
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282640013 | Deo Iuvante, s.r.o. Malinovského 2/A, 97701 Brezno |
54703883 | Lekárske posudky | 48,79 bez DPH |
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003 | 09.01.2026 | 20.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1282640087 | Medical Help s.r.o. Hronská 21/107, 976 67 Závadka nad Hronom |
52293882 | Lekárske posudky | 104,55 bez DPH |
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003 | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1282640086 | Medical Help s.r.o. Hronská 21/107, 976 67 Závadka nad Hronom |
52293882 | Lekárske posudky | 125,46 bez DPH |
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003 | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1282640010 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865497 | Elektrická energia RA 1/2026 | 1026,00 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 07.01.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1282640102 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 05/2026 | 58,00 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1282640101 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia RA 05/2026 | 846,00 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1282640083 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | El. energia BN 4/26 | 58,00 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1282640082 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | El.energia RA 4/26 | 820,00 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1282640069 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8597/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el.energia RA 2/26 | 399,04 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 06.03.2026 | 16.03.2026 | 26.3.2026 | |
| 1282640058 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | El.energia BN 3/2026 | 58,00 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 02.03.2026 | 06.03.2026 | 25.3.2026 | |
| 1282640057 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | El. energia RA 3/26 | 836,00 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 02.03.2026 | 06.03.2026 | 25.3.2026 | |
| 1282640047 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie el. energie RA 1/26 | 271,29 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 11.02.2026 | 16.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1282640032 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | el.energia BN 2/2026 | 58,00 bez DPH |
210/OVS/2025 | 02.02.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1282640031 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrická energia RA 2/2026 | 852,00 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 02.02.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1282640085 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 03/2026 | 938,13 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1282640065 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 02/2026 | 938,13 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 04.03.2026 | 06.03.2026 | 25.3.2026 | |
| 1282640034 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 01/2026 | 938,13 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 03.02.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1282640003 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 12/2025 | 938,13 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 02.01.2026 | 09.01.20226 | 28.1.2026 | |
| 1282640026 | ELMAR s.r.o. Kiepka 552/64, 977 01 Brezno |
46475338 | Elektroinštalačné práce - oprava el. rozvodu | 91,27 vrátane DPH |
3/2026 z 12.1.2026 | 21.01.2026 | 27.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 1282640026 | ELMAR s.r.o. Kiepka 552/64, 977 01 Brezno |
46475338 | Elektroinštalačné práce - oprava el. rozvodu | 91,27 vrátane DPH |
3/2026 z 12.1.2026 | 21.01.2026 | 27.01.2026 | 30.1.2026 | |
| P012600126 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby od 11.3.2026 do 10.04.2026 | 22680,00 bez DPH |
94/AOTP/2025 | 26/28/540/28 | 27.4.2026 | 11.05.2026 | 14.5.2026 |
| P012600085 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho | 23340,00 bez DPH |
94/AOTP/2025 | 26/28/54O/5 | 27.03.2026 | 13.04.2026 | 21.4.2026 |
| P012600045 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 12.1.2026 do 09.02.2026 za skupinu 18 účastníkov | 22680,00 vrátane DPH |
25/28/54O/189 | 25.02.2026 | 11.03.2026 | 13.3.2026 | |
| P012600005 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby 26.11.2025-9.1.2026 | 23100,00 vrátane DPH |
25/25/54O/158 | 21.1.2026 | 11.02.2026 | 13.2.2026 | |
| 1282640100 | Energie2, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46113177 | Plyn BN 5/26 | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1113651 | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1282640099 | Energie2, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46113177 | Plyn RA 05/26 | 2153,00 vrátane DPH |
č.z. 1113651 | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 1282640081 | Energie2, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46113177 | Spotreba plynu BN 4/26 | 5,00 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1282640080 | Energie2, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46113177 | Spotreba plynu RA 4/26 | 2153,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1282640056 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Breislava |
46113177 | Plyn BN 3/26 | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 1116351 | 02.03.2026 | 06.03.2026 | 25.3.2026 | |
| 1282640055 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Breislava |
46113177 | Plyn RA 3/26 | 2153,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 1116351 | 02.03.2026 | 06.03.2026 | 25.3.2026 | |
| 1282640030 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn BA 2/2026 | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1113651 | 02.02.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1282640029 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Plyn RA 2/2026 | 2153,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1113651 | 02.02.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1282640019 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn RA Vyúčtovanie 11-12/25 | 190,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 1113651 | 19.01.2026 | 27.01.2025 | 30.1.2026 | |
| 1282640018 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn BN vyúčtovanie 11-12/25 | 2,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 1113651 | 19.01.2026 | 27.01.2025 | 30.1.2026 | |
| 1282640009 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Braislava |
46113177 | Spotreba plynu RA 1/2026 | 2153,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1113651 | 07.01.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1282640008 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Braislava |
46113177 | Spotreba plynu BN 1/2026 | 5,00 bez DPH |
Zmluva č. 1113651 | 07.01.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1282640103 | FINAL - CD Bratislava spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL-278KU | 643,71 vrátane DPH |
14/2026 z 22.4.2026 | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1282640045 | FINAL - CD Bratislava spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV BL-299KU | 594,68 vrátane DPH |
6/2026 z 26.1.2026 | 11.02.2026 | 16.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1282640073 | Green Wave recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapáš |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia nádob | 12,30 vrátane DPH |
10/2026 z 10.2.2026 | 12.03.2026 | 16.03.2026 | 27.3.2026 | |
| 1282640098 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/40, 977 01 Brezno |
45029431 | Bezpečnostná služba 04/2026 | 1074,53 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane 04/26 | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 14.5.2026 |