
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540174 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1788,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 43/2025-19.6.2025 | 02.07.2025 | 24.07.2025 | 28.7.2025 |
| 1192540204 | MAXMOTO s.r.o. Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca |
50104608 | 4 ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo | 260,00 vrátane DPH |
50/2025-9.7.2025 | 17.07.2025 | 25.07.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540207 | KIKMONT, s.r.o. č.1542, 023 51 Raková |
48339644 | oprava kalového čerpadla | 307,50 vrátane DPH |
45/2025-2.7.2025 | 23.07.2025 | 31.07.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540210 | Múdry preklad s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
35913142 | Preklad SK-GER | 18,45 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.248/SE/2023-24.6.2024 | 31.07.2025 | 05.08.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540209 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | oprava služobného motorového vozidla | 556,00 vrátane DPH |
46/2025-3.7.2025 | 30.07.2025 | 05.08.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540220 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 8/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540218 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 8/2025 | 1420,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540217 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 8/2025 | 108,52 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540216 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 7/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540215 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 8/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540214 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 274,25 bez DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540213 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | oprava služobného motorového vozdila | 2214,39 vrátane DPH |
51/2025-11.7.2025 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540212 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | oprava služobného motorového vozidla | 295,04 vrátane DPH |
53/2025-22.7.2025 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540201 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 6/2025 (dobropis) | -3,90 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 16.07.2025 | 08.08.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540222 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 7/2025 | 167,00 vrátane DPH |
54/2025-22.7.2025 | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 26.8.2025 | |
| 1192540224 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 7/2025 | 116,15 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.08.2025 | 18.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1192540231 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | chladnička Hyundai | 97,99 vrátane DPH |
57/2025-8.8.2025 | 19.08.2025 | 21.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 1192540227 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 7/2025 | 196,25 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.08.2025 | 25.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1192540226 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 7/2025 | 384,55 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1192540225 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštovného peňažného poukazu U za 7/2025 | 0,80 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1192540235 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 7/2025 | 111,38 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540230 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 376,27 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 1192540223 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 07.08.2025 | 27.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1192540238 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 -Hloubětín |
26805413 | výroba pečiatok | 69,40 bez DPH |
62/2025-26.8.2025 | 27.08.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540236 | Ľubomír Kubla č.610, 023 03 Zborov nad Bystricou |
33681856 | prenájom priestorov stanu | 300,00 bez DPH |
36/2025-9.6.2025 | 21.08.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540234 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
56/2025-7.8.2025 | 20.08.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540233 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 7/2025 | 186,00 vrátane DPH |
59/2025-13.8.2025 | 20.08.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540232 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
35/2025-9.6.2025 | 20.08.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540246 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
30232295 | parkovanie | 15,84 vrátane DPH |
58/2025-13.8.2025 | 04.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540245 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 245,52 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540244 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 9/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540243 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 9/2025 | 1420,43 bez DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540242 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 9/2025 | 108,52 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540241 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 8/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540253 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 8/2025 | 1,28 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540251 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 8/2025 | 117,83 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 05.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540254 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 9/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540247 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540261 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
66/2025-8.9.2025 | 16.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540259 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 8/2025 | 135,10 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 |