Faktúry 2026 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1282640073   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz odpadu-plasty 2/2026  18,45 
vrátane DPH
5/2026 z 22.1.2026    16.03.2026  24.03.2026  27.3.2026 
1282640093   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz nádoby - plasty 3/26  20,91 
bez DPH
  05/2026 z 22.1.2026  16.04.2026  28.04.2026  14.5.2026 
1282640027   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz nádob - plasty 12/2025  18,45 
vrátane DPH
  3/2025 z 21.1.2025  22.01.2026  27.01.2026  30.1.2026 
1282640051   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  Vyúčtovanie vodného 11/25-02/26  16,22 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997     23.02.2026  26.02.2026  3.3.2026 
1282640052   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  Vyúčtovanie stočného 11/25  908 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997     23.02.2026  26.02.2026  3.3.2026 
1282640069   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8597/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el.energia RA 2/26  399,04 
vrátane DPH
210/OVS/2025    06.03.2026  16.03.2026  26.3.2026 
1282640047   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie el. energie RA 1/26  271,29 
vrátane DPH
210/OVS/2025    11.02.2026  16.02.2026  23.2.2026 
1282640091   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
30794536  Vyúčtovanie el. energia RA 3/2026  538,01 
vrátane DPH
210/OVS/2025    10.04.2026  20.04.2026  21.4.2026 
1282640015   Mestské služby, kultúra a šport Brezno
Rázusova 960/16, 977 01 Brezno
00183067  Vyťahovanie nádob RA za rok 2025  140,71 
vrátane DPH
  01/2025 z 20.01.2025  14.01.2026  20.01.2026  28.1.2026 
1282640073   Green Wave recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapáš
45539197  Vyprázdnenie a skartácia nádob  12,30 
vrátane DPH
  10/2026 z 10.2.2026  12.03.2026  16.03.2026  27.3.2026 
1282640014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Výplata dávok PP 12/2025   3856,00 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     12.01.2026  11.12.2025  28.1.2026 
1282640040   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky RA 29.10.25-28.01.26  1494,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 80620068    05.02.2026  16.02.2026  23.2.2026 
1282640039   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné a zrážky RA 29.10.25-28.01.26  1494,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 80620068    05.02.2026  16.02.2026  23.2.2026 
1282640003   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 12/2025  938,13 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     02.01.2026  09.01.20226  28.1.2026 
1282640085   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 03/2026  938,13 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     07.04.2026  09.04.2026  21.4.2026 
1282640065   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 02/2026  938,13 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     04.03.2026  06.03.2026  25.3.2026 
1282640034   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 01/2026  938,13 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     03.02.2026  06.02.2026  23.2.2026 
1282640053   Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta14, 84104 Bratislava
35919001  Úhrada diaľničnej známky 1ks  90,00 
vrátane DPH
  09/26 z 06.02.2026  25.02.2025  06.02.2026  3.3.2026 
1282640079   Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
35919001  Úhrada diaľničnej známky   90,00 
vrátane DPH
  12/2026 z 30.03.2026  31.03.2026  30.03.2026  21.4.2026 
1282640089   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonické poplatky 3/2026  112,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     07.04.2026  09.04.2026  21.4.2026 
1282640066   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonické poplatky 2/26  115,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     04.03.2026  06.03.2026  26.3.2026 
1282640002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonické poplatky  115,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     05.01.2026  09.01.2026  28.1.2026 
1282640037   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bretislava
35763469  Tel. poplatky 1/2026  115,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     04.02.2026  06.02.2026  23.2.2026 
1282640074   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Tech.zľava 02*/26  5,10 
bez DPH
Licenčné číslo 92755 zo 07.05.2021     16.03.2026  30.03.2026  9.4.2026 
1282640092   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU 3/2026  6,24 
bez DPH
Zmluva o a    13.04.2026  20.04.2026  21.4.2026 
1282640012   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU 12/2025  5,28 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet     08.01.2025  20.01.2026  28.1.2026 
1282640070   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU 02/2026  7,52 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet     10.03.2026  16.03.2026  27.3.2026 
1282640044   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPU  5,28 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet     09.02.2026  16.02.2026  23.2.2026 
1282640038   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP 1/2026  3876,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení dávok v okresnom okruhu    09.02.2026  14.01.2026  23.2.2026 
1282640068   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP 02/2026  3818,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení dávok v okresnom okruhu    09.03.2026  12.02.2026  26.3.2026 
1282640090   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP - sociálne dávky 03/2026  3858,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení dávok v okresnom okruhu    10.4.2026  12.03.2026  21.4.2026 
1282640080   Energie2, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46113177  Spotreba plynu RA 4/26  2153,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024     07.04.2026  09.04.2026  21.4.2026 
1282640009   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Braislava
46113177  Spotreba plynu RA 1/2026  2153,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1113651     07.01.2026  09.01.2026  28.1.2026 
1282640081   Energie2, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46113177  Spotreba plynu BN 4/26  5,00 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024     07.04.2026  09.04.2026  21.4.2026 
1282640008   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Braislava
46113177  Spotreba plynu BN 1/2026  5,00 
bez DPH
Zmluva č. 1113651     07.01.2026  09.01.2026  28.1.2026 
1282640020   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1 , 010 01 Žilina
31611630  Samolepiace štítky do frankovacieho stroja  36,41 
vrátane DPH
  2/2026 z 13.1.2026  19.01.2026  27.01.2026  30.1.2026 
P012600045   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 12.1.2026 do 09.02.2026 za skupinu 18 účastníkov   22680,00 
vrátane DPH
  25/28/54O/189  25.02.2026  11.03.2026  13.3.2026 
P012600126   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby od 11.3.2026 do 10.04.2026  22680,00 
bez DPH
94/AOTP/2025  26/28/540/28  27.4.2026  11.05.2026  14.5.2026 
P012600005   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby 26.11.2025-9.1.2026  23100,00 
vrátane DPH
  25/25/54O/158  21.1.2026  11.02.2026  13.2.2026 
P012600085   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46279610  Realizácia vzdelávacieho  23340,00 
bez DPH
94/AOTP/2025  26/28/54O/5  27.03.2026  13.04.2026  21.4.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť