
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192540043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 1/2025 | 115,07 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
1192540019 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, výmena oleja do služobného motorového vozidla | 115,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 03/2025-9.1.2025 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 |
1192540013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2024 | 112,66 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1192540123 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 5/2025 | 107,57 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 13.5.2025 | |
1192540068 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 3/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540039 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 2/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
1192540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 1/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
1192540102 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 04.04.2025 | 06.05.2025 | 6.5.2025 | |
1192540060 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 97,79 vrátane DPH |
05/2025-31.1.2025 | 20.02.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | |
1192540051 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 97,79 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 01/2025-8.1.2025 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 |
1192540056 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 96,73 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 07/2025-12.2.2025 | 18.,02.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 |
1192540080 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob | 95,33 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 11/2025-27.2.2025 | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 |
1192540015 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 4.Q.2024 | 89,05 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
1192540062 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 87,82 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 27.02.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:28.02.2025 | 5.3.2025 | |
1192540050 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | vložka do dverí - 3ks | 87,00 vrátane DPH |
09/2025-13.2.2025 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
1192540141 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
26/2025-12.5.2025 | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 12.6.2025 | |
1192540115 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 1.Q.2025 | 77,35 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 15.04.2025 | 25.04.2025 | 9.5.2025 | |
1192540069 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540003 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 03.01.2025 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
1192540142 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | pramenitá voda AQUA PRO do dispenzorov vody | 35,70 vrátane DPH |
29/2025-20.5.2025 | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 12.6.2025 | |
1192540101 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 04.04.2025 | 17.04.2025 | 6.5.2025 | |
1192540088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 33,79 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 26.03.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 28.03.2025 | 23.4.2025 | |
1192540033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 31,63 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 20.01.2025 | 24.01.2025 | 18.2.2025 | |
1192540120 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 30,16 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 30.04.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 30.04.2025 | 9.5.2025 | |
1192540131 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 09.05.2025 | 23.05.2025 | 12.6.2025 | |
1192540044 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 07.02.2025 | 20.02.2025 | 20.2.2025 | |
1192540034 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 21.01.2025 | 20.02.2025 | 20.2.2025 | |
1192540004 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 03.01.2025 | 29.01.2025 | 30.1.2025 | |
1192540145 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 30.05.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 30.05.2025 | 12.6.2025 | |
1192540126 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 06.05.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 07.05.2025 | 13.5.2025 | |
1192540098 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 03.04.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 22.04.2025 | 23.4.2025 | |
1192540073 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 07.03.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:07.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540046 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 07.02.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:10.02.2025 | 5.3.2025 | |
1192540108 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 08.04.2025 | 09.05.2025 | 9.5.2025 | |
1192540125 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,74 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 06.05.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 07.05.2025 | 13.5.2025 | |
1192540083 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,69 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 17.03.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 19.03.2025 | 23.4.2025 | |
1192540077 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,74 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 12.03.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 12.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540061 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,69 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 25.02.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:25.02.2025 | 5.3.2025 | |
1192540047 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,74 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 11.02.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:12.02.2025 | 5.3.2025 | |
1192540076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2025 | 1,12 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 10.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 |