Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042440107 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 4/2024 | 608,60 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440095 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 3/2024 | 271,24 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440083 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 3/2024 | 167,61 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.03.2024 | 27.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440065 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 2/2024 | 539,20 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440053 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 2/2024 | 542,52 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440044 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 1/2024 | 405,89 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440026 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 1/2024 | 95,23 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.01.2024 | 30.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440013 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 12/2023 | 214,64 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440097 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440098 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,71 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440067 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440066 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,20 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440038 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440037 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,42 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440017 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440016 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,26 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440101 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 3/2024 | 29,70 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440069 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 2/2024+zr.voda 2023 | 360,04 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440034 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 1/2024 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440027 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 12/2023 | 19,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 24.01.2024 | 30.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440103 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440024 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony 08-12/2023 | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.01.2024 | 02.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440023 | ANDREA SHOP, s.r.o. 929 01D.Streda Galantská cesta 5855/22 |
36277151 | kávovar DeLonghi / 1ks | 559,40 vrátane DPH |
2/OE/2024 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440104 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 3/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440084 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS,Ad.,VM-výmena núdzového osvetlenia | 86,40 vrátane DPH |
12/OE/2024 | 26.03.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440081 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 2/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 19.03.2024 | 27.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440076 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-výmena chladiva v klim.jednotke/serverovňa | 236,16 vrátane DPH |
9/OE/2024 | 13.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440063 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | VM-oprava kotlov / 2ks | 381,60 vrátane DPH |
6/OE/2024 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440054 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-výmena hlásiča EPS... | 604,21 vrátane DPH |
3/OE/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440048 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 1/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440020 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 12/2023 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.01.2024 | 23.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440002 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | V.Meder-spotreba vody do 27.12.2023 | 30,48 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 USPVR D.Streda | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440001 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 27.12.2023 | 2278,30 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440094 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,04 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440071 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,52 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440045 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 249,35 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 12.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440042 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,20 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440012 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,36 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440080 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony 10-12/2023 | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 19.03.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440073 | MUDr.Süliová Regina / Prometeum s.r.o. 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony 10-12/2023 | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.03.2024 | 27.03.2024 | 3.4.2024 |