
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540313 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | cestovné náklady -ročná. prehliadka digitálneho frankovacieho stroja | 47,36 vrátane DPH |
55/2025-6.8.2025 | 24.10.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 1192540310 | Centrum Slniečko, n.o. Bottova 32/A, 949 01 Nitra |
36096555 | individuálne vzdelávanie | 190,00 bez DPH |
78/2025-1.10.2025 | 22.10.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 1192540309 | Centrum Slniečko, n.o. Bottova 32/A, 949 01 Nitra |
36096555 | individuálne vzdelávanie | 190,00 bez DPH |
78/2025-1.10.2025 | 22.10.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 1192540308 | Centrum Slniečko, n.o. Bottova 32/A, 949 01 Nitra |
36096555 | individuálne vzdelávanie | 190,00 bez DPH |
78/2025-1.10.2025 | 22.10.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 1192540307 | Centrum Slniečko, n.o. Bottova 32/A, 949 01 Nitra |
36096555 | individuálne vzdelávanie | 190,00 bez DPH |
78/2025-1.10.2025 | 22.10.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 1192540306 | Centrum Slniečko, n.o. Bottova 32/A, 949 01 Nitra |
36096555 | individuálne vzdelávanie | 190,00 bez DPH |
78/2025-1.10.2025 | 22.10.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 1192540319 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies + uskladnenie zo služobného motorového vozidla | 184,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 82/2025-8.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1192540318 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie + uskladnenie PNEU služobného motorového vozidla | 196,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 86/2025-14.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1192540317 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie + uskladnenie PNEU služobného motorového vozidla | 196,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 87/2025-14.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1192540316 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies + uskladnenie zo služobného motorového vozidla | 184,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 90/2025-15.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1192540315 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie + uskladnenie PNEU služobného motorového vozidla | 196,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 89/2025-15.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1192540314 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na služobnom motorovom vozidle | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 92/2025-17.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1192540312 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 9/2025 | 123,38 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 22.10.2025 | 28.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 1192540297 | Centrum Slniečko, n.o. Bottova 32/A, 949 01 Nitra |
36096555 | individuálne vzdelávanie | 190,00 bez DPH |
88/2025-15.10.2025 | 15.10.2025 | 28.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540311 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 345,05 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 20.10.2025 | 27.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 1192540305 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | Aku vŕtačka | 294,90 vrátane DPH |
93/2025-17.10.2025 | 20.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540304 | PosAm, spol.s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
31365078 | USB tokeny 2ks | 201,72 vrátane DPH |
68/2025-16.9.2025 | 17.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540303 | IPC-SLOVAKIA, s.r.o. č.1286, 023 13 Čierne |
36400386 | osobné ochranné pracovné prostriedky pre údržbára | 202,25 vrátane DPH |
91/2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540302 | Firesystém, s.r.o. Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa |
44543697 | skrinka na kľúč 4ks | 50,40 vrátane DPH |
85/2025-13.10.2025 | 17.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540301 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | oprava služobného motorového vozidla | 686,19 vrátane DPH |
73/2025-15.10.2025 | 15.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540300 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servisná prehliadka + servis služobného motorového vozidla | 247,94 vrátane DPH |
74/2025-25.9.2025 | 15.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540299 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | oprava služobného motorového vozidla | 165,37 vrátane DPH |
81/2025-6.10.2025 | 15.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540298 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | STK, emisná kontrola a oprava služobného motorového vozidla | 287,55 vrátane DPH |
72/2025-24.9.2025 | 15.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540296 | KĽUČKA s.r.o. č.454, 023 36 Radoľa |
46433996 | dverový zatvárač 2ks | 77,60 vrátane DPH |
84/2025-13.10.2025 | 14.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540295 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 9/2025 (dobropis) | -4,80 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 14.10.2025 | 24.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540294 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 9/2025 | 441,91 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540293 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 9/2025 | 285,45 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540292 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 19.6.2025-24.9.2025 | 825,66 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540291 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 9/2025 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540290 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 9 |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 9/2025 | 0,80 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540289 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 9/2025 | 167,00 vrátane DPH |
64/2025-28.8.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540284 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 572,01 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540283 | TILIA COR, s.r.o. Palárikova 76, 022 01 Čadca |
55828922 | autolekárničky | 24,90 vrátane DPH |
80/2025-3.10.2025 | 03.10.2025 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540282 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 3.Q.2025 | 26,26 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540281 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 10/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540280 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 10/2025 | 1420,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540279 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 10/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540278 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 9/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540277 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | odborná prehliadka automatických otváracích dverí | 105,78 vrátane DPH |
39/2025-11.6.2025 | 02.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540276 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny 10/2025 | 108,52 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 |