
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540257 | Elmap Elektro Podzávoz 2888, 022 01 Čadca |
33915270 | rýchlovarné kanvice | 125,00 vrátane DPH |
67/2025-8.9.2025 | 11.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540260 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 8/2025 (dobropis) | -3,56 bez DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.09.2025 | 24.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540259 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 8/2025 | 135,10 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540261 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
66/2025-8.9.2025 | 16.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540263 | REZAS, s.r.o. Struhy 1331, Krásno nad Kysucou |
55323049 | odborná prehliadka elektrických spotrebičov | 2999,00 bez DPH |
65/2025-2.9.2025 | 17.09.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540270 | Centrum Slniečko, n.o. Bottova 32/A, 949 01 Nitra |
36096555 | individuálne vzdelávanie | 190,00 bez DPH |
69/2025-17.9.2025 | 18.09.2025 | 07.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540269 | Centrum Slniečko, n.o. Bottova 32/A, 949 01 Nitra |
36096555 | individuálne vzdelávanie | 190,00 bez DPH |
69/2025-17.9.2025 | 18.09.2025 | 07.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540268 | Centrum Slniečko, n.o. Bottova 32/A, 949 01 Nitra |
36096555 | individuálne vzdelávanie | 190,00 bez DPH |
69/2025-17.9.2025 | 18.09.2025 | 07.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540267 | Centrum Slniečko, n.o. Bottova 32/A, 949 01 Nitra |
36096555 | individuálne vzdelávanie | 190,00 bez DPH |
69/2025-17.9.2025 | 18.09.2025 | 07.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540266 | Centrum Slniečko, n.o. Bottova 32/A, 949 01 Nitra |
36096555 | individuálne vzdelávanie | 190,00 bez DPH |
69/2025-17.9.2025 | 18.09.2025 | 07.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540265 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 378,62 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 18.09.2025 | 29.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540264 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 8/2025 | 111,38 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 18.09.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540271 | Dophin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50046586 | sanitácia výdajníkov na balenú vodu | 54,00 vrátane DPH |
60/2025-25.8.2025 | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540272 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 5,02 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky, Zmluva č.1/2022/UPSVR Čadca-3.5.2022+dodatok č.1 | 25.09.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 26.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540274 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | oprava služobného motorového vozidla, vykonanie STK a EK | 436,39 vrátane DPH |
70/2025-18.9.2025 | 26.09.2025 | 02.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540273 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servisná prehliadka služobného motorového vozidla | 223,17 vrátane DPH |
71/2025-18.9.2025 | 26.09.2025 | 02.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540275 | Katarína Moravčíková U Hluška Chalupkova 155/11, 022 04 Čadca |
47103019 | tepovanie kresiel a sedacej súpravy | 60,00 bez DPH |
75/2025-26.9.2025 | 29.09.2025 | 02.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540277 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | odborná prehliadka automatických otváracích dverí | 105,78 vrátane DPH |
39/2025-11.6.2025 | 02.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540283 | TILIA COR, s.r.o. Palárikova 76, 022 01 Čadca |
55828922 | autolekárničky | 24,90 vrátane DPH |
80/2025-3.10.2025 | 03.10.2025 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540282 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 3.Q.2025 | 26,26 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540281 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 10/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540280 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 10/2025 | 1420,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540279 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 10/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540278 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 9/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540276 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny 10/2025 | 108,52 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540284 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 572,01 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540287 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 9/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 11.09.2025 zo dňa 09.09.2025 | 07.10.2025 | x | 6.11.2025 | |
| 1192540292 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 19.6.2025-24.9.2025 | 825,66 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540291 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 9/2025 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540290 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 9 |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 9/2025 | 0,80 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540289 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 9/2025 | 167,00 vrátane DPH |
64/2025-28.8.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540288 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 85,91 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 09.10.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540294 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 9/2025 | 441,91 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540293 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 9/2025 | 285,45 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540296 | KĽUČKA s.r.o. č.454, 023 36 Radoľa |
46433996 | dverový zatvárač 2ks | 77,60 vrátane DPH |
84/2025-13.10.2025 | 14.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540295 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 9/2025 (dobropis) | -4,80 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 14.10.2025 | 24.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540301 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | oprava služobného motorového vozidla | 686,19 vrátane DPH |
73/2025-15.10.2025 | 15.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540300 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servisná prehliadka + servis služobného motorového vozidla | 247,94 vrátane DPH |
74/2025-25.9.2025 | 15.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540299 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | oprava služobného motorového vozidla | 165,37 vrátane DPH |
81/2025-6.10.2025 | 15.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540298 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | STK, emisná kontrola a oprava služobného motorového vozidla | 287,55 vrátane DPH |
72/2025-24.9.2025 | 15.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 |