Faktúry 2025 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192540031   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.5.2024-31.12.2024 (preplatok)  -5173,23 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    16.01.2025  14.02.2025  18.2.2025 
1192540006   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 1/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    07.01.2025  15.01.2025  30.1.2025 
1192540080   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob  95,33 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  11/2025-27.2.2025  14.03.2025  18.03.2025  27.3.2025 
1192540051   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Mobilná skartácia dokumentov, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  97,79 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  01/2025-8.1.2025  13.02.2025  18.02.2025  5.3.2025 
1192540133   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 4/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    09.05.2025  15.05.2025  12.6.2025 
1192540065   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 2/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.03.2025  27.03.2025  27.3.2025 
1192540045   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 1/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.02.2025  28.02.2025  5.3.2025 
1192540002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 12/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.01.2025  15.01.2025  28.1.2025 
1192540029   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 1-.12/2025  122,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540028   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 1-12/2024  784,94 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540027   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 12/2024  340,34 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540026   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 12/2024  1714,57 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540025   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 12/2024  2241,80 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540135   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 4/2025  413,68 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    14.05.2025  20.05.2025  12.6.2025 
1192540123   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 5/2025  107,57 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    06.05.2025  09.05.2025  13.5.2025 
1192540122   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 5/2025  1406,91 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    06.05.2025  09.05.2025  13.5.2025 
1192540109   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 3/2025  376,83 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    10.04.2025  25.04.2025  9.5.2025 
1192540079   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 2/2025  367,14 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    12.03.2025  18.03.2025  27.3.2025 
1192540068   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 3/2025  106,60 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.03.2025  11.03.2025  27.3.2025 
1192540067   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 3/2025  1535,12 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.03.2025  11.03.2025  27.3.2025 
1192540054   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 1/2025  596,59 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    14.02.2025  18.02.2025  5.3.2025 
1192540039   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 2/2025  106,60 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.02.2025  14.02.2025  20.2.2025 
1192540038   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 2/2025  1535,12 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.02.2025  14.02.2025  20.2.2025 
1192540009   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 1/2025  1535,12 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    10.01.2025  15.01.2025  30.1.2025 
1192540008   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 1/2025  106,60 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    07.01.2025  15.01.2025  30.1.2025 
1192540139   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  252,61 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    20.05.2025  23.05.2025  12.6.2025 
1192540121   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  214,86 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    06.05.2025  09.05.2025  13.5.2025 
1192540119   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  401,84 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    22.04.2025  29.04.2025  9.5.2025 
1192540099   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  443,98 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.04.2025  10.04.2025  30.4.2025 
1192540084   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  157,16 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    17.03.2025  20.03.2025  23.4.2025 
1192540066   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  301,67 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    05.03.2025  11.03.2025  27.3.2025 
1192540055   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  208,39 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    18.02.2025  19.02.2025  5.3.2025 
1192540037   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  301,64 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.02.2025  10.02.2025  20.2.2025 
1192540033   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  31,63 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    20.01.2025  24.01.2025  18.2.2025 
1192540005   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  236,30 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    07.01.2025  10.01.2025  30.1.2025 
1192540127   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 4/2025  116,15 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    07.05.2025  15.05.2025  6.6.2025 
1192540106   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 3/2025  116,15 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    08.04.2025  15.04.2025  6.5.2025 
1192540072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 2/2025  116,05 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    06.03.2025  11.03.2025  27.3.2025 
1192540043   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 1/2025  115,07 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    06.02.2025  14.02.2025  20.2.2025 
1192540013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 12/2024  112,66 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    09.01.2025  15.01.2025  10.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť