
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525416010 | BAPOS, m.p. Štefaniková 786, 085 01 Bardejov |
00619621 | Parkovacia karta | 800,00 eur vrátane DPH |
žiadosť o povolenie parkovania | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 20.3.2025 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 47,05 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 91,64 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 97,88 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 47,05 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 14.3.2025 | |
1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 91,64 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 14.3.2025 | |
1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-správa | 97,88 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 14.3.2025 | |
1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 14.3.2025 | |
8364091133 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun. infraštruktúra | 47,05 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
8364091023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun. infraštruktúra | 91,64 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
8364042094 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 97,88 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 14.1.2025 | |
1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 113,30 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 14.1.2025 | |
1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 14.1.2025 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 45,90 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 8.1.2025 | |
100722025 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ukončenie prevádzky FS | 25,07 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | obj.OV250005 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 |
62550060 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 317,46 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
62550013 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 225,48 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | obj.OV240061 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 28.1.2025 |
62451372 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 158,40 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 20.1.2025 | |
2501230962 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 59,46 eur vrátane DPH |
zml.70-00093114PO2015 | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 17.1.2025 | |
2501106503 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 509,44 eur vrátane DPH |
zml.70-00093114PO2015 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 8.1.2025 | |
1052519473 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 350,99 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
1012530568 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 962,07 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
1012530569 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 47,91 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
1052511457 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 303,35 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 14.3.2025 | |
1012525153 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 927,57 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 11.3.2025 | |
1012525154 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 47,56 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 11.3.2025 | |
1052504046 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 864,01 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 18.2.2025 | 19.02.2025 | 18.2.2025 | |
1012520102 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 927,57 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
10112520103 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 47,56 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
1012515124 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 927,57 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 13.1.2025 | |
1012515125 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 47,56 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | obj.OV250001 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 13.1.2025 |
2025172 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
2025106 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 14.3.2025 | |
250270 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | údržba budovy | 95,33 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | obj.OV250010 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 17.2.2025 |
2025039 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 17.2.2025 | |
2024843 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 574,80 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 8.1.2025 | |
4921903013 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 4 212,12 eur vrátane DPH |
zml.19667/2022-M-ODP 108105/2022 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 28.1.2025 |