Faktúry 2026 (ÚPSVR Bardejov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202630035   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinová 25,811 09 Bratislava
36815799  posudok VT  36,90 eur 
vrátane DPH
žiadosť o povolenie parkovania  obj.OV260011  07.04.2026  08.04.2026  7.4.2026 
101572026   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1,010 01 Žilina
31611630  cartrige  230,01 eur 
vrátane DPH
žiadosť o povolenie parkovania  obj.OV260009  07.04.2026  08.04.2026  7.4.2026 
526416009   BAPOS, m.p.
Štefániková 786, 085 88 Bardejov
00619621  parkovacia karta  800,00 eur 
vrátane DPH
žiadosť o povolenie parkovania    07.04.2026  08.04.2026  7.4.2026 
526416009   BAPOS, m.p.
Štefániková 786, 085 01 Bardejov
00619621  Parkovacia karta  800,00 eur 
vrátane DPH
žiadosť o povolenie parkovania    30.03.2026  31.03.2026  30.3.2026 
1207216965   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,54 eur 
bez DPH
zml.9900173907    06.03.2026  09.03.2026  6.3.2026 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komum.infraštruktúra  104,25 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    06.03.2026  09.03.2026  6.3.2026 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  komum.infraštruktúra  60,76 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    06.03.2026  09.03.2026  6.3.2026 
1149662804   Slovak telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms brána  98,18 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    04.03.2026  05.03.2026  4.3.2026 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  97,88 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    09.02.2026  10.02.2026  9.2.2026 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  59,86 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    09.02.2026  10.02.2026  9.2.2026 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  104,25 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    09.02.2026  10.02.2026  9.2.2026 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,54 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    09.02.2026  10.02.2026  9.2.2026 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,54 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    16.01.2026  19.01.2026  16.1.2026 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komunikačná infraštruktúra  128,76 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    16.01.2026  19.01.2026  16.1.2026 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  97,88 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    07.01.2026  09.01.2026  13.1.2026 
1525006053   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  635,91 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    20.01.2026  21.01.2026  20.1.2026 
2026159   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie  2 639,17 eur 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2022    13.04.2026  15.04.2026  13.4.2026 
2026094   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie  2 639,17 eur 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2022    06.03.2026  09.03.2026  6.3.2026 
2026037   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie  2 639,17 eur 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2022    11.02.2026  13.02.2026  11.2.2026 
2025840   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie  2 639,17 eur 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2022    07.01.2026  09.01.2026  13.1.2026 
4921903016   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  el.energia  80,31 euir 
vrátane DPH
zml.210/OVS/2025    08.04.2026  09.04.2026  8.4.2026 
4921902016   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  el.energia  240,48 eur 
vrátane DPH
zml.210/OVS/2025    08.04.2026  09.04.2026  8.4.2026 
4921906016   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  el.energia  64,13 eur 
vrátane DPH
zml.210/OVS/2025    08.04.2026  09.04.2026  8.4.2026 
9261943577   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  nedoplatok-el.energia  11,43 eur 
vrátane DPH
zml.210/OVS/2025    06.03.2026  09.03.2026  6.3.2026 
9261943573   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  nedoplatok-el.energia  47,45 eur 
vrátane DPH
zml.210/OVS/2025    06.03.2026  09.03.2026  6.3.2026 
4921902014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  el.energia-nedoplatok  600,64 eur 
vrátane DPH
zml.210/OVS/2025    11.02.2026  13.02.2026  11.2.2026 
202604053   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 5/2026  2 246,83 eur 
vrátane DPH
zml.160/2009    11.05.2026  12.05.2026  11.5.2026 
202603053   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 3/2026  2 768,62 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    13.04.2026  15.04.2026  13.4.2026 
202602053   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  Teplo 2/2026  3 585,18 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    19.03.2026  20.03.2026  19.3.2026 
202601054   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 1/2026  4 892,83 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    13.02.2026  16.02.2026  13.2.2026 
202512054   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 12/2025  3 359,70 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    20.01.2026  21.01.2026  20.1.2026 
62650324   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  73,80 eur 
vrátane DPH
zml.134/OVS/2025    14.05.2026  15.05.2026  14.5.2026 
62650379   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  893,56 eur 
vrátane DPH
zml.134/OVS/2025    14.05.2026  15.05.2026  14.5.2026 
62650305   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  472,32 eur 
vrátane DPH
zml.134/OVS/2025    14.05.2026  15.05.2026  14.5.2026 
62650323   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  813,18 eur 
vrátane DPH
zml.134/OVS/2025    14.05.2026  15.05.2026  14.5.2026 
62650326   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  61,50 eur 
vrátane DPH
zml.134/OVS/2025    14.05.2026  15.05.2026  14.5.2026 
62650332   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  61,50 eur 
vrátane DPH
zml.134/OVS/2025    14.05.2026  15.05.2026  14.5.2026 
62650334   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  73,80 
vrátane DPH
zml.134/OVS/2025    14.05.2026  15.05.2026  14.5.2026 
62650268   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  1 063,75 eur 
vrátane DPH
zml.134/OVS/2025    06.05.2026  07.05.2026  6.5.2026 
62650273   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  61,50 eur 
vrátane DPH
zml.134/OVS/2025    06.05.2026  07.05.2026  6.5.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť