Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192440089 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 1.Q.2024 | 140,47 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440081 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 2/2024 | 366,86 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 20.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440061 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 3/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 14.3.2024 | |
1192440055 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo 1/2024 | 573,41 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 21.02.2024 | 27.02.2024 | 14.3.2024 | |
1192440033 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom 2/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440028 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo 12/2023 | 540,12 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 14.2.2024 | |
1192440018 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 4.Q:2023 | 144,95 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 9.2.2024 | |
1192440017 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 1/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 9.2.2024 | |
1192440090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 177,09 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440080 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 164,95 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 229,83 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 14.3.2024 | |
1192440054 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 340,41 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | 14.3.2024 | |
1192440037 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 278,02 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440027 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 100,10 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 18.01.2024 | 22.01.2024 | 14.2.2024 | |
1192440003 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 62,86 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.01.2024 | 05.01.2024 | 11.1.2024 | |
1192440048 | Elmap Elektro Podzávoz 2888, 022 01 Čadca |
33915270 | chladnička DD-207 WH VIVAX | 299,00 vrátane DPH |
5/2024-7.2.2024 | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 28.2.2024 | |
1192440065 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 2/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky 1/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2023 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 9.2.2024 | |
1192440091 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 08.04.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 66,22 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 04.04.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 05.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440082 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 100,32 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 25.03.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440072 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 12.03.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 13.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440063 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 24,32 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 06.03.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 05.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440049 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 09.02.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 12.02.2024 | 28.2.2024 | |
1192440035 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 05.02.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440034 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 05.02.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440025 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 15.01.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.01.2024 | 14.2.2024 | |
1192440079 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 322,61 vrátane DPH |
11/2024-14.3.2024 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440076 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 2/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440073 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava elektronického zabezpečovacieho systému | 115,39 vrátane DPH |
10/2024-5.3.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440053 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 14.02.2024 | 16.02.2024 | 14.3.2024 | |
1192440024 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 12/2023 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 15.01.2024 | 22.01.2024 | 14.2.2024 | |
1192440015 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 08.01.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1192440074 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 13.03.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440019 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 11.01.2024 | 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440078 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju | 0,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 14.03.2024 | x | 2.4.2024 | |
1192440075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 02/2024 (dobropis) | -5,76 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 13.03.2024 | 25.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440070 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov 2/2024 | 323,45 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440069 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2024 | 1,60 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 |