
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540049 | CECH Company s.r.o. Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 | vitrína korková so zámkom - 2ks | 354,00 vrátane DPH |
08/2025-12.2.2025 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540104 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | vložka do dverí - 2ks | 124,00 vrátane DPH |
20/2025-7.4.2025 | 07.04.2025 | 17.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1192540050 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | vložka do dverí - 3ks | 87,00 vrátane DPH |
09/2025-13.2.2025 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540198 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 1.1.2025-30.6.2025 | 1460,57 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.07.2025 | 24.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540017 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 15.6.2024-31.12.2024 | 1604,22 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540292 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 19.6.2025-24.9.2025 | 825,66 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540172 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 27.3.2025-18.6.2025 | 730,17 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 27.06.2025 | 10.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540018 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 28.9.2024-31.12.2024 | 822,98 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540110 | Lukáš Herma Ing. HOrelica 538, 022 01 Čadca |
56377576 | vyhotovenie autokľúča | 220,00 bez DPH |
15/2025-14.3.2025 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 9.5.2025 | |
| 1192540169 | KIKMONT s.r.o. č.1542, 023 51 Raková |
48339644 | výmena kalového čerpadla | 1013,52 vrátane DPH |
30/2025-21.5.2025 | 23.06.2025 | 02.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540205 | OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o. Štefánikova 27, 010 01 Žilina |
36418501 | Výmena žalúzií | 1082,92 vrátane DPH |
23/2025-2.5.2025 | 18.07.2025 | 24.07.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540238 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 -Hloubětín |
26805413 | výroba pečiatok | 69,40 bez DPH |
62/2025-26.8.2025 | 27.08.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540255 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 8/2025 | 272,44 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540029 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1-.12/2025 | 122,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540028 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1-12/2024 | 784,94 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540054 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 1/2025 | 596,59 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540027 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 12/2024 | 340,34 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 12/2024 | 1714,57 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 12/2024 | 2241,80 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540079 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 2/2025 | 367,14 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 3/2025 | 376,83 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.04.2025 | 25.04.2025 | 9.5.2025 | |
| 1192540135 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 4/2025 | 413,68 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 14.05.2025 | 20.05.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540160 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 5/2025 | 381,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 11.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540193 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 6/2025 | 255,92 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540226 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 7/2025 | 384,55 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1192540294 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 9/2025 | 441,91 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540165 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.1.2025-31.5.2025 | 3532,15 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 17.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540031 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.5.2024-31.12.2024 (preplatok) | -5173,23 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 16.01.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1192540012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju | 0,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 09.01.2025 | x | 10.2.2025 | |
| 1192540130 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | vyúčtovanie tepla za rok 2024 (preplatok) | -329,46 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 07.05.2025 | 17.06.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540155 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | vyúčtovanie tepla, vody za rok 2024 (preplatok) | -1103,72 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540249 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.09.2025 | 25.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540247 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540223 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 07.08.2025 | 27.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1192540180 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 03.07.2025 | 15.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540157 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 06.06.2025 | 02.07.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540144 | KOFIRE, s.r.o. č.655, 023 05 Nová Bystrica |
45413495 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 174,25 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 29.05.2025 | 03.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540131 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 09.05.2025 | 23.05.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540111 | ANKO medica, s.r.o. Rieka 1327, 022 01 Čadca |
36439380 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 264,86 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 14.04.2025 | 29.04.2025 | 9.5.2025 | |
| 1192540108 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 08.04.2025 | 09.05.2025 | 9.5.2025 |