Faktúry 2025 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192540186   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  elektrická energia za 2.Q.2025  18,72 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    07.07.2025  14.07.2025  1.8.2025 
1192540130   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  vyúčtovanie tepla za rok 2024 (preplatok)  -329,46 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    07.05.2025  17.06.2025  28.7.2025 
1192540168   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 5/2025  177,05 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    18.06.2025  02.07.2025  28.7.2025 
1192540152   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 6/2025  537,30 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    04.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540143   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 4/2025  244,50 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    26.05.2025  03.06.2025  12.6.2025 
1192540129   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 05/2025  537,30 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    07.05.2025  15.05.2025  6.6.2025 
1192540118   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 3/2025  377,12 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    17.04.2025  25.04.2025  9.5.2025 
1192540115   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  elektrická energia za 1.Q.2025  77,35 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    15.04.2025  25.04.2025  9.5.2025 
1192540087   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 2/2025  441,49 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    20.03.2025  28.03.2025  23.4.2025 
1192540070   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 3/2025  522,67 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    06.03.2025  11.03.2025  27.3.2025 
1192540058   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 1/2025  433,99 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    18.02.2025  28.02.2025  5.3.2025 
1192540040   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 2/2025  522,67 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    05.02.2025  14.02.2025  20.2.2025 
1192540035   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 12/2024  366,16 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    23.01.2025  28.01.2025  20.2.2025 
1192540022   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 01/2025  522,67 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540015   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  elektrická energia 4.Q.2024  89,05 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    13.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540190   Peter Fonš - Žalúzie
U Hluška, Mierová 2162/6, 022 01 Čadca
34927000  dodávka a montáž žalúzií  206,00 
vrátane DPH
  41/2025-16.6.2025  10.07.2025  15.07.2025  1.8.2025 
1192540205   OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o.
Štefánikova 27, 010 01 Žilina
36418501  Výmena žalúzií  1082,92 
vrátane DPH
  23/2025-2.5.2025  18.07.2025  24.07.2025  14.8.2025 
1192540231   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  chladnička Hyundai  97,99 
vrátane DPH
  57/2025-8.8.2025  19.08.2025  21.08.2025  17.9.2025 
1192540210   Múdry preklad s.r.o.
Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1
35913142  Preklad SK-GER  18,45 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.248/SE/2023-24.6.2024    31.07.2025  05.08.2025  14.8.2025 
1192540256   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  nájom, teplo, voda za 3.Q.2025  3278,61 
bez DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    10.09.2025  18.09.2025  2.10.2025 
1192540155   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  vyúčtovanie tepla, vody za rok 2024 (preplatok)  -1103,72 
bez DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    06.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
1192540154   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  nájom, teplo, voda za 2.Q.2025  3278,61 
bez DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    06.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1182540086   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  poplatok za odpad - rok 2025  202,50 
bez DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    19.03.2025  27.03.2025  23.4.2025 
1192540085   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  nájom nebytových priestorov, teplo, voda za 1.Q.2025  3278,61 
bez DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    19.03.2025  28.03.2025  23.4.2025 
1192540075   MEDREX, spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 2102, 022 01 Čadca
36442216  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  236,98 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    07.03.2025  18.03.2025  27.3.2025 
1192540107   MEDIMA PLUS s.r.o.
Palárikova 2311, 022 01 Čadca
36700274  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  264,86 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    10.04.2025  17.04.2025  6.5.2025 
1192540108   MEDCENTRUM, s.r.o.
J. Milca 33, 010 01 Žilina
36418081  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
vrátane DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    08.04.2025  09.05.2025  9.5.2025 
1192540034   MEDCENTRUM, s.r.o.
J. Milca 33, 010 01 Žilina
36418081  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
vrátane DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    21.01.2025  20.02.2025  20.2.2025 
1192540204   MAXMOTO s.r.o.
Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca
50104608  4 ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo  260,00 
vrátane DPH
  50/2025-9.7.2025  17.07.2025  25.07.2025  14.8.2025 
1192540203   MAXMOTO s.r.o.
Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca
50104608  4ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo (dobpropis) k faktúre IČ: 1192540178  -216,00 
vrátane DPH
  42/2025-17.6.2025  17.07.2025  14.8.2025 
1192540178   MAXMOTO s.r.o.
Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca
50104608  4ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo  216,00 
vrátane DPH
  42/2025-17.6.2025  03.07.2025  storno faktúry, vystavený dobropis  28.7.2025 
1192540200   Martin Smolka
Milošová 1729, 022 01 Čadca
51889536  maľovanie miestnosti  100,00 
bez DPH
  48/2025-4.7.2025  14.07.2025  24.07.2025  1.8.2025 
1192540255   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 8/2025  272,44 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    10.09.2025  18.09.2025  2.10.2025 
1192540244   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 9/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    03.09.2025  08.09.2025  24.9.2025 
1192540243   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 9/2025  1420,43 
bez DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    03.09.2025  08.09.2025  24.9.2025 
1192540242   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 9/2025  108,52 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    03.09.2025  08.09.2025  24.9.2025 
1192540226   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 7/2025  384,55 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    11.08.2025  25.08.2025  28.8.2025 
1192540220   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 8/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    05.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
1192540218   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 8/2025   1420,43 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
1192540217   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 8/2025  108,52 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť