Faktúry 2025 (ÚPSVR Bardejov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
525416010   BAPOS, m.p.
Štefaniková 786, 085 01 Bardejov
00619621  Parkovacia karta  800,00 eur 
vrátane DPH
žiadosť o povolenie parkovania    20.03.2025  21.03.2025  20.3.2025 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  47,05 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  91,64 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  97,88 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,54 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  47,05 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  91,64 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-správa  97,88 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,54 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
8364091133   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun. infraštruktúra  47,05 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    12.2.2025  14.02.2025  12.2.2025 
8364091023   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun. infraštruktúra  91,64 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    12.2.2025  14.02.2025  12.2.2025 
8364042094   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  97,88 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    12.2.2025  14.02.2025  12.2.2025 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,54 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    12.2.2025  14.02.2025  12.2.2025 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  95,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    14.01.2025  15.01.2025  14.1.2025 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  113,30 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    14.01.2025  15.01.2025  14.1.2025 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    14.01.2025  15.01.2025  14.1.2025 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  45,90 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    08.01.2025  09.01.2025  8.1.2025 
100722025   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ukončenie prevádzky FS  25,07 eur 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  obj.OV250005  14.02.2025  17.02.2025  14.2.2025 
62550060   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  317,46 eur 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021    14.02.2025  17.02.2025  14.2.2025 
62550013   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  225,48 eur 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  obj.OV240061  28.01.2025  29.01.2025  28.1.2025 
62451372   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  158,40 eur 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021    20.01.2025  21.01.2025  20.1.2025 
2501230962   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné,stočné  59,46 eur 
vrátane DPH
zml.70-00093114PO2015    17.01.2025  20.01.2025  17.1.2025 
2501106503   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné,stočné  509,44 eur 
vrátane DPH
zml.70-00093114PO2015    08.01.2025  09.01.2025  8.1.2025 
1052519473   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  350,99 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1012530568   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  2 962,07 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    11.04.2025  14.04.2025  11.4.2025 
1012530569   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  47,91 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    11.04.2025  14.04.2025  11.4.2025 
1052511457   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  303,35 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    14.03.2025  17.03.2025  14.3.2025 
1012525153   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  2 927,57 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    11.03.2025  12.03.2025  11.3.2025 
1012525154   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  47,56 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    11.03.2025  12.03.2025  11.3.2025 
1052504046   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  864,01 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    18.2.2025  19.02.2025  18.2.2025 
1012520102   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  2 927,57 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    12.2.2025  14.02.2025  12.2.2025 
10112520103   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  47,56 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    12.2.2025  14.02.2025  12.2.2025 
1012515124   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  2 927,57 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    13.01.2025  15.01.2025  13.1.2025 
1012515125   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  47,56 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024  obj.OV250001  13.01.2025  15.01.2025  13.1.2025 
2025172   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie  2 639,17 eur 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2022    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
2025106   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie  2 639,17 eur 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2022    14.03.2025  17.03.2025  14.3.2025 
250270   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  údržba budovy  95,33 eur 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2022  obj.OV250010  17.02.2025  18.02.2025  17.2.2025 
2025039   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie  2 639,17 eur 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2022    17.02.2025  18.02.2025  17.2.2025 
2024843   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie  2 574,80 eur 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2022    08.01.2025  09.01.2025  8.1.2025 
4921903013   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  el.energia  4 212,12 eur 
vrátane DPH
zml.19667/2022-M-ODP 108105/2022    28.01.2025  29.01.2025  28.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť