
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192540221 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 74,78 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 07.08.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 12.08.2025 | 15.8.2025 | |
1192540220 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 8/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
1192540219 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 7/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 11.07.2025 zo dňa 9.7.2025 | 06.08.2025 | x | 15.8.2025 | |
1192540218 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 8/2025 | 1420,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
1192540217 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 8/2025 | 108,52 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
1192540216 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 7/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
1192540215 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 8/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
1192540214 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 274,25 bez DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
1192540213 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | oprava služobného motorového vozdila | 2214,39 vrátane DPH |
51/2025-11.7.2025 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
1192540212 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | oprava služobného motorového vozidla | 295,04 vrátane DPH |
53/2025-22.7.2025 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
1192540211 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 01.08.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 04.08.2025 | 14.8.2025 | |
1192540210 | Múdry preklad s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
35913142 | Preklad SK-GER | 18,45 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.248/SE/2023-24.6.2024 | 31.07.2025 | 05.08.2025 | 14.8.2025 | |
1192540209 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | oprava služobného motorového vozidla | 556,00 vrátane DPH |
46/2025-3.7.2025 | 30.07.2025 | 05.08.2025 | 14.8.2025 | |
1192540208 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,74 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 25.07.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:25.07.2025 | 14.8.2025 | |
1192540207 | KIKMONT, s.r.o. č.1542, 023 51 Raková |
48339644 | oprava kalového čerpadla | 307,50 vrátane DPH |
45/2025-2.7.2025 | 23.07.2025 | 31.07.2025 | 14.8.2025 | |
1192540206 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 6/2025 | 111,38 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 21.07.2025 | 24.07.2025 | 14.8.2025 | |
1192540205 | OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o. Štefánikova 27, 010 01 Žilina |
36418501 | Výmena žalúzií | 1082,92 vrátane DPH |
23/2025-2.5.2025 | 18.07.2025 | 24.07.2025 | 14.8.2025 | |
1192540204 | MAXMOTO s.r.o. Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca |
50104608 | 4 ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo | 260,00 vrátane DPH |
50/2025-9.7.2025 | 17.07.2025 | 25.07.2025 | 14.8.2025 | |
1192540203 | MAXMOTO s.r.o. Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca |
50104608 | 4ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo (dobpropis) k faktúre IČ: 1192540178 | -216,00 vrátane DPH |
42/2025-17.6.2025 | 17.07.2025 | x | 14.8.2025 | |
1192540202 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 114,89 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 17.07.2025 | 24.07.2025 | 14.8.2025 | |
1192540201 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 6/2025 (dobropis) | -3,90 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 16.07.2025 | 08.08.2025 | 14.8.2025 | |
1192540200 | Martin Smolka Milošová 1729, 022 01 Čadca |
51889536 | maľovanie miestnosti | 100,00 bez DPH |
48/2025-4.7.2025 | 14.07.2025 | 24.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540199 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 6/2025 | 159,55 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 14.07.2025 | 24.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540198 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 1.1.2025-30.6.2025 | 1460,57 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.07.2025 | 24.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540197 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | pramenitá voda AQUA PRO do dispenzorov vody | 53,55 vrátane DPH |
49/2025-7.7.2025 | 11.07.2025 | 24.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540196 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | prehodenie a vyváženie kolies na služobnom motorovom vozidle | 39,88 vrátane DPH |
47/2025-3.7.2025 | 14.07.2025 | 16.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540195 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | oprava služobného motorového vozidla | 350,13 vrátane DPH |
38/2025-9.6.2025 | 14.07.2025 | 16.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540194 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | odvoz a likvidácia obalového materiálu, mobilná skartácia dokumentov | 178,97 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 33/2025-4.6.2025 | 11.07.2025 | 24.07.2025 | 1.8.2025 |
1192540193 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 6/2025 | 255,92 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540191 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 86,81 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 10.07.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540190 | Peter Fonš - Žalúzie U Hluška, Mierová 2162/6, 022 01 Čadca |
34927000 | dodávka a montáž žalúzií | 206,00 vrátane DPH |
41/2025-16.6.2025 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540189 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 6/2025 | 116,15 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540188 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,74 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 07.07.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 08.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540187 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 7/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540186 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 2.Q.2025 | 18,72 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540185 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 414,35 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540184 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov | 184,01 vrátane DPH |
32/2025-2.6.2025 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540183 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 6/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.06.2025 zo dňa 10.06.2025 | 04.07.2025 | x | 1.8.2025 | |
1192540182 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 6/2025 | 0,64 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540181 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 6/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 1.8.2025 |