
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042440317 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 10/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 18.11.2024 | 27.11.2024 | 5.12.2024 | |
1042440284 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 9/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440252 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 8/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440227 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 7/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440190 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 6/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440166 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 5/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.06.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440134 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 4/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 17.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440104 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 3/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440081 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 2/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 19.03.2024 | 27.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440048 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 1/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440020 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 12/2023 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.01.2024 | 23.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440361 | Bugár s.r.o. 929 01 D.Streda,Hlavná 1538/31 |
36264482 | DS/Ad.-výmena ohrievača teplej vody | 2541,00 vrátane DPH |
44/OE/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440251 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 8/2024 | 2736,34 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 12.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440009 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 12/2023 | 2739,49 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440340 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 11/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.12.2024 | 06.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440294 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 10/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.11.2024 | 08.11.2024 | 5.12.2024 | |
1042440270 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 9/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 07.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440217 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 7/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440178 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 6/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440147 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 5/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440113 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 4/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 07.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440088 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 3/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440062 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 2/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440033 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 1/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440003 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 12/2023 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.01.2024 | 23.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440142 | Wall 2 Wall s.r.o. 9290 01 D.Streda.Széchényiho 2003/6 |
54441340 | VM-oprava interiérových schodov | 3277,92 vrátane DPH |
15/OE/2024 | 29.05.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440085 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu za 04/2024 | 3736,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440058 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu za 03/2024 | 3736,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440032 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu za 02/2024 | 3736,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440234 | ARGUT s.r.o. 929 01 D.Streda,Neratovické nám.2146/11 |
51041561 | VM-termoizolácia okien | 3889,20 vrátane DPH |
28/OE/2024 | 28.08.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440365 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4 |
00151700 | poistenie majetku na rok 2025 | 3910,19 vrátane DPH |
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635 | 23.12.2024 | 30.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440132 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | vyúčt.spotreby plynu do 30.04.2024 | 5649,28 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 17.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440260 | Vortech s.r.o. 831 06 Bratislava,Barónka 1 |
50597663 | DS/Adorská - oprava ležatej kanalizácie | 11400,00 vrátane DPH |
27/OE/2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 |