
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001772104 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 3,52 eur vrátane DPH |
poštový úver | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 202503053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 3/2025 | 3 073,67 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 250578 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytovanie služieb | 3 884,80 vrátane DPH |
zml.16515/2020-M-OSAP,49195/2020 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 14.3.2025 | |
| 202501053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 1/2025 | 3 944,84 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 18.2.2025 | 19.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 250251 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytovanie služieb | 3 884,80 eur vrátane DPH |
zml.16515/2020-M-OSAP,49195/2020 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 17.2.2025 | |
| 9001757038 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 3,20 eur vrátane DPH |
poštový úver | obj.OV240090 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 17.2.2025 |
| 202412053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 12/2024 | 3 586,19 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 20.1.2025 | |
| 244306 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytovanie služieb | 3 790,04 eur vrátane DPH |
zml.16515/2020-M-OSAP,49195/2020 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 20.1.2025 | |
| 9001749314 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 3,20 eur vrátane DPH |
poštový úver | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 17.1.2025 | |
| 1012573681 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 989,71 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 20255759 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 03.12.2025 | 04.12.2025 | 3.12.2025 | |
| 1012568534 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 989,71 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 202510054 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | Teplo 10/2025 | 2 291,33 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 2025687 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 5.11.2025 | |
| 10125622794 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 989,71 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 2025610 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 2025571 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienické potreby | 2 536,88 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | obj.OV250040 | 23.09.2025 | 24.09.2025 | 23.9.2025 |
| 2025535 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1012557806 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6/A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 989,71 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 2025472 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 1012552834 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 989,71 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 2025392 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 7.7.2025 | |
| 1012546560 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 989,71 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 7.7.2025 | |
| 2025325 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 05.06.2025 | 10.06.2025 | 6.6.2025 | |
| 1012541283 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6/A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 962,07 Eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 05.06.2025 | 10.06.2025 | 6.6.2025 | |
| 2025172 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 1012530568 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 962,07 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 2025106 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 14.3.2025 | |
| 1012525153 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 927,57 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 11.3.2025 | |
| 2025039 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 17.2.2025 | |
| 1012520102 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 927,57 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
| 1012515124 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 927,57 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 13.1.2025 | |
| 2024843 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 574,80 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 8.1.2025 | |
| 62550648 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 1 858,67 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 2025123 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 12/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatrky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 4592422465 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 095,36 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 4592405215 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 295,29 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 5.11.2025 | |
| 2025110 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 11/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 5.11.2025 |