
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192640087 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s.r.o. Horelica 310, 022 01 Čadca |
36397113 | výmena redukčného ventilu na prívode studenej vody | 393,97 vrátane DPH |
11/2026-23.2.2026 | 16.03.2026 | 17.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640114 | MEDREX, spol. s.r.o. Hviezdoslavova 2102, 022 01 Čadca |
36442216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 432,14 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 02.04.2026 | 21.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640063 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 1/2026 | 453,28 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 25.02.2026 | 06.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1192640068 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 3/2026 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 04.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640048 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 2/2026 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640012 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 1/2026 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640026 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 12/2025 | 539,38 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 20.01.2026 | 28.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640102 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 4/2026 | 558,79 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640107 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 4/2026 | 577,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640105 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 4/2026 | 602,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640078 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 3/2026 | 602,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640076 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 3/2026 | 602,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640034 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 2/2026 | 602,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640014 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 1/2026 | 602,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640036 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 2/2026 | 603,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640050 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1/2026 | 738,04 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640096 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 16.12.2025-16.3.2026 | 821,32 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 26.03.2026 | 09.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1192640106 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 4/2026 | 823,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640077 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 3/2026 | 882,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640035 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 2/2026 | 894,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640051 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1/2026 | 1054,73 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640104 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 4/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640075 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 3/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640033 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 2/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640013 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 1/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640100 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 1307,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 13/2026-18.3.2026 | 31.03.2026 | 09.04.2026 | 6.5.2026 |
| 1192640117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 3/2026 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 2/2026 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.03.2026 | 11.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1192640041 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 1/2026 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.01.2026 | 15.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1192640132 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 3/2026 | 3094,52 vrátane DPH |
Zmluva č.11556/2025-M_OdPS-28.1.2026 | 16.04.2026 | 21.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 2/2026 | 3094,52 vrátane DPH |
Zmluva č.11556/2025-M_OdPS-28.1.2026 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640091 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo a voda za 1.Q.2026 | 3339,21 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640024 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plynu za 11,12/2025 (dobropis) | -213,40 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 19.01.2026 | 19.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640023 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plynu za 11,12/2025 (dobropis) | -176,92 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 19.01.2026 | 19.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640128 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 3/2026 (dobropis) | -5,58 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 13.04.2026 | 23.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640118 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 3/2026 (dopropis) | -4,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 07.04.2026 | 06.05.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 2/2026 (dobropis) | -4,32 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 16.03.2026 | 26.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640059 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 1/2026 (dobropis) | -4,88 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 17.02.2026 | 26.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 12/2025 (dobropis) | -4,40 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 14.01.2026 | 23.01.2026 | 11.2.2026 |