
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025610 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 2025535 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 2025472 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 2025392 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 7.7.2025 | |
| 2025325 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 05.06.2025 | 10.06.2025 | 6.6.2025 | |
| 2025255 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2639,17 vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 09.05.2025 | 16.05.2025 | 14.5.2025 | |
| 2025172 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 2025106 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 14.3.2025 | |
| 2025039 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 17.2.2025 | |
| 2024843 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 574,80 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 8.1.2025 | |
| 251014 | SRABAG PROPERTY and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | úradná skúška výťahu | 619,31 eur vrátane DPH |
zml.16515/2020-M-OSAP,49195/2020 | 22.05.2025 | 26.05.2025 | 23.5.2025 | |
| 2501333522 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, Stočné | 1 437,29 eur vrátane DPH |
zml.10-00093107PO2015 | 28.03.2025 | 31.03.2025 | 9.4.2025 | |
| 2501506672 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 461,78 eur vrátane DPH |
zml.70-00093114PO2015 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 16.12.2025 | |
| 2501462921 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 442,94 eur vrátane DPH |
zml.10-00093107PO2015 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 2501457301 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 1 474,05 eur vrátane DPH |
zml.10-00093107PO2015 | 03.10.2025 | 06.10.2025 | 3.10.2025 | |
| 25013296244 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 482,89 eur vrátane DPH |
zml.70-00093114PO2015 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 3.7.2025 | |
| 2501397430 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 1 669,86 eur vrátane DPH |
zml.10-00093107PO2015 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 3.7.2025 | |
| 2501340204 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 240,49 eur vrátane DPH |
zml.10-00093107PO2015 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 2501258273 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 406,88 eur vrátane DPH |
zml.10-00093114PO2015 | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 17.1.2025 | |
| 2501226349 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 191,88 eur vrátane DPH |
zml.10-00093107PO2015 | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 17.1.2025 | |
| 2501230962 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 59,46 eur vrátane DPH |
zml.70-00093114PO2015 | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 17.1.2025 | |
| 2501106503 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 509,44 eur vrátane DPH |
zml.70-00093114PO2015 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 8.1.2025 | |
| 20251106 | H.K.K. mont, s.r.o. Bardejovská 2313/50, 089 01 Svidník |
36723185 | výmena stropných kaziet | 107,25 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | obj.OV250036 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 |
| 9001828546 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Výplata dávok | 8 074,00 eur vrátane DPH |
peňažné poukazy | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 9001821756 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | výplata dávok | 8 040,00 eur vrátane DPH |
peňažné poukazy | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 9001815137 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | výplata dávok | 8214,00 eur vrátane DPH |
peňažné poukazy | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 9001808384 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Výplata dávok | 8 214,00 eur vrátane DPH |
peňažné poukazy | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 9001794433 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | výplata dávok | 6 710,26 vrátane DPH |
poštový úver | 10.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 9001779083 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | výplata dávok | 6 778,20 eur vrátane DPH |
poštový úver | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 3.7.2025 | |
| 9001787254 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Výplata dávok | 6 765,56 eur vrátane DPH |
peňažné poukazy | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 9001771801 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | výplata dávok | 6 841,40 eur vrátane DPH |
poštový úver | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 9001764241 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | výplata dávok | 6 901,44 eur vrátane DPH |
peňažné poukazy | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 14.3.2025 | |
| 21725 | Coachingplus, občianské združenie Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | vzdelávacia aktivita | 420,00 eur vrátane DPH |
pozvánka | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 20250081 | ATELIÉR AUal, s.r.o. Tajovského 1383/15, 040 01 Košice |
36861936 | vzdelávanie NP SPOD | 700,00 eur vrátane DPH |
schválená žiadosť | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 25124 | LEKSTAR, s.r.o. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník |
36500151 | zdravotný výkon | 50,41 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 17.12.2025 | |
| 772025146 | ALIAN, s.r.o. sv.Jakuba 20, 085 01 Bardejov |
36490008 | zdravotný výkon | 34,85 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 17.12.2025 | |
| 772025132 | ALIAN, s.r.o. sv.Jakuba 20, 085 01 Bardejov |
36490008 | zdravotný výkon | 34,85 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 17.12.2025 | |
| 2025101 | ROMAMED, s.r.o. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník |
36499901 | zdravotný výkon | 125,46 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 25115 | DENMED, s.r.o. Mierová 814/20, 089 01 Svidník |
36511498 | zdravotný výkon | 90,61 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 2025110 | MEDISOR, s.r.o. Lesná 4, 08633 Zborov |
43872255 | zdravotný výkon | 139,40 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 10.12.2025 | 12.12.2025 | 10.12.2025 |