
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282540250 | BB HEATING s.r.o. Partizánska cesta 13, 974 01 BanskáBystrica |
44277113 | Rekonštrukcia kotolne RA | 73570,63 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 100/128/2025 | 06.10.2025 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | |
| 1282540034 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky RA od 29.10.2024 do 22.01.2025 | 61862,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 80620068 | 03.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
| P012500049 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby v termíne 28.07.2025 - 25.08.2025 | 25200,00 bez DPH |
25/28/540/56 | 09.09.2025 | 18.09.2025 | 1.10.2025 | |
| P012500003 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bretislava 1 |
46279610 | Kurzovné - Pripravený na prácu v priemysle §54 | 24060,00 vrátane DPH |
25/25/54O/1 | 27.06.2025 | 08.07.2025 | 17.7.2025 | |
| P012500089 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 26.08.2025 do 25.09.2025 | 23940,00 bez DPH |
25/28/54O/78 | 11.10.2025 | 27.10.2025 | 29.10.2025 | |
| P012500025 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bretislava 1 |
46279610 | Vzdelávací program Operátor výroby, v termíne od 20.06.2025 do 18.07.2025 za skupinu 20 účastníkov | 22320,00 vrátane DPH |
25/28/54O/28 | 31.07.2025 | 11.08.2025 | 12.8.2025 | |
| 1282540138 | Technické služby Brezno 128 Rázusova 940/16, 977 01 Brezno |
00183067 | Technické zabezpečenie - krajská burza práce | 8425,50 vrátane DPH |
21/2025 z 31.3.2025 | 22.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1282540139 | Bubeline, s.r.o. Paseka 629/28, 97667 Závadka nad Hronom |
55444024 | Autobusová doprava - krajská burza práce | 5081,13 vrátane DPH |
17/2025 z 26.3.2025 | 22.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1282540129 | Mestský hotel Ďumbier Nám. M.R. Štefánika 31, 977 01 Brezno |
55400931 | Catering Krajská burza práce 15.05.2025 | 4539,00 vrátane DPH |
24/2025 z 24.04.2025 | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 8.6.2025 | |
| 1282540228 | Slo Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP - sociálne dávky | 3920,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení dávok v okresnom okruhu | 05.09.20225 | 13.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 1282540239 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP - sociálne dávky | 3890,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 06.10.2025 | 11.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1282540282 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Breislava |
46113177 | Plyn RA 11/2025 | 3297,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1113651 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 24.11.2025 | |
| 1282540006 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | PP na V - výplata dávok | 3194,76 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 07.01.2025 | 12.12.2024 | 5.2.2025 | |
| 1282540149 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP | 3183,70 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 06.06.2025 | 14.05.2025 | 24.6.2025 | |
| 1282540121 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP - sociálne dávky | 3180,54 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení dávok v okresnom okruhu | 07.05.2025 | 11.04.2025 | 8.6.2025 | |
| 1282540067 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP-sociálne dávky | 3172,64 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okrresnom okruhu | 06.03.2025 | 13.02.2024 | 28.3.2025 | |
| 1282540040 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP -sociálne dávky | 3172,64 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 06.02.2.2025 | 14.01 | 3.3.2025 | |
| 1282540096 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP 03/2025 | 3171,06 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 07.04.2025 | 13.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1282540166 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP 06/2025 | 3141,04 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení dávok v okresnom okruhu | 04.07.2025 | 12.06.2025 | 17.7.2025 | |
| 1282540201 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP - sociálne dávky | 3134,72 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení dávok v okresnom okruhu | 06.08.2025 | 11.07.2025 | 21.8.2025 | |
| 1282540162 | ALTYS spol. s r.o. Kremnička 39, 974 05 Bratislava |
31620540 | inštalácia kamerového systému | 2556,10 vrátane DPH |
25/2025 z 12.05.2025 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1282540026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie RA 12/24 | 2500,56 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 472/OVS/2022 | 18.01.2025 | 27.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1282540130 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2025 | 2403,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 49195/2020 | 15.05.2025 | 06.06.2025 | 8.6.2025 | |
| 1282540104 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 3/25 | 2403,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1282540075 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2025 | 2403,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222 | 14.03.2024 | 21.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1282540052 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 1/2025 | 2403,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 49195/2020 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1282540053 | FINAL - CD Bratislava spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánskoe |
45960470 | oprava SMV BL-299KU | 2368,82 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1282540025 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
30794536 | Komplexná správa objektov 12/24 | 2345,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/2022 | 17.01.2025 | 27.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1282540242 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbaníková 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu RA,BN 10/2025 | 2293,04 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 03.10.2025 | 10.10.2025 | 21.10.2025 | |
| 1282540224 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu RA,BN 09/2025 | 2293,04 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 03.09.2025 | 05.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1282540196 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu RS,BN 08/2025 | 2293,04 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 8.8.2025 | |
| 1282540169 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu RA, BN 7/25 | 2293,04 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 03.07.2025 | 09.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1282540146 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbáková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu RA,BN 6/2025 | 2293,04 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 04.06.2025 | 06.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1282540117 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbáková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu, RA,BN 5/2025 | 2293,04 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1282540092 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu RA, BN 4/2025 | 2293,04 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1282540063 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu RA,BA 3/2025 | 2293,04 vrátane DPH |
Zmluva 202/OVS/2024 o združenej dodávke zemného plynu | 05.03.2024 | 10.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1282540037 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2583/6A |
03574365 | Spotreba plynu RA 2/25 | 2293,04 vrátane DPH |
HZ 202/OVS/2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1282540012 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbáková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu RE,BN 1/25 | 2293,04 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1282540158 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu RA, BN 1.1.2025 - 31.05.2025 | 1956,77 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 11.06.2025 | 16.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1282540112 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky RA 23.01.2025-17.04.2025 | 1513,92 vrátane DPH |
806200608 zo 14.06.2006 | 28.04.2025 | 09.05.2025 | 4.6.2025 |