
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100722025 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ukončenie prevádzky FS | 25,07 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | obj.OV250005 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 |
10112520103 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 47,56 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
1012515124 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 927,57 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 13.1.2025 | |
1012515125 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 47,56 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | obj.OV250001 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 13.1.2025 |
1012520102 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 927,57 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
1012525153 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 927,57 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 11.3.2025 | |
1012525154 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 47,56 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 11.3.2025 | |
1012530568 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 962,07 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
1012530569 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 47,91 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
1052504046 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 864,01 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 18.2.2025 | 19.02.2025 | 18.2.2025 | |
1052511457 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 303,35 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 14.3.2025 | |
1052519473 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 350,99 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 97,88 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-správa | 97,88 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 14.3.2025 | |
1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 14.1.2025 | |
12020 | JUDr. Ferenc Radovan Slovenská 13, 080 01 Prešov |
35512636 | trovy exekúcie | 73,80 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 11.3.2025 | |
1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 91,64 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 91,64 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 14.3.2025 | |
1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 113,30 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 14.1.2025 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 47,05 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 47,05 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 14.3.2025 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 45,90 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 8.1.2025 | |
1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 14.3.2025 | |
1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 14.1.2025 | |
122024 | M.M.PED, s.r.o. Partizánska 4, 085 01 Bardejov |
36497665 | zdravotný výkon | 76,67 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
122024 | EVIKA, s.r.o. Sadová 1098/68, 093 01 Vranovn/T. |
36788601 | zdravotný výkon | 6,97 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 17.1.2025 | |
13432021 | Hodermarský Peter,Súdny exekútor Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava |
31958095 | trovy exekúcie | 69,42 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
15088351 | SPEDOS-Slovensko, s.r.o. Kamenná 2827/4, 01 001 Žilina |
31708587 | oprava autom.dverí | 346,86 eur vrátane DPH |
obj.OV250011 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 14.3.2025 | |
20240097 | MUDr. Petrušová Mária Pod Šibeňou horou 68, 085 01 Bardejov |
36494011 | zdravotný výkon | 90,61 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 28.1.2025 | |
20240124 | DONATIUS, s.r.o. Partizánska 4/A, 085 01 Bardejov |
36505030 | zdravotný výkon | 139,40 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
20240125 | MUZMED, s.r.o. Pánska 4333/34A, 085 01 Bardejov |
48239496 | zdravotný výkon | 439,11 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 24.2.2025 | |
2024066 | PRACTIMED, s.r.o. Radničné námestie 43, 085 01 Bardejov |
46076182 | zdravotný výkon | 264,86 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
2024066 | PRACTIMED, s.r.o. Radničné námestie 43, 085 01 Bardejov |
46076182 | zdravotný výkon | 264,86 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
2024086 | DONATIUS, s.r.o. Partizánska 4/A, 085 01 Bardejov |
36505030 | zdravotný výkon | 153,34 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
2024090 | M-PEDIATRICS Partizánska 4, 085 01 Bardejov |
45850861 | zdravotný výkon | 83,64 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
2024091 | M-PEDIATRICS Partizánska 4, 085 01 Bardejov |
45850861 | zdravotný výkon | 97,58 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
2024092 | MUDr. Sejkanič Vladislav MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník |
35514213 | zdravotný výkon | 20,91 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
2024092 | M-PEDIATRICS Partizánska 4, 085 01 Bardejov |
45850861 | zdravotný výkon | 69,70 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 |