 eur vrátane DPH |
zml.16515/2020-M-OSAP,49195/2020 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 17.2.2025 | |
| 9001757038 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 3,20 eur vrátane DPH |
poštový úver | obj.OV240090 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 17.2.2025 |
| 202412053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 12/2024 | 3 586,19 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 20.1.2025 | |
| 244306 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytovanie služieb | 3 790,04 eur vrátane DPH |
zml.16515/2020-M-OSAP,49195/2020 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 20.1.2025 | |
| 9001749314 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 3,20 eur vrátane DPH |
poštový úver | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 17.1.2025 | |
| 10125622794 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 989,71 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 2025610 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 2025571 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienické potreby | 2 536,88 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | obj.OV250040 | 23.09.2025 | 24.09.2025 | 23.9.2025 |
| 2025535 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1012557806 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6/A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 989,71 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 2025472 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 1012552834 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 989,71 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 2025392 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 7.7.2025 | |
| 1012546560 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 989,71 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 7.7.2025 | |
| 2025325 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 05.06.2025 | 10.06.2025 | 6.6.2025 | |
| 1012541283 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6/A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 962,07 Eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 05.06.2025 | 10.06.2025 | 6.6.2025 | |
| 2025172 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 1012530568 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 962,07 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 2025106 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 14.3.2025 | |
| 1012525153 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 927,57 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 11.3.2025 | |
| 2025039 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 17.2.2025 | |
| 1012520102 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 927,57 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
| 1012515124 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 927,57 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 13.1.2025 | |
| 2024843 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 574,80 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 8.1.2025 | |
| 201410443 | Škrab Ján, JUDr. Sovietských hrdinov 200, 089 01 Svidník |
42032288 | trovy exekúcie | 1 486,22 eur vrátane DPH |
uznesenie | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 13.10.2025 | |
| 4592387859 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 472,17 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 2025099 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 10/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 2501457301 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 1 474,05 eur vrátane DPH |
zml.10-00093107PO2015 | 03.10.2025 | 06.10.2025 | 3.10.2025 | |
| 202088 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 25, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 9/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a,s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 12.8.2025 | |
| 511022936 | ALIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova19, 811 09 Bratislava |
00151700 | poistenie za škodu | 1 571,69 eur vrátane DPH |
poistka 511022936 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 12.8.2025 |