Faktúry 2026 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1282640125   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneu SMv BT-183EI  73,80 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025    19.05.2026  28.05.2026  28.5.2026 
1282640124   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneu SMV BR-291BS  61,50 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025    19.05.2026  28.05.2026  28.5.2026 
1282640123   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneu SMV AA-744SC  73,80 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025    19.05.2026  28.05.2026  28.5.2026 
1282640122   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneu SMV BT-415AB  73,80 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025    19.05.2026  28.05.2026  28.5.2026 
1282640103   FINAL - CD Bratislava spol. s r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava SMV BL-278KU  643,71 
vrátane DPH
  14/2026 z 22.4.2026  04.05.2026  08.05.2026  18.5.2026 
1282640045   FINAL - CD Bratislava spol. s r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava SMV BL-299KU  594,68 
vrátane DPH
  6/2026 z 26.1.2026  11.02.2026  16.02.2026  23.2.2026 
1282640163   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  Plyn BN 7/26  5,00 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 1113651    01.07.2026  10.07.2026  15.7.2026 
1282640162   Energie 2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Plyn RA 7/26  25153,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 1113651    01.07.2026  10.07.2026  15.7.2026 
1282640137   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Breislava
46113177  plyn   5,00 
vrátane DPH
Zmluvao združenej dodávke zemného plynu č. 1113651    01.06.2026  05.06.2026  12.6.2026 
1282640136   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Breislava
46113177  Plyn RA6/2026  2153,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1113651    01.06.2026  05.06.2026  12.6.2026 
1282640100   Energie2, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46113177  Plyn BN 5/26  5,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1113651     04.05.2026  08.05.2026  18.5.2026 
1282640099   Energie2, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46113177  Plyn RA 05/26   2153,00 
vrátane DPH
č.z. 1113651    04.05.2026  08.05.2026  14.5.2026 
1282640081   Energie2, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46113177  Spotreba plynu BN 4/26  5,00 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024     07.04.2026  09.04.2026  21.4.2026 
1282640080   Energie2, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46113177  Spotreba plynu RA 4/26  2153,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024     07.04.2026  09.04.2026  21.4.2026 
1282640056   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Breislava
46113177  Plyn BN 3/26  5,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 1116351    02.03.2026  06.03.2026  25.3.2026 
1282640055   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Breislava
46113177  Plyn RA 3/26  2153,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 1116351    02.03.2026  06.03.2026  25.3.2026 
1282640030   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
46113177  plyn BA 2/2026  5,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1113651     02.02.2026  06.02.2026  23.2.2026 
1282640029   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  Plyn RA 2/2026  2153,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1113651     02.02.2026  06.02.2026  23.2.2026 
1282640019   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Plyn RA Vyúčtovanie 11-12/25  190,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 1113651     19.01.2026  27.01.2025  30.1.2026 
1282640018   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Plyn BN vyúčtovanie 11-12/25  2,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 1113651     19.01.2026  27.01.2025  30.1.2026 
1282640009   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Braislava
46113177  Spotreba plynu RA 1/2026  2153,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1113651     07.01.2026  09.01.2026  28.1.2026 
1282640008   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Braislava
46113177  Spotreba plynu BN 1/2026  5,00 
bez DPH
Zmluva č. 1113651     07.01.2026  09.01.2026  28.1.2026 
P012600220   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu: Pripravený na prácu v priemysle  18660,00 
bez DPH
94/OAOTP/2025  26/28/54O/73  25.6.2026  09.06.2026  10.7.2026 
P012600173   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby 13.4.2026 do 12.05.2026  24240,00 
bez DPH
RD 94/OAOTP/2025  26/25/54O/51  1.6.2026  16.06.2026  17.6.2026 
P012600126   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby od 11.3.2026 do 10.04.2026  22680,00 
bez DPH
94/AOTP/2025  26/28/540/28  27.4.2026  11.05.2026  14.5.2026 
P012600085   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46279610  Realizácia vzdelávacieho  23340,00 
bez DPH
94/AOTP/2025  26/28/54O/5  27.03.2026  13.04.2026  21.4.2026 
P012600045   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 12.1.2026 do 09.02.2026 za skupinu 18 účastníkov   22680,00 
vrátane DPH
  25/28/54O/189  25.02.2026  11.03.2026  13.3.2026 
P012600005   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby 26.11.2025-9.1.2026  23100,00 
vrátane DPH
  25/25/54O/158  21.1.2026  11.02.2026  13.2.2026 
1282640158   AKTON s.r.o.
Štvrť Ladislava Novomeského 1235/25, 977 01 Brezno
46372351  Chladnička  209,00 
vrátane DPH
  30/2026 z 29.6.2026  29.6.2026  30.06.2025  10.7.2026 
1282640026   ELMAR s.r.o.
Kiepka 552/64, 977 01 Brezno
46475338  Elektroinštalačné práce - oprava el. rozvodu  91,27 
vrátane DPH
  3/2026 z 12.1.2026  21.01.2026  27.01.2026  30.1.2026 
1282640026   ELMAR s.r.o.
Kiepka 552/64, 977 01 Brezno
46475338  Elektroinštalačné práce - oprava el. rozvodu  91,27 
vrátane DPH
  3/2026 z 12.1.2026  21.01.2026  27.01.2026  30.1.2026 
1282640164   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 06/2026  938,13 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     02.07.2026  10.07.2026  15.7.2026 
1282640142   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 05/2026  938,13 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     03.06.2026  10.06.2026  12.6.2026 
1282640109   Goldrein Plus
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 4/2026  938,13 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     05.05.2026  08.05.2206  27.5.2026 
1282640085   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 03/2026  938,13 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     07.04.2026  09.04.2026  21.4.2026 
1282640065   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 02/2026  938,13 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     04.03.2026  06.03.2026  25.3.2026 
1282640034   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 01/2026  938,13 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     03.02.2026  06.02.2026  23.2.2026 
1282640003   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 12/2025  938,13 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     02.01.2026  09.01.20226  28.1.2026 
1282640130   MEDIJANE s.r.o.
Rovne 284/4, 977 03 Brezno
51261791  Lekárske posudky  111,52 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     19.05.2026  28.05.2026  28.5.2026 
1282640175   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  El. energia RA-vyúčtovanie 6/26  418,61 
vrátane DPH
210/OVS/2025    07.07.2026  10.07.2026  16.7.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť