
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042440002 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | V.Meder-spotreba vody do 27.12.2023 | 30,48 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 USPVR D.Streda | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440279 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 9/2024 | 33,00 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440212 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440139 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 21.05.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440323 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS1115BY-prehodenie pneu | 36,00 vrátane DPH |
40/OE/2024 | 26.11.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440322 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324EK-prezutie pneu | 36,00 vrátane DPH |
40/OE/2024 | 26.11.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440301 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 10/2024 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
1042440218 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 7/2024 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440138 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 21.05.2024 | 28.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440127 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440126 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324EK-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440125 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440124 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440123 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440034 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 1/2024 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440131 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 4/2024 | 39,60 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440135 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.05.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440354 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 43,20 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440185 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,84 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440159 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,65 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440016 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,26 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440350 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,32 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440296 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,80 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
1042440277 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,47 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440245 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,29 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440223 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,34 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440115 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,56 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440098 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,71 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440066 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,20 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440037 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,42 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440320 | Toroková Mária,Mgr.-tlmočník 929 01 D.Streda,Mlynská 309/15 |
vykonanie tlmočníckych prác / SD / 15.11 | 46,48 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 | 20.11.2024 | 04.12.2024 | 8.1.2025 | ||
1042440324 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA918EL-prezutie pneu | 48,00 vrátane DPH |
40/OE/2024 | 26.11.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440321 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA900EL-prezutie pneu | 48,00 vrátane DPH |
40/OE/2024 | 26.11.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440129 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA918EL-prezutie kolies | 48,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440128 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA900EL-prezutie kolies | 48,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440349 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440304 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 12.11.2024 | 27.11.2024 | 5.12.2024 | |
1042440278 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440247 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.09.2024 | 18.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440221 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 |