
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540381 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1001,84 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 112/2025-8.12.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1192540360 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 11/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 02.12.2025 | 18.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540348 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1027,05 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 102/2025-4.11.2025 | 19.11.2025 | 21.11.2025 | 11.12.2025 |
| 1192540325 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540278 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 9/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540241 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 8/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540216 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 7/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540181 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 6/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540174 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1788,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 43/2025-19.6.2025 | 02.07.2025 | 24.07.2025 | 28.7.2025 |
| 1192540148 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 5/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540133 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 4/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540065 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 2/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.03.2025 | 27.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540045 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 1/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 06.02.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.01.2025 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1192540384 | KIKMONT s.r.o. č.1542, 023 51 Raková |
48339644 | oprava kalového čerpadla | 375,01 vrátane DPH |
109/2025-26.11.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540383 | KIKMONT s.r.o. č.1542, 023 51 Raková |
48339644 | oprava kalového čerpadla | 375,01 vrátane DPH |
114/2025-17.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540207 | KIKMONT, s.r.o. č.1542, 023 51 Raková |
48339644 | oprava kalového čerpadla | 307,50 vrátane DPH |
45/2025-2.7.2025 | 23.07.2025 | 31.07.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540169 | KIKMONT s.r.o. č.1542, 023 51 Raková |
48339644 | výmena kalového čerpadla | 1013,52 vrátane DPH |
30/2025-21.5.2025 | 23.06.2025 | 02.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540271 | Dophin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50046586 | sanitácia výdajníkov na balenú vodu | 54,00 vrátane DPH |
60/2025-25.8.2025 | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540204 | MAXMOTO s.r.o. Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca |
50104608 | 4 ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo | 260,00 vrátane DPH |
50/2025-9.7.2025 | 17.07.2025 | 25.07.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540203 | MAXMOTO s.r.o. Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca |
50104608 | 4ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo (dobpropis) k faktúre IČ: 1192540178 | -216,00 vrátane DPH |
42/2025-17.6.2025 | 17.07.2025 | x | 14.8.2025 | |
| 1192540178 | MAXMOTO s.r.o. Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca |
50104608 | 4ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo | 216,00 vrátane DPH |
42/2025-17.6.2025 | 03.07.2025 | storno faktúry, vystavený dobropis | 28.7.2025 | |
| 1192540385 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 11,12/2025, odborné prehliadky výťahov | 484,62 vrátane DPH |
113/2025-8.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540346 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | oprava výťahu | 884,12 vrátane DPH |
103/2025-12.11.2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 11.12.2025 | |
| 1192540335 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 10/2025 | 167,00 vrátane DPH |
79/2025-1.10.2025 | 10.11.2025 | 17.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540289 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 9/2025 | 167,00 vrátane DPH |
64/2025-28.8.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540261 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
66/2025-8.9.2025 | 16.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540234 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
56/2025-7.8.2025 | 20.08.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540233 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 7/2025 | 186,00 vrátane DPH |
59/2025-13.8.2025 | 20.08.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540232 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
35/2025-9.6.2025 | 20.08.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540222 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 7/2025 | 167,00 vrátane DPH |
54/2025-22.7.2025 | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 26.8.2025 | |
| 1192540184 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov | 184,01 vrátane DPH |
32/2025-2.6.2025 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540159 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 5/2025 | 184,01 vrátane DPH |
25/2025-9.5.2025 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540141 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
26/2025-12.5.2025 | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540140 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | oprava výťahu | 329,03 vrátane DPH |
28/2025-16.5.2025 | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540197 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | pramenitá voda AQUA PRO do dispenzorov vody | 53,55 vrátane DPH |
49/2025-7.7.2025 | 11.07.2025 | 24.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540142 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | pramenitá voda AQUA PRO do dispenzorov vody | 35,70 vrátane DPH |
29/2025-20.5.2025 | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540029 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1-.12/2025 | 122,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540028 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1-12/2024 | 784,94 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540027 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 12/2024 | 340,34 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 |