
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540176 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 7/2025 | 108,52 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540151 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 6/2025 | 107,57 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540123 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 5/2025 | 107,57 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1192540068 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 3/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540039 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 2/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 1/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540277 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | odborná prehliadka automatických otváracích dverí | 105,78 vrátane DPH |
39/2025-11.6.2025 | 02.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540102 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 04.04.2025 | 06.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 1192540200 | Martin Smolka Milošová 1729, 022 01 Čadca |
51889536 | maľovanie miestnosti | 100,00 bez DPH |
48/2025-4.7.2025 | 14.07.2025 | 24.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540231 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | chladnička Hyundai | 97,99 vrátane DPH |
57/2025-8.8.2025 | 19.08.2025 | 21.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 1192540060 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 97,79 vrátane DPH |
05/2025-31.1.2025 | 20.02.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540051 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 97,79 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 01/2025-8.1.2025 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 |
| 1192540056 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 96,73 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 07/2025-12.2.2025 | 18.,02.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 |
| 1192540080 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob | 95,33 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 11/2025-27.2.2025 | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 |
| 1192540015 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 4.Q.2024 | 89,05 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540062 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 87,82 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 27.02.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:28.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540050 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | vložka do dverí - 3ks | 87,00 vrátane DPH |
09/2025-13.2.2025 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540191 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 86,81 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 10.07.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540288 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 85,91 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 09.10.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540261 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
66/2025-8.9.2025 | 16.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540234 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
56/2025-7.8.2025 | 20.08.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540232 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
35/2025-9.6.2025 | 20.08.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540141 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
26/2025-12.5.2025 | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540296 | KĽUČKA s.r.o. č.454, 023 36 Radoľa |
46433996 | dverový zatvárač 2ks | 77,60 vrátane DPH |
84/2025-13.10.2025 | 14.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540115 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 1.Q.2025 | 77,35 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 15.04.2025 | 25.04.2025 | 9.5.2025 | |
| 1192540252 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 74,78 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 08.09.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540221 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 74,78 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 07.08.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 12.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540238 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 -Hloubětín |
26805413 | výroba pečiatok | 69,40 bez DPH |
62/2025-26.8.2025 | 27.08.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540247 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540314 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na služobnom motorovom vozidle | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 92/2025-17.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1192540275 | Katarína Moravčíková U Hluška Chalupkova 155/11, 022 04 Čadca |
47103019 | tepovanie kresiel a sedacej súpravy | 60,00 bez DPH |
75/2025-26.9.2025 | 29.09.2025 | 02.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540170 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | prezutie a vyváženie kolies na služobnom motorovom vozidle | 55,17 vrátane DPH |
37/2025-9.6.2025 | 24.06.2025 | 02.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540271 | Dophin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50046586 | sanitácia výdajníkov na balenú vodu | 54,00 vrátane DPH |
60/2025-25.8.2025 | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540197 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | pramenitá voda AQUA PRO do dispenzorov vody | 53,55 vrátane DPH |
49/2025-7.7.2025 | 11.07.2025 | 24.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540302 | Firesystém, s.r.o. Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa |
44543697 | skrinka na kľúč 4ks | 50,40 vrátane DPH |
85/2025-13.10.2025 | 17.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540249 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.09.2025 | 25.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540313 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | cestovné náklady -ročná. prehliadka digitálneho frankovacieho stroja | 47,36 vrátane DPH |
55/2025-6.8.2025 | 24.10.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 1192540069 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540003 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 03.01.2025 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1192540196 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | prehodenie a vyváženie kolies na služobnom motorovom vozidle | 39,88 vrátane DPH |
47/2025-3.7.2025 | 14.07.2025 | 16.07.2025 | 1.8.2025 |