
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192240211 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 8/2022 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,23.9.2015 | 08.09.2022 | 16.09.2022 | 13.10.2022 | |
1192240188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 7/2022 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,23.9.2015 | 08.08.2022 | 17.08.2022 | 30.8.2022 | |
1192240164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 6/2022 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,23.9.2015 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | 16.8.2022 | |
1192240130 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 5/2022 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,23.9.2015 | 07.06.2022 | 15.06.2022 | 25.7.2022 | |
1192240109 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 4/2022 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,23.9.2015 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | 17.5.2022 | |
1192240089 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 3/2022 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,23.9.2015 | 08.04.2022 | 13.04.2022 | 26.4.2022 | |
1192240059 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 2/2022 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 07.03.2022 | 10.03.2022 | 31.3.2022 | |
1192240037 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 1/2022 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 07.02.2022 | 10.02.2022 | 25.2.2022 | |
1192240009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2021 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 07.01.2022 | 17.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240282 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 12/2022 | 3110,77 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | 13.12.2022 | |
1192240258 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 11/2022 | 3110,77 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 04.11.2022 | 10.11.2022 | 23.11.2022 | |
1192240223 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 10/2022 | 3110,77 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | 14.10.2022 | |
1192240199 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 9/2022 | 3110,77 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 05.09.2022 | 09.09.2022 | 20.9.2022 | |
1192240182 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 8/2022 | 3110,77 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 03.08.2022 | 05.08.2022 | 30.8.2022 | |
1192240152 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 7/2022 | 3110,77 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 04.07.2022 | 13.07.2022 | 25.7.2022 | |
1192240126 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 6/2022 | 3110,77 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 03.06.2022 | 15.06.2022 | 21.6.2022 | |
1192240105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 5/2022 | 1384,51 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 04.05.2022 | 12.05.2022 | 17.5.2022 | |
1192240074 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianka 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 4/2022 | 1384,51 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 04.04.2022 | 08.04.2022 | 26.4.2022 | |
1192240055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 3/2022 | 1384,51 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 03.03.2022 | 08.03.2022 | 31.3.2022 | |
1192240032 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 2/2022 | 1384,51 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 02.02.2022 | 10.02.2022 | 25.2.2022 | |
1192240022 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu 1.1.2021-31.12.2021 | 523,93 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 17.01.2022 | 19.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240011 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 1/2022 | 1384,51 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240257 | Elmap Elektro Podzávoz 2888, 022 01 Čadca |
33915270 | chladnička Electrolux | 339,00 vrátane DPH |
52/2022-2.11.2022 | 07.11.2022 | 10.11.2022 | 23.11.2022 | |
1192240161 | Elmap Elektro Podzávoz 2888, 022 01 Čadca |
33915270 | ochladzovače vzduchu | 120,00 vrátane DPH |
31/2022-6.7.2022 | 07.07.2022 | 21.07.2022 | 16.8.2022 | |
1192240160 | Elmap Elektro Podzávoz 2888, 022 01 Čadca |
33915270 | ventilátory stojanové | 120,00 vrátane DPH |
30/2022-6.7.2022 | 07.07.2022 | 13.07.2022 | 16.8.2022 | |
1192240159 | Elmap Elektro Podzávoz 2888, 022 01 Čadca |
33915270 | mikrorúry | 120,00 vrátane DPH |
29/2022-6.7.2022 | 07.07.2022 | 13.07.2022 | 16.8.2022 | |
1192240054 | Elmap Elektro - Anna Paláriková Podzávoz 2888, 022 01 Čadca |
33915270 | LCD-LED televízor SAMSUNG | 549,00 vrátane DPH |
9/2022-2.3.2022 | 03.03.2022 | 08.03.2022 | 31.3.2022 | |
1192240102 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby za obdobie: 1.4.2022-17.4.2022 | 1080,80 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 02.05.2022 | 04.05.2022 | 17.5.2022 | |
1192240088 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovanie služby 3/2022 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 08.04.2022 | 13.04.2022 | 26.4.2022 | |
1192240066 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 2/2022 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 14.03.2022 | 17.03.2022 | 1.4.2022 | |
1192240043 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 1/2022 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 10.02.2022 | 25.02.2022 | 28.2.2022 | |
1192240036 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | hygienický materiál | 390,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 2/2022-15.1.2022 | 07.02.2022 | 10.02.2022 | 25.2.2022 |
1192240019 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 12/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 13.01.2022 | 17.01.2022 | 19.1.2022 | |
1192240278 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | samolepiace štítky do digitálneho frankovacieho stroja | 35,52 vrátane DPH |
57/2022-23.11.2022 | 30.11.2022 | 09.12.2022 | 13.12.2022 | |
1192240275 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS za obdobie: 20.11.2022-19.11.2023 | 162,00 vrátane DPH |
39/2022-22.9.2022 | 23.11.2022 | 25.11.2022 | 13.12.2022 | |
1192240248 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | cestovné náklady k pravidelnej prehliadke digitálneho frankovacieho stroja | 42,00 vrátane DPH |
40/2022-22.9.2022 | 31.10.2022 | 04.11.2022 | 22.11.2022 | |
1192240101 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba modrá, samolepiace štítky do digitálneho frankovacieho stroja | 449,52 vrátane DPH |
16/2022-26.4.2022 | 29.04.2022 | 03.05.2022 | 17.5.2022 | |
1192240300 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 210,60 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 10.1.2023 | |
1192240287 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 221,19 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | 13.12.2022 | |
1192240272 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 263,67 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 18.11.2022 | 25.11.2022 | 13.12.2022 |