
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042540201 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 09/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1042540225 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 10/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.10.2025 | 09.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1042540269 | 2U spol s.r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | drevená tyč na vlajky / 8ks | 81,18 vrátane DPH |
37/OE/2025 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540266 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,57 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540229 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 47,03 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1042540205 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 47,05 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1042540178 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,94 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1042540156 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,77 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 04.07.2025 | 09.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1042540128 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,46 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 04.06.2025 | 17.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540101 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,16 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540077 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,69 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 04.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540058 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,23 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540036 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,62 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540009 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,32 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540263 | ARGUT s.r.o. 929 01 D.Streda,Neratovické nám.2146/11 |
51041561 | DS/Ad,SA-nápisové tabule+montáž | 202,95 vrátane DPH |
34/OE/2025 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540277 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-dodávka plynu za 11/2025 | 1559,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540284 | Zilizi s.r.o. 925 82 Tešedíkovo,Hlavná 43 |
36728616 | DS/Ádorská - rekonštrukcia kotolne | 65920,29 vrátane DPH |
zmluva:163/104/2025 z 07.10.2025,UPSVR D.Streda | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540231 | VIKIZOL s.r.o. 931 01 Šamorín,Kraľovianky 57 |
54190126 | DS/Adorská-oprava časti plochej strechy | 2923,59 vrátane DPH |
24/OE/2025 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1042540148 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda 01-06/2025 | 1900,03 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 24.06.2025 | 27.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540003 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 31.12.2024 | 1124,22 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540021 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 12/2024 | 2474,38 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 15.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540017 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Štúrova-spotreba el.energie za 12/2024 | 580,14 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 14.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540222 | Automobilové opravovne Min.vnútra SR, a.s. 831 06 Bratislava, Sklabinská 20 |
44855206 | DS115BY-diagnostika/bez STK | 103,32 vrátane DPH |
28/OE/2025 | 22.09.2025 | 02.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1042540252 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-nové pneu+prezutie | 555,96 vrátane DPH |
30/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540040 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-výmena akumulátora | 201,72 vrátane DPH |
2/OE/2025 | 11.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540287 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540239 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1042540209 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.09.2025 | 17.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1042540135 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.06.2025 | 17.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540109 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 12.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540082 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540062 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 11.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540038 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540016 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540186 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR + doménový poplatok | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.08.2025 | 15.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1042540163 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR + doménový poplatok | 79,41 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.07.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1042540045 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 1/2025 | 2510,69 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540023 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 12/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 16.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540066 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 2/2025 | 2510,69 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540092 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 3/2025 | 2510,69 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 |