
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62650133 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 546,75 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 26.03.2026 | 27.03.2026 | 26.3.2026 | |
| 62650041 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 402,62 Eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 12.2.2026 | |
| 62650019 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 272,58 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 62650014 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 89,91 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 62650011 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 1510,24 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 54021 | Fekete Erik, Mgr.-súdny exekútor Puškinová 16, 080 01 Prešov |
37881141 | trovy exekúcie | 73,80 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 8.6.2026 | |
| 526416009 | BAPOS, m.p. Štefániková 786, 085 88 Bardejov |
00619621 | parkovacia karta | 800,00 eur vrátane DPH |
žiadosť o povolenie parkovania | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 7.4.2026 | |
| 526416009 | BAPOS, m.p. Štefániková 786, 085 01 Bardejov |
00619621 | Parkovacia karta | 800,00 eur vrátane DPH |
žiadosť o povolenie parkovania | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 30.3.2026 | |
| 52026 | SkirkováBožena-Espresso Svidnička 62, 090 02 Svidnička |
33108412 | catering-raňajky so zamestnávateľmi | 144,00 eur vrátane DPH |
26.05.2026 | 27.05.2026 | 26.5.2026 | ||
| 4921906018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
30794536 | el.energia | 71,25 eur vrátane DPH |
zml.210/OVS/2025 | 16.6.2026 | 17.06.2026 | 19.6.2026 | |
| 4921906017 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 78,63 eur vrátane DPH |
zml.210/OVS/2025 | 26.05.2026 | 27.05.2026 | 26.5.2026 | |
| 4921906016 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 64,13 eur vrátane DPH |
zml.210/OVS/2025 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 8.4.2026 | |
| 4921906014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia-nedoplatok | 742,55 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 4921904014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia-nedoplatok | 210,95 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 4921903018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
30794536 | el.energia | 46,95 eur vrátane DPH |
zml.210/OVS/2025 | 16.6.2026 | 17.06.2026 | 19.6.2026 | |
| 4921903016 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 80,31 euir vrátane DPH |
zml.210/OVS/2025 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 8.4.2026 | |
| 4921903014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia-nedoplatok | 1 704,13 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 4921902018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
30794536 | el.energia | 62,00 eur vrátane DPH |
zml.210/OVS/2025 | 16.6.2026 | 17.06.2026 | 19.6.2026 | |
| 4921902017 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 76,02 eur vrátane DPH |
zml.210/OVS/2025 | 26.05.2026 | 27.05.2026 | 26.5.2026 | |
| 4921902016 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 240,48 eur vrátane DPH |
zml.210/OVS/2025 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 8.4.2026 | |
| 4921902014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia-nedoplatok | 600,64 eur vrátane DPH |
zml.210/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 47426 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíne 874/12, 1900 00 Praha 9 |
26805413 | Pečiatky | 153,00 eur vrátane DPH |
obj.OV260002 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 16.1.2026 | |
| 4592535090 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 651,23 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 22.06.2026 | 23.06.2026 | 23.6.2026 | |
| 4592525805 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 421,26 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 8.6.2026 | |
| 4592517369 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 574,06 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 26.05.2026 | 27.05.2026 | 26.5.2026 | |
| 4592508084 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 315,31 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 4592490499 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 222,78 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 7.4.2026 | |
| 4592482101 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 272,36 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 4592473176 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
313228832 | Pohonné hmoty | 1 125,22 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 04.03.2026 | 05.03.2026 | 4.3.2026 | |
| 4592456183 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 248,88 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 9.2.2026 | |
| 4592448276 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 194,79 Eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 20.1.2026 | |
| 4592439657 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 867,65 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 07.01.2026 | 09.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 30260002 | MVDr. Kovaľ Pavol Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 9,56 eur vrátane DPH |
uznesenie | 26.05.2026 | 27.05.2026 | 26.5.2026 | |
| 30250101 | MVDr. Kovaľ Pavol Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 22,88 eur vrátane DPH |
uznesenie | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 16.1.2026 | |
| 2814608 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 01.06.2026 | 02.06.2026 | 1.6.2026 | |
| 2804511 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 2794403 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 7.4.2026 | |
| 2784338 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 13.03.2026 | 16.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 2774255 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 79,75 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 12.2.2026 | |
| 2764199 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 101,52 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 16.1.2026 |