
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511013055 | ALIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova19, 811 09 Bratislava |
00151700 | poistenie budov | 480,04 eur vrátane DPH |
poistka 511013055 | 26.08.2025 | 27.08.2025 | 26.8.2025 | |
| 511013050 | ALIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova19, 811 09 Bratislava |
00151700 | poistenie budov | 286,12 eur vrátane DPH |
poistka 511013050 | 26.08.2025 | 27.08.2025 | 26.8.2025 | |
| 1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 97,88 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 1.9.2025 | |
| 1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 97,88 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 1.9.2025 | |
| 1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 97,88 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 1.9.2025 | |
| 1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 97,88 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 1.9.2025 | |
| 1207216918 | Slovak Telekom, a,s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúta | 47,05 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1149662804 | Slovak Telekom, a,s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 97,88 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a,s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1207216915 | Slovak Telekom, a,s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúta | 91,64 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1012557807 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6/A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 48,24 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1012557806 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6/A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 989,71 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 202088 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 25, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 9/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 4592370694 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 838,56 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 2025535 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 2025082 | MEDIBARD, s.r.o. Pánska 4333/34A, 085 01 Bardejov |
51864070 | zdravotný výkon | 13,94 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 20250073 | MUDr. Petrušová Mária Pod šibeňou horou 68, 085 01 Bardejov |
36494011 | zdravotný výkon | 83,64 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 9001808384 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Výplata dávok | 8 214,00 eur vrátane DPH |
peňažné poukazy | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 9001808660 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 4,80 eur vrátane DPH |
poštový úver | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 20250583 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 3 714,00 eur vrátane DPH |
zml.10/2006 | 12.09.2025 | 16.09.2025 | 12.9.2025 | |
| 1052561120 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 144,63 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 12.09.2025 | 16.09.2025 | 12.9.2025 | |
| 772025102 | ALIAN, s.r.o. sv.Jakuba 20, 085 01 Bardejov |
36490008 | zdravotný výkon | 20,91 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 12.09.2025 | 16.09.2025 | 12.9.2025 | |
| 2723932 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 79,75 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 23.09.2025 | 24.09.2025 | 23.9.2025 | |
| 2025571 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienické potreby | 2 536,88 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | obj.OV250040 | 23.09.2025 | 24.09.2025 | 23.9.2025 |
| 1000251588 | Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava4 |
31320414 | portrét prezidenta | 36,90 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | obj.OV250041 | 23.09.2025 | 24.09.2025 | 23.9.2025 |
| 2500001855 | M-TECH group, s.r.o. Tesárská 19/142, 080 01 Haniska |
53056621 | údržba budovy | 240,29 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | obj.OV250039 | 23.09.2025 | 24.09.2025 | 23.9.2025 |
| 250900139 | Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. Kukorelliho 334/16, 087 01 Giraltovce |
36452998 | zdravotný výkon | 132,43 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 23.09.2025 | 24.09.2025 | 23.9.2025 | |
| 2501457301 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 1 474,05 eur vrátane DPH |
zml.10-00093107PO2015 | 03.10.2025 | 06.10.2025 | 3.10.2025 | |
| 250900140 | Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. Kukorelliho 334/16, 087 01 Giraltovce |
36452998 | zdravotný výkon | 41,82 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 03.10.2025 | 06.10.2025 | 3.10.2025 | |
| 12500034 | MDPRAK, s.r.o. Levočská 22, 080 01 Prešov |
47971665 | zdravotný výkon | 6,97 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 03.10.2025 | 06.10.2025 | 3.10.2025 | |
| 25081 | DENMED, s.r.o. Mierova 814/20, 089 01 Svidník |
36511498 | zdravotný výkon | 160,31 eur bez DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 03.10.2025 | 06.10.2025 | 3.10.2025 | |
| 82025 | HALMED, s.r.o. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník |
50323717 | zdravotný výkon | 146,37 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 03.10.2025 | 06.10.2025 | 3.10.2025 | |
| 1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 58,10 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 59,71 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 9001815338 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 4,48 eur vrátane DPH |
poštový úver | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 9001815137 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | výplata dávok | 8214,00 eur vrátane DPH |
peňažné poukazy | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 202509053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 9/2025 | 999,31 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 2025099 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 10/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 2025610 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 1012562795 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 48,24 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 |