
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042440057 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 03/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440031 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 02/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440327 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 11/2024 | 799,14 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 5.12.2024 | |
1042440302 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 10/2024 | 799,14 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
1042440357 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hyg.materiál,toal.papier... | 867,72 vrátane DPH |
47/OE/2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440360 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 11/2024 | 912,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440079 | Takács Garden s.r.o. 932 01 Veľký meder,Mládeže 2059/20 |
55080880 | VM-výsadba drevín / 3ks | 940,00 vrátane DPH |
8/OE/2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440112 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 25.04.2024/tech.zabezpečenie | 950,00 vrátane DPH |
3/OSP/2024 | 30.04.2024 | 07.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440259 | LATherm s.r.o. 951 04 Veľký Lapáš,Hlavná ul.103/14 |
44410417 | štúdia realizovateľnosti plynovej kotolne DS/Adorská | 960,00 vrátane DPH |
30/OE/2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440262 | Vortech s.r.o. 831 06 Bratislava,Barónka 1 |
50597663 | DS/Adorská-osadenie servisnej klapky | 1000,00 vrátane DPH |
32/OE/2024 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440289 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-oprava kotolne | 1012,92 vrátane DPH |
19/OE/2024 | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440305 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 10/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 12.11.2024 | 27.11.2024 | 5.12.2024 | |
1042440273 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 09/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440254 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 08/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440228 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 07/2024 | 1164,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 15.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440191 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 06/2024 | 1164,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440181 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 5/2024 | 1574,02 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.07.2024 | 10.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440156 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 5/2024 | 1629,34 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440121 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 4/2024 | 1679,54 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440241 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 8/2024 | 1695,84 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440092 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 3/2024 | 1715,53 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440267 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 9/2024 | 1721,33 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 04.10.2024 | 10.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440215 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 7/2024 | 1724,27 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440208 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Adorská-opr.kotolne+skúška tl.nádob | 1782,96 vrátane DPH |
24/OE/2024 | 30.07.2024 | 09.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440060 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 2/2024 | 1873,79 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440298 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 10/2024 | 1887,36 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
1042440194 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava a údržba / pred,zad.brzd.tlmiče | 2019,77 vrátane DPH |
23/OE/2024 | 17.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440173 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 19.06.2024 | 2158,90 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440001 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 27.12.2023 | 2278,30 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440339 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 12/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 03.12.2024 | 06.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440293 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 11/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 05.11.2024 | 08.11.2024 | 5.12.2024 | |
1042440266 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 10/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.10.2024 | 10.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440239 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 09/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440213 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 08/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.08.2024 | 09.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440176 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 07/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440146 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 06/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440108 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 05/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 03.05.2024 | 10.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440345 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 11/2024 | 2341,50 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440035 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 1/2024 | 2391,14 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440355 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 11/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 8.1.2025 |