Faktúry 2025 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1282540019   Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  Lekársky posudok  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    10.01.2025  17.01.2025  5.2.2025 
128540010   Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  Lekársky posudok  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    20.12.2024  10.01.2025  5.2.2025 
128540009   Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  Lekársky posudok  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    20.12.2024  10.01.2025  5.2.2025 
1282540008   Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  Lekársky posudok  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    20.12.2024  10.01.2025  5.2.2025 
1282540007   Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  Lekársky posudok  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    20.12.2024  10.01.2025  5.2.2025 
1282540005   Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  Lekársky posudok  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    20.12.2024  10.01.2025  5.2.2025 
1282540004   Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  Lekársky posudok  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    20.12.2024  10.01.2025  5.2.2025 
1282540003   Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  Lekársky posudok  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    20.12.2024  10.01.2025  5.2.2025 
1282540002   Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  Lekárske posudky  20,91 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    20.12.2024  10.01.2025  5.2.2025 
1282540199   HLPgrafik, s.r.o.
Šráková 1, 977 01 Brezn
36050334  Polep sklených výplní  184,50 
vrátane DPH
  41/2025 z 24.7.2025  04.08.2025  08.08.2025  8.8.2025 
1282540049   Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
35919001  Diaľničná známka  90,00 
vrátane DPH
  7250003323  13.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
1282540032   Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
35919001  3xročná dialničná známka  270,00 
vrátane DPH
  7250002200  29.01.2025  27.01.2025  3.3.2025 
1282540213   PRO SANUS, a.s.
Eisteinova 25, 851 01 Bratislava
35875704  Lekárske posudky  48,79 
vrátane DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     13.08.2025  18.08.2025  21.8.2025 
1282540227   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonické poplatky 08/2025  115,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     03.09.2025  05.09.2025  17.9.2025 
1282540177   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonické poplatky 6/25  115,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     07.07.2025  09.07.2025  7.8.2025 
1282540120   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel. poplatky 04/2025  115,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     06.05.2025  09.05.2025  4.6.2025 
1282540100   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonické poplatky 3/2025  115,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     07.04.2025  14.04.2025  29.4.2025 
1282540070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonické poplatky 2/25  115,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     10.03.2025  14.03.2025  28.3.2025 
1282540036   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 1/25  115,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     04.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1282540014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonické poplatky 12/2024  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     02.01.2025  17.01.2025  5.2.2025 
1282540205   NOVAPHARM, s.r.o.
Einsteinova 2-25, 851 01 Bratislava 5
35758568  Lekárske posudky  27,88 
vrátane DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     05.08.2025  08.08.2025  21.8.2025 
1282540039   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A
03574365  Elektrická energia RA 02/2025  924,78 
vrátane DPH
322/OVS/2024    05.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1282540038   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A
03574365  Elektrická energia BN 02/2025  45,67 
vrátane DPH
322/OVS/2024    05.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1282540037   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A
03574365  Spotreba plynu RA 2/25  2293,04 
vrátane DPH
HZ 202/OVS/2024    05.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1282540231   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA - vyúčtovanie 08/2025  410,56 
vrátane DPH
322    08.09.2025  12.09.2025  17.9.2025 
1282540226   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia BN 09/2025  45,73 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024     03.09.2025  05.09.2025  17.9.2025 
1282540225   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA - 09/2025  850,36 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024     03.09.2025  05.09.2025  17.9.2025 
1282540224   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RA,BN 09/2025  2293,04 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024     03.09.2025  05.09.2025  17.9.2025 
1282540210   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA - vyúčtovanie 07/2025  497,18 
vrátane DPH
322/OVS/2024    11.08.2025  18.08.2025  21.8.2025 
1282540197   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia RA 08/2025  850,36 
vrátane DPH
202/OVS/2024    04.08.2025  08.08.2025  8.8.2025 
1282540196   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RS,BN 08/2025  2293,04 
vrátane DPH
202/OVS/2024    04.08.2025  08.08.2025  8.8.2025 
1282540194   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia BN - 08/25  45,73 
vrátane DPH
322/OVS/2024    04.08.2025  08.08.2025  8.8.2025 
1282540178   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia RA vyúčtovanie 6/25  473,02 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 322/OVS/2024    09.07.2025  18.07.2025  8.8.2025 
1282540171   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA 07/25  850,36 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 472/OVS/2022    03.07.2025  09.07.2025  7.8.2025 
1282540170   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia BN 07/25  45,73 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 472/OVS/2022    03.07.2025  09.07.2025  7.8.2025 
1282540169   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RA, BN 7/25  2293,04 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024     03.07.2025  09.07.2025  7.8.2025 
1282540158   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu RA, BN 1.1.2025 - 31.05.2025  1956,77 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024    11.06.2025  16.06.2025  24.6.2025 
1282540154   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie el. energie RA - 5/2025  455,23 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 322/OVS/2025    11.06.2025  16.06.2025  24.6.2025 
1282540148   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbáková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA - 06/2025  843,36 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 322/OVS/2024    04.06.2025  06.06.2025  24.6.2025 
1282540147   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbáková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia BN - 06/2025  45,73 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 322/OVS/2024    04.06.2025  06.06.2025  24.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť