Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192540051   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Mobilná skartácia dokumentov, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  97,79 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  01/2025-8.1.2025  13.02.2025  18.02.2025  5.3.2025 
1192540146   IPC-SLOVAKIA, s.r.o.
č.1286, 023 13 Čierne
36400386  ochranné pracovné pomôcky  272,74 
vrátane DPH
  31/2025-23.5.2025  04.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540104   Karol Kašubjak - MAX
Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca
37587889  vložka do dverí - 2ks  124,00 
vrátane DPH
  20/2025-7.4.2025  07.04.2025  17.04.2025  6.5.2025 
1192540050   Karol Kašubjak - MAX
Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca
37587889  vložka do dverí - 3ks  87,00 
vrátane DPH
  09/2025-13.2.2025  13.02.2025  18.02.2025  5.3.2025 
1192540169   KIKMONT s.r.o.
č.1542, 023 51 Raková
48339644  výmena kalového čerpadla  1013,52 
vrátane DPH
  30/2025-21.5.2025  23.06.2025  02.07.2025  28.7.2025 
1192540207   KIKMONT, s.r.o.
č.1542, 023 51 Raková
48339644  oprava kalového čerpadla  307,50 
vrátane DPH
  45/2025-2.7.2025  23.07.2025  31.07.2025  14.8.2025 
1192540144   KOFIRE, s.r.o.
č.655, 023 05 Nová Bystrica
45413495  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  174,25 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    29.05.2025  03.06.2025  12.6.2025 
1192540110   Lukáš Herma Ing.
HOrelica 538, 022 01 Čadca
56377576  vyhotovenie autokľúča  220,00 
bez DPH
  15/2025-14.3.2025  14.04.2025  17.04.2025  9.5.2025 
1192540220   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 8/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    05.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
1192540218   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 8/2025   1420,43 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
1192540217   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 8/2025  108,52 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
1192540193   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 6/2025  255,92 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    10.07.2025  15.07.2025  1.8.2025 
1192540177   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 7/2025  1420,43 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    02.07.2025  14.07.2025  28.7.2025 
1192540176   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 7/2025  108,52 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    02.07.2025  14.07.2025  28.7.2025 
1192540175   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 7/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    02.07.2025  14.07.2025  28.7.2025 
1192540165   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.1.2025-31.5.2025  3532,15 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    17.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
1192540160   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 5/2025  381,43 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    11.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
1192540151   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 6/2025  107,57 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    04.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540150   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 6/2025  1406,91 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    04.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540149   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 6/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    04.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540135   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 4/2025  413,68 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    14.05.2025  20.05.2025  12.6.2025 
1192540124   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 5/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    06.05.2025  09.05.2025  13.5.2025 
1192540123   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 5/2025  107,57 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    06.05.2025  09.05.2025  13.5.2025 
1192540122   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 5/2025  1406,91 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    06.05.2025  09.05.2025  13.5.2025 
1192540109   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 3/2025  376,83 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    10.04.2025  25.04.2025  9.5.2025 
1192540079   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 2/2025  367,14 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    12.03.2025  18.03.2025  27.3.2025 
1192540068   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 3/2025  106,60 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.03.2025  11.03.2025  27.3.2025 
1192540067   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 3/2025  1535,12 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.03.2025  11.03.2025  27.3.2025 
1192540064   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 3/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    03.03.2025  11.03.2025  12.3.2025 
1192540054   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 1/2025  596,59 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    14.02.2025  18.02.2025  5.3.2025 
1192540039   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 2/2025  106,60 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.02.2025  14.02.2025  20.2.2025 
1192540038   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 2/2025  1535,12 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.02.2025  14.02.2025  20.2.2025 
1192540036   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 2/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    03.02.2025  10.02.2025  20.2.2025 
1192540031   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.5.2024-31.12.2024 (preplatok)  -5173,23 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    16.01.2025  14.02.2025  18.2.2025 
1192540009   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 1/2025  1535,12 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    10.01.2025  15.01.2025  30.1.2025 
1192540008   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 1/2025  106,60 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    07.01.2025  15.01.2025  30.1.2025 
1192540006   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 1/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    07.01.2025  15.01.2025  30.1.2025 
1192540200   Martin Smolka
Milošová 1729, 022 01 Čadca
51889536  maľovanie miestnosti  100,00 
bez DPH
  48/2025-4.7.2025  14.07.2025  24.07.2025  1.8.2025 
1192540204   MAXMOTO s.r.o.
Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca
50104608  4 ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo  260,00 
vrátane DPH
  50/2025-9.7.2025  17.07.2025  25.07.2025  14.8.2025 
1192540203   MAXMOTO s.r.o.
Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca
50104608  4ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo (dobpropis) k faktúre IČ: 1192540178  -216,00 
vrátane DPH
  42/2025-17.6.2025  17.07.2025  14.8.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na

Print