
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042540225 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 10/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.10.2025 | 09.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1042540211 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie 08/2025 | 283,99 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 10.09.2025 | 17.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1042540202 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 09/2025 | 1137,69 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1042540201 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 09/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1042540187 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 07/2025-vyúčt. | 385,83 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 08.08.2025 | 15.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1042540175 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 08/2025 | 1137,69 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1042540176 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 08/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1042540162 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 06/2025-vyúčt. | 335,43 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 08.07.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1042540153 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 07/2025 | 1137,69 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.07.2025 | 09.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1042540152 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 07/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.07.2025 | 09.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1042540140 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 01-05/2025-vyúčtovanie | 4626,28 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 16.06.2025 | 26.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540136 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 05/2025-vyúčt. | 501,90 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 10.06.2025 | 26.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540126 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 06/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540125 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 06/2025 | 1127,04 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540106 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 04/2025-vyúčt. | 416,62 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 09.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540099 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 05/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540098 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 05/2025 | 1127,04 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540084 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 01-03/2025-vyúčt. | 87,07 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540074 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 04/2025 | 1127,04 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540073 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 04/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540060 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 02/2025-vyúčt. | 118,73 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 11.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540055 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 03/2025 | 1591,45 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540054 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 03/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540043 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1/2025 | 337,35 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 13.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540030 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 02/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 04.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540029 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 02/2025 | 1591,45 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 04.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540008 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 01/2025 | 1591,45 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540004 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 01/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540131 | LATherm s.r.o. 951 04 Veľký Lapáš,Hlavná ul.103/14 |
44410417 | vypracovanie projektovej dokumentácie-kotolňa | 5535,00 vrátane DPH |
12/OE/2025 | 06.06.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540238 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | skartácia doumentov/archív | 83,03 vrátane DPH |
23/OE/2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1042540219 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 14,76 vrátane DPH |
20/OE/2025 | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1042540068 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 14,76 vrátane DPH |
5/OE/2025 | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540301 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovaie služby 11/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 02.12.2025 | 22.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1042540293 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hyg.materiál ( toal.papier,mydlo... ) | 706,64 vrátane DPH |
38/OE/2025 | 01.12.2025 | 22.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1042540271 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 10/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540227 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 9/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.10.2025 | 10.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1042540203 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 8/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.09.2025 | 17.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1042540179 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 7/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.08.2025 | 15.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1042540180 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | VM-mimoriadne upratovacie služby | 52,58 vrátane DPH |
19/OEV/2025 | 05.08.2025 | 15.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1042540173 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | dodávka - hygienický materiál | 913,52 vrátane DPH |
17/OE/2025 | 23.07.2025 | 30.07.2025 | 7.8.2025 |