Faktúry 2025 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192540136   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom poštovných priečinkov za 4/2025  169,95 
vrátane DPH
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     14.05.2025  20.05.2025  12.6.2025 
1192540137   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 4/2025  3004,57 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    15.05.2025  05.06.2025  12.6.2025 
1192540138   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 4/2025 (dobropis)   -4,00 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    16.05.2025  29.05.2025  12.6.2025 
1192540139   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  252,61 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    20.05.2025  23.05.2025  12.6.2025 
1192540140   EKO VˇYŤAHY, s.r.o.
Na závaží 858/9, 010 01 Žilina
50428381  oprava výťahu  329,03 
vrátane DPH
  28/2025-16.5.2025  23.05.2025  03.06.2025  12.6.2025 
1192540141   EKO VˇYŤAHY, s.r.o.
Na závaží 858/9, 010 01 Žilina
50428381  odborná prehliadka výťahu  82,41 
vrátane DPH
  26/2025-12.5.2025  23.05.2025  03.06.2025  12.6.2025 
1192540142   AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
50886771  pramenitá voda AQUA PRO do dispenzorov vody  35,70 
vrátane DPH
  29/2025-20.5.2025  23.05.2025  03.06.2025  12.6.2025 
1192540143   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 4/2025  244,50 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    26.05.2025  03.06.2025  12.6.2025 
1192540144   KOFIRE, s.r.o.
č.655, 023 05 Nová Bystrica
45413495  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  174,25 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    29.05.2025  03.06.2025  12.6.2025 
1192540145   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  11,13 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.2022+dodatky    30.05.2025  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 30.05.2025  12.6.2025 
1192540146   IPC-SLOVAKIA, s.r.o.
č.1286, 023 13 Čierne
36400386  ochranné pracovné pomôcky  272,74 
vrátane DPH
  31/2025-23.5.2025  04.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540147   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  537,18 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540148   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 5/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540149   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 6/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    04.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540150   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 6/2025  1406,91 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    04.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540151   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 6/2025  107,57 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    04.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540152   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 6/2025  537,30 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    04.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540153   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 5/2025  116,15 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    06.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540154   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  nájom, teplo, voda za 2.Q.2025  3278,61 
bez DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    06.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540155   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  vyúčtovanie tepla, vody za rok 2024 (preplatok)  -1103,72 
bez DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    06.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
1192540156   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 5/2025  0,00 
bez DPH
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 14.05.2025 zo dňa 12.05.2025     06.06.2025  8.7.2025 
1192540157   Ak two spol.s.r.o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou
36688347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    06.06.2025  02.07.2025  8.7.2025 
1192540158   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 5/2025  1,28 
bez DPH
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     09.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540159   EKO VˇYŤAHY, s.r.o.
Na závaží 858/9, 010 01 Žilina
50428381  servis a havarijná služba výťahov za 5/2025  184,01 
vrátane DPH
  25/2025-9.5.2025  10.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540160   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 5/2025  381,43 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    11.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
1192540161   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom poštovných priečinkov za 5/2025  301,30 
vrátane DPH
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     12.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
1192540162   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 5/2025 (dobropis)   -3,36 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    16.06.2025  27.06.2025  8.7.2025 
1192540163   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  1230,00 
vrátane DPH
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024    16.06.2025  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.06.2025   8.7.2025 
1192540164   Websupport s.r.o.
Karadzičova 12, 821 08 Bratislava
36421928  doména "upsvarcadca,sk" za obdobie: 13.7.2025-13.7.2026  19,56 
vrátane DPH
  40/2025-13.6.2025  16.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
1192540165   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.1.2025-31.5.2025  3532,15 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    17.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
1192540166   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  1376,49 
vrátane DPH
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024    17.06.2025  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 19.06.2025   8.7.2025 
1192540167   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  307,82 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    18.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
1192540168   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 5/2025  177,05 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    18.06.2025  02.07.2025  28.7.2025 
1192540169   KIKMONT s.r.o.
č.1542, 023 51 Raková
48339644  výmena kalového čerpadla  1013,52 
vrátane DPH
  30/2025-21.5.2025  23.06.2025  02.07.2025  28.7.2025 
1192540170   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  prezutie a vyváženie kolies na služobnom motorovom vozidle  55,17 
vrátane DPH
  37/2025-9.6.2025  24.06.2025  02.07.2025  28.7.2025 
1192540171   AUTOPROFIT, s.r.o.
A. Hlinku 483, 022 01 Čadca
36391603  oprava služobného motorového vozidla  307,03 
vrátane DPH
  24/2025-6.5.2025  27.06.2025  30.06.2025  28.7.2025 
1192540172   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 27.3.2025-18.6.2025  730,17 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    27.06.2025  10.07.2025  28.7.2025 
1192540130   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  vyúčtovanie tepla za rok 2024 (preplatok)  -329,46 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    07.05.2025  17.06.2025  28.7.2025 
1192540173   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  11,13 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.2022+dodatky    02.07.2025  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 4.7.2025  28.7.2025 
1192540174   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  hygienický materiál  1788,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023  43/2025-19.6.2025  02.07.2025  24.07.2025  28.7.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť