Faktúry 2025 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192540128   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 4/2025  0,00 
bez DPH
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 11.04.2025 zo dňa 09.04.2025     07.05.2025  6.6.2025 
1192540013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 12/2024  112,66 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    09.01.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1192540043   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 1/2025  115,07 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    06.02.2025  14.02.2025  20.2.2025 
1192540072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 2/2025  116,05 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    06.03.2025  11.03.2025  27.3.2025 
1192540106   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 3/2025  116,15 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    08.04.2025  15.04.2025  6.5.2025 
1192540127   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 4/2025  116,15 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    07.05.2025  15.05.2025  6.6.2025 
1192540058   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 1/2025  433,99 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    18.02.2025  28.02.2025  5.3.2025 
1192540035   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 12/2024  366,16 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    23.01.2025  28.01.2025  20.2.2025 
1192540087   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 2/2025  441,49 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    20.03.2025  28.03.2025  23.4.2025 
1192540118   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 3/2025  377,12 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    17.04.2025  25.04.2025  9.5.2025 
1192540143   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 4/2025  244,50 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    26.05.2025  03.06.2025  12.6.2025 
1192540065   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 2/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.03.2025  27.03.2025  27.3.2025 
1192540045   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 1/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.02.2025  28.02.2025  5.3.2025 
1192540002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 12/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.01.2025  15.01.2025  28.1.2025 
1192540133   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 4/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    09.05.2025  15.05.2025  12.6.2025 
1192540049   CECH Company s.r.o.
Mierová 1742, 022 01 Čadca
36378119  vitrína korková so zámkom - 2ks  354,00 
vrátane DPH
  08/2025-12.2.2025  13.02.2025  18.02.2025  5.3.2025 
1192540104   Karol Kašubjak - MAX
Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca
37587889  vložka do dverí - 2ks  124,00 
vrátane DPH
  20/2025-7.4.2025  07.04.2025  17.04.2025  6.5.2025 
1192540050   Karol Kašubjak - MAX
Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca
37587889  vložka do dverí - 3ks  87,00 
vrátane DPH
  09/2025-13.2.2025  13.02.2025  18.02.2025  5.3.2025 
1192540017   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 15.6.2024-31.12.2024  1604,22 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    14.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540018   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 28.9.2024-31.12.2024  822,98 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    14.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540110   Lukáš Herma Ing.
HOrelica 538, 022 01 Čadca
56377576  vyhotovenie autokľúča  220,00 
bez DPH
  15/2025-14.3.2025  14.04.2025  17.04.2025  9.5.2025 
1192540029   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 1-.12/2025  122,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540028   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 1-12/2024  784,94 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540054   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 1/2025  596,59 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    14.02.2025  18.02.2025  5.3.2025 
1192540027   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 12/2024  340,34 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540026   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 12/2024  1714,57 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540025   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 12/2024  2241,80 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540079   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 2/2025  367,14 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    12.03.2025  18.03.2025  27.3.2025 
1192540109   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 3/2025  376,83 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    10.04.2025  25.04.2025  9.5.2025 
1192540135   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 4/2025  413,68 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    14.05.2025  20.05.2025  12.6.2025 
1192540031   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.5.2024-31.12.2024 (preplatok)  -5173,23 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    16.01.2025  14.02.2025  18.2.2025 
1192540012   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju   0,00 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    09.01.2025  10.2.2025 
1192540144   KOFIRE, s.r.o.
č.655, 023 05 Nová Bystrica
45413495  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  174,25 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    29.05.2025  03.06.2025  12.6.2025 
1192540131   Ak two spol.s.r.o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou
36688347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    09.05.2025  23.05.2025  12.6.2025 
1192540111   ANKO medica, s.r.o.
Rieka 1327, 022 01 Čadca
36439380  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  264,86 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    14.04.2025  29.04.2025  9.5.2025 
1192540108   MEDCENTRUM, s.r.o.
J. Milca 33, 010 01 Žilina
36418081  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
vrátane DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    08.04.2025  09.05.2025  9.5.2025 
1192540107   MEDIMA PLUS s.r.o.
Palárikova 2311, 022 01 Čadca
36700274  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  264,86 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    10.04.2025  17.04.2025  6.5.2025 
1192540102   FERMIKA, s.r.o.
Hlinené 238, 023 54 Turzovka
36436089  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  104,55 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    04.04.2025  06.05.2025  6.5.2025 
1192540101   FERMIKA, s.r.o.
Hlinené 238, 023 54 Turzovka
36436089  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    04.04.2025  17.04.2025  6.5.2025 
1192540075   MEDREX, spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 2102, 022 01 Čadca
36442216  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  236,98 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    07.03.2025  18.03.2025  27.3.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť