
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232026 | Slovenský červený kríž Stropkovská 717/82, 089 01 Svidník |
00416266 | školenie prvej pomoci | 40,00 eur vrátane DPH |
04.03.2026 | 05.03.2026 | 4.3.2026 | ||
| 1882025 | Slovenský červený kríž Stropkovská 717/82, 089 01 Svidník |
00416266 | školenie prvej pomoci | 105,00 eur vrátane DPH |
obj.OV250069 | 13.01.206 | 15.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 526416009 | BAPOS, m.p. Štefániková 786, 085 88 Bardejov |
00619621 | parkovacia karta | 800,00 eur vrátane DPH |
žiadosť o povolenie parkovania | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 7.4.2026 | |
| 526416009 | BAPOS, m.p. Štefániková 786, 085 01 Bardejov |
00619621 | Parkovacia karta | 800,00 eur vrátane DPH |
žiadosť o povolenie parkovania | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 30.3.2026 | |
| 47426 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíne 874/12, 1900 00 Praha 9 |
26805413 | Pečiatky | 153,00 eur vrátane DPH |
obj.OV260002 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 16.1.2026 | |
| 30250101 | MVDr. Kovaľ Pavol Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 22,88 eur vrátane DPH |
uznesenie | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 16.1.2026 | |
| 4592508084 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 315,31 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 4592490499 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 222,78 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 7.4.2026 | |
| 4592482101 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 272,36 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 4592456183 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 248,88 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 9.2.2026 | |
| 4592448276 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 194,79 Eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 20.1.2026 | |
| 4592439657 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 867,65 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 07.01.2026 | 09.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 4592473176 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
313228832 | Pohonné hmoty | 1 125,22 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 04.03.2026 | 05.03.2026 | 4.3.2026 | |
| 14710182 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | údržba výťahov | 232,47 eur vrátane DPH |
obj.OV250071 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 101572026 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1,010 01 Žilina |
31611630 | cartrige | 230,01 eur vrátane DPH |
žiadosť o povolenie parkovania | obj.OV260009 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 7.4.2026 |
| 106732025 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | prehliadka FS | 135,30 eur vrátane DPH |
obj.OV250033 | 02.01.2026 | 05.01.2026 | 2.1.2026 | |
| 202604053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 5/2026 | 2 246,83 eur vrátane DPH |
zml.160/2009 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 202603053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 3/2026 | 2 768,62 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 202602053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | Teplo 2/2026 | 3 585,18 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 202601054 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 1/2026 | 4 892,83 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | 13.2.2026 | |
| 202512054 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 12/2025 | 3 359,70 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 20.1.2026 | |
| 15097446 | SPEDOS-Slovensko, s.r.o. Kamenná 2827/4, 01 001 Žilina |
31708587 | oprava automat.dverí | 206,64 eur vrátane DPH |
obj.OV260007 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 2026020 | Martin Litavec-Radiant Nábrežná 8, 085 01 Bardejov |
35370238 | oprava ústredného kúrenia | 372,89 eur vrátane DPH |
obj.OV260013 | 15.04.2026 | 16.04.2026 | 15.4.2026 | |
| 2026016 | Martin Litavec-Radiant Nábrežná 8, 085 01 Bardejov |
35370238 | údržba budovy | 372,89 eur vrátane DPH |
obj.OV260008 | 27.03.2026 | 30.03.2026 | 27.3.2026 | |
| 12026 | PaedDR. Nadežda Čabiňáková Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | odborný seminár | 75,00 eur vrátane DPH |
pozvánka | 07.01.2026 | 09.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 101327 | PaedDR. Nadežda Čabiňáková Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | odborný seminár | 75,00 eur vrátane DPH |
pozvánka | 07.01.2026 | 09.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 101346 | PaedDR. Nadežda Čabiňáková Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | odborný seminár | 75,00 eur vrátane DPH |
pozvánka | 07.01.2026 | 09.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 85625 | Ferenc Radovan, JUDr. Slovenská 13, 080 01 Prešov |
35512636 | trovy exekúcie | 123,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 13.03.2026 | 16.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 2025098 | MUDr. Sejkanič Vladislav MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník |
35514213 | zdravotný výkon | 41,82 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 20.1.2026 | |
| 14209483 | OTIS výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava |
35683929 | oprava výťahu | 3726,90 eur vrátane DPH |
obj.OV250067 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 2804511 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 2794403 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 7.4.2026 | |
| 2784338 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 13.03.2026 | 16.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 2774255 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 79,75 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 12.2.2026 | |
| 2764199 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 101,52 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 16.1.2026 | |
| 1525006053 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 635,91 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 20.1.2026 | |
| 1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 104,25 eur vrátane DPH |
zml.1207216915 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 60,76 eur vrátane DPH |
zml.1207216918 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.1207216965 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 98,31 eur vrátane DPH |
zml.1149662804 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 |