
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042340194 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | BL403KU-oprava a údržba | 842,35  vrátane DPH  | 
						30/OE/2023 | 16.08.2023 | 28.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340193 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | BL102KV-oprava a údržba | 608,32  vrátane DPH  | 
						29/OE/2023 | 16.08.2023 | 28.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340188 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6  | 
						46268995 | ochrana objektov za 07/2023+1xvýjazd | 468,00  vrátane DPH  | 
						zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 08.08.2023 | 28.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340178 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2  | 
						47085118 | zdravotné výkony | 13,94  vrátane DPH  | 
						zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.08.2023 | 28.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340200 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B  | 
						50060872 | dodávka plynu | 3733,00  vrátane DPH  | 
						zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 04.09.2023 | 06.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340196 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36  | 
						36237639 | zdravotné výkony | 132,43  vrátane DPH  | 
						zákon:Z.z.447/08-§11 | 23.08.2023 | 06.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340192 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32  | 
						36361127 | komplexná správa budov za 07/2023 | 2449,45  vrátane DPH  | 
						zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 16.08.2023 | 06.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340191 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9  | 
						36631124 | SA-poštovné | 361,75  vrátane DPH  | 
						zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.08.2023 | 06.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340198 | Doležal Daniel,MUDr,MPH 921 01 Piešťany,Mojmírova 111/4  | 
						35242523 | znalecký posudok | 1042,47  vrátane DPH  | 
						2/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2023 | 24.08.2023 | 07.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340216 | FCC Slovensko s.r.o. 900 51 Zohor,Bratislvská 18  | 
						31318762 | odvoz a zneškodnenie odpadu/majetok | 360,00  vrátane DPH  | 
						32/OE/2023 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340214 | Psychoprof, spol.s r.o. 940 63 Nové Zámky,Sládkovičova 7  | 
						34132988 | FAST-testovací súbor pre potreby SPO | 293,85  vrátane DPH  | 
						1/OSVR/2023 | 08.09.2023 | 14.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340212 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1  | 
						31322832 | PHM spotreba za 08/2023 | 454,88  vrátane DPH  | 
						zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.09.2023 | 14.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340215 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6  | 
						47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57  vrátane DPH  | 
						zmuva:1,2,3/OE/2020 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340208 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28  | 
						35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,00  vrátane DPH  | 
						zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.09.2023 | 14.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340207 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28  | 
						35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99  vrátane DPH  | 
						zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.09.2023 | 14.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340217 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2  | 
						35810360 | SA-spotreba vody,stočné 08/2023 | 168,30  vrátane DPH  | 
						zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.09.2023 | 19.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340204 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3  | 
						48070408 | upratovacie služby za 08/2023 | 2902,56  vrátane DPH  | 
						zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 06.09.2023 | 19.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340199 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35  | 
						36794341 | zdravotné výkony | 13,94  vrátane DPH  | 
						zákon:Z.z.447/08-§11 | 31.08.2023 | 19.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340211 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22  | 
						36789801 | zdravotné výkony | 132,43  vrátane DPH  | 
						zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.09.2023 | 25.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340197 | MUDr.Holíková Oľga, SALIS s.r.o. 930 16 Vydrany, č.166  | 
						53026560 | zdravotné výkony | 48,79  vrátane DPH  | 
						zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.08.2023 | 25.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340221 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1  | 
						31322832 | PHM spotreba za 09/2023 | 206,78  vrátane DPH  | 
						zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.09.2023 | 27.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340220 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32  | 
						36361127 | komplexná správa budov za 08/2023 | 2449,45  vrátane DPH  | 
						zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 18.09.2023 | 27.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340218 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9  | 
						36631124 | SA-poštovné | 241,70  vrátane DPH  | 
						zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.09.2023 | 27.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340213 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9  | 
						36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,20  vrátane DPH  | 
						žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.09.2023 | 27.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340209 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6  | 
						46268995 | ochrana objektov za 08/2023 | 432,00  vrátane DPH  | 
						zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 07.09.2023 | 27.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340205 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B  | 
						51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie za 08/2023 | 660,37  vrátane DPH  | 
						zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.09.2023 | 27.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340206 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B  | 
						51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie za 08/2023 | 1940,38  vrátane DPH  | 
						zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.09.2023 | 27.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340226 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2  | 
						35810360 | SA-spotreba vody,stočné 07/2023 | 36,30  vrátane DPH  | 
						zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 27.09.2023 | 05.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340237 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B  | 
						51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie za 09/2023 | 1838,95  vrátane DPH  | 
						zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.10.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340236 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3  | 
						48070408 | upratovacie služby za 09/2023 | 2902,56  vrátane DPH  | 
						zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.10.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340235 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6  | 
						46268995 | ochrana objektov za 09/2023 | 432,00  vrátane DPH  | 
						zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 05.10.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340229 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B  | 
						50060872 | dodávka plynu | 3733,00  vrátane DPH  | 
						zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 02.10.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340228 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | VM-spotreba vody 13.09.22-20.09.2023 | 117,59  vrátane DPH  | 
						zmluva:6/OE/2014 USPVR D.Streda | 29.09.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340225 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | BL072KU-diagnostika-akumulátor | 336,32  vrátane DPH  | 
						34/OE/2023 | 25.09.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340224 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | DS249CG-diagnostika | 132,00  vrátane DPH  | 
						33/OE/2023 | 25.09.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340223 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | DS115BY-oprava a údržba/čelné sklo | 355,97  vrátane DPH  | 
						35/OE/2023 | 25.09.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340244 | NO Centrum pre rodinu Kvapka 841 01 Bratislava,Polianky 5  | 
						45744955 | účastnícky poplytok /23.11.2023 školenie 2osoby | 180,00  vrátane DPH  | 
						2/OSVR/2023 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340243 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6  | 
						47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57  vrátane DPH  | 
						zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340240 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28  | 
						35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99  vrátane DPH  | 
						zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340239 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28  | 
						35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,76  vrátane DPH  | 
						zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 7.11.2023 |