
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192640121 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | 9,35 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 08.04.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.04.2026 | 7.5.2026 | ||
| 1192640172 | Dophin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50046586 | balená voda do dispenzorov vody | 62,95 vrátane DPH |
30/2026-13.5.2026 | 20.05.2026 | 16.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1192640249 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | čistenie a pretláčanie kanalizačnej siete | 104,45 vrátane DPH |
43/2026-6.7.2026 | 24.07.2026 | 30.07.2026 | 12.8.2026 | |
| 1192640203 | Websupport s.r.o. Karadzičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | Doména "upsvarcadca.sk" za obdobie: 13.7.2026-13.7.2027 | 21,40 vrátane DPH |
36/2026-15.6.2026 | 15.06.2026 | 23.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640103 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 1.Q.2026 | 23,50 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640216 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 2.Q.2026 | 44,00 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640011 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 4.Q.2026 | 33,02 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640056 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | filtre a sáčky do vysávačov, set pneumat. sada nástrojov | 110,00 vrátane DPH |
07/2026-3.2.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640253 | Firesystém, s.r.o. Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa |
44543697 | hasiaci prístroj | 35,80 vrátane DPH |
49/2026-29.7.2026 | 29.07.,2 | 12.8.2026 | ||
| 1192640244 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 2145,12 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 41/2026-3.7.2026 | 17.07.2026 | 22.07.2026 | 12.8.2026 |
| 1192640089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 2/2026 | 3094,52 vrátane DPH |
Zmluva č.11556/2025-M_OdPS-28.1.2026 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640132 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 3/2026 | 3094,52 vrátane DPH |
Zmluva č.11556/2025-M_OdPS-28.1.2026 | 16.04.2026 | 21.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640164 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 4/2026 | 3094,52 vrátane DPH |
Zmluva č.11556/2025-M_OdPS-28.1.2026 | 15.05.2026 | 19.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640202 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 5/2026 | 3094,52 vrátane DPH |
Zmluva č.11556/2025-M_OdPS-28.1.2026 | 12.06.2026 | 16.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640281 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 7/2026 | 3094,52 vrátane DPH |
Zmluva č.11556/2025-M_OdPS-28.1.2026 | 17.08.2026 | 19.08.2026 | 14.9.2026 | |
| 1192640240 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 6/2026 | 3094,52 vrátane DPH |
Zmluva č.11556/2025-M_OdPS-28.1.2026 | 14.07.2026 | 16.07.2026 | 12.8.2026 | |
| 1192640257 | Mgr. Denisa Remišová Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 39,80 bez DPH |
Rámcová dohoda č.6/OSOD/2026-9.3.2026 | 07/2026/SPO-9.7.2026 | 31.07.2026 | 10.08.2026 | 12.8.2026 |
| 1192640256 | Mgr. Denisa Remišová Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 278,60 bez DPH |
Rámcová dohoda č.6/OSOD/2026-9.3.2026 | 02/2026/SPO-2.4.2026 | 31.07.2026 | 10.08.2026 | 12.8.2026 |
| 1192640241 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 95,33 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 38/2026-17.6.2026 | 14.07.2026 | 16.07.2026 | 12.8.2026 |
| 1192640161 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nájom poštovných priečinkov za 4/2026 | 25,00 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011 | 13.05.2026 | 19.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640201 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Nájom poštovných priečinkov za 5/2026 | 25,00 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011 | 11.06.2026 | 16.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640239 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nájom poštovných priečinkov za 6/2026 | 25,00 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011 | 13.07.2026 | 16.07.2026 | 12.8.2026 | |
| 1192640012 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 1/2026 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640048 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 2/2026 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640068 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 3/2026 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 04.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640102 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 4/2026 | 558,79 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640146 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 5/2026 | 558,79 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 06.05.2026 | 19.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640191 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 6/2026 | 558,79 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.06.2026 | 16.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1192640215 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 7/2026 | 558,79 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640091 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo a voda za 1.Q.2026 | 3339,21 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640204 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo, voda za 2.Q.2026 | 3339,21 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 15.06.2026 | 16.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640029 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup a výmena batérie do kľúča do služobného motorového vozidla | 17,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 04/2026-15.1.2026 | 27.01.2026 | 29.01.2026 | 20.2.2026 |
| 1192640031 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s.r.o. Horelica 310, 022 01 Čadca |
36397113 | odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení | 114,40 vrátane DPH |
05/2026-16.1.2026 | 30.01.2026 | 05.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640030 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s.r.o. Horelica 310, 022 01 Čadca |
36397113 | odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení | 271,80 vrátane DPH |
05/2026-16.1.2026 | 30.01.2026 | 05.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640298 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,67 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 04.09.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 07.09.2026 | 16.9.2026 | |
| 1192640287 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 10,47 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.2022+dodatky | 27.08.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 28.08.2026 | 14.9.2026 | |
| 1192640279 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,67 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky, Zmluva č.1/2022/UPSVR Čadca-3.5.2022+dodatok č.1 | 12.08.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 13.08.2026 | 14.9.2026 | |
| 1192640266 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 20,04 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 03.08.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 07.08.2026 | 12.8.2026 | |
| 1192640254 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.2022+dodatky | 30.07.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 31.07.2026 | 12.8.2026 | |
| 1192640252 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 9,35 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 27.07.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 29.07.2026 | 12.8.2026 |