
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540341 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob, mobilná skartácia dokumentov-poplatok | 95,33 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 83/2025-10.10.2025 | 12.11.2025 | 26.11.2025 | 10.12.2025 |
| 1192540342 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 10/2025 | 277,05 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 13.11.2025 | 26.11.2025 | 10.12.2025 | |
| 1192540343 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 5,61 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 17.11.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 19.11.2025 | 10.12.2025 | |
| 1192540344 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 10/2025 (dobropis) | -4,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 18.11.2025 | 27.11.2025 | 11.12.2025 | |
| 1192540345 | PosAm, spol.s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
31365078 | USB token | 100,86 vrátane DPH |
94/2025-22.10.2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 11.12.2025 | |
| 1192540346 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | oprava výťahu | 884,12 vrátane DPH |
103/2025-12.11.2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 11.12.2025 | |
| 1192540347 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 132,34 vrátane DPH |
zmluva,r | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 11.12.2025 | |
| 1192540348 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1027,05 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 102/2025-4.11.2025 | 19.11.2025 | 21.11.2025 | 11.12.2025 |
| 1192540349 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju | 0,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 19.11.2025 | x | 11.12.2025 | |
| 1192540350 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | výroba vložky do dverí | 62,00 vrátane DPH |
106/2025-21.11.2025 | 21.11.2025 | 28.11.2025 | 11.12.2025 | |
| 1192540351 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu za 6-10/2025 (dobropis) | -5506,51 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 20.11.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540352 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS za obdobie: 20.11.2025-19.11.2025 | 212,42 vrátane DPH |
104/2025-18.11.2025 | 24.11.2025 | 28.11.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540353 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 10/2025 | 284,63 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 25.11.2025 | 28.11.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540355 | Múdry preklad s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
35913142 | tlmočenie do posunkovej reči | 282,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.248/SE/2023-24.6.2024 | 1/2025/SPO-22.10.2025 | 27.11.2025 | 10.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1192540356 | Múdry preklad s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
35913142 | tlmočenie do posunkovej reči | 282,90 bez DPH |
Rámcová dohoda č.248/SE/2023-24.6.2024 | 2/2025/SPO-22.10.2025 | 27.11.2025 | 10.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1192540357 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 12/2025 | 1000,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540358 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 12/2025 | 2022,00 bez DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540359 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 01.12.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 01.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540360 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 11/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 02.12.2025 | 18.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540361 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 02.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540362 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 12/2025 | 1420,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 03.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540363 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 12/2025 | 108,52 bez DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 03.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540364 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 320,06 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540365 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 11/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.11.2025 zo dňa 10.11.2025 | 05.12.2025 | x | 31.12.2025 | |
| 1192540366 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 11/2025 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540367 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v 11/2025 | 0,96 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540368 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 12/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 08.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540369 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo, voda za 4.Q.2025 | 3278,61 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 08.12.2025 | 18.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540370 | Marcela Vyrobíková-Kvety pre teba č.842, 023 52 Olešná |
54305900 | výroba adventného venca | 60,00 bez DPH |
111/2025-1.12.2025 | 09.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540371 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s.r.o. Horelica 310, 022 01 Čadca |
36397113 | oprava plynového kotla | 365,19 vrátane DPH |
107/2025-24.11.2025 | 09.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540372 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | čistenie a pretláčanie kanalizačnej siete | 139,56 vrátane DPH |
110/2025-26.11.2025 | 09.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540373 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 5,61 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 05.12.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 05.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540374 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 11/2025 | 529,24 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.12.2025 | 18.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540375 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 76,76 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 11.12.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 11.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540376 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom priečinkov za 11/2025 | 172,45 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.12.2025 | 18.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540377 | Stavebná spoločnosť Kysuce s.r.o. Horná 1073, 022 01 Čadca |
56572191 | osadenie kanalizačnej šachty na zachytávanie väčších nečistôt v kanalizačnom potrubí | 6715,97 bez DPH |
105/2025-18.11.2025 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540378 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
31592503 | Školenie online "Novela zákona o finančnej kontrole" | 191,88 vrátane DPH |
Objednávka-1.12.2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540379 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. Haanova 46A, 851 04 Bratislava |
54815444 | kontrola núdzového osvetlenia, servisná prehliadka klimatizácii | 1078,96 vrátane DPH |
99/2025-29.10.2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540380 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. Haanova 46A, 851 04 Bratislava |
54815444 | oprava klimatizácie | 541,20 vrátane DPH |
108/2025-24.11.2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540381 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1001,84 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 112/2025-8.12.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | 31.12.2025 |