Faktúry 2025 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042540154   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 6/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.07.2025  09.07.2025  7.8.2025 
1042540127   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 5/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    04.06.2025  26.06.2025  7.7.2025 
1042540105   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 4/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    09.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540075   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 3/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540056   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 2/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    04.03.2025  12.03.2025  29.4.2025 
1042540034   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 1/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    06.02.2025  10.02.2025  6.3.2025 
1042540001   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 12/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    02.01.2025  10.01.2025  4.2.2025 
1042540133   GAS-PLYNOSERVIS PLUS
930 03 Lúč na Ostrove, Veľká Lúč 65
41894341  odborné prehliadky a revízie VTZ (3 budovy)  2669,84 
vrátane DPH
  14/OE/2025  05.06.2025  17.06.2025  7.7.2025 
1042540245   Fitos Ladislav Semocon Elektronic
932 01 V.Meder, Komárňanská 202/24
32300948  VM-montáž pohyb.svetiel a senzorov  91,27 
vrátane DPH
  10/OE/2025  17.10.2025  28.10.2025  10.11.2025 
1042540288   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BT324EK-výmena batérie  287,32 
vrátane DPH
  39/OE/2025  26.11.2025  09.12.2025  2.1.2026 
1042540273   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-TK,EK+výmena katalizátora  1285,93 
vrátane DPH
  31/OE/2025  06.11.2025  13.11.2025  2.12.2025 
1042540260   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  AA918EL-prehodenie kolies  61,50 
vrátane DPH
  35/OE/2025  27.10.2025  05.11.2025  2.12.2025 
1042540259   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  AA900EL-prehodenie kolies  61,50 
vrátane DPH
  35/OE/2025  27.10.2025  05.11.2025  2.12.2025 
1042540258   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  AA630SC-prezutie kolies  73,80 
vrátane DPH
  35/OE/2025  27.10.2025  05.11.2025  2.12.2025 
104254257   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BT324EK-prehodenie kolies  61,50 
vrátane DPH
  35/OE/2025  27.10.2025  05.11.2025  2.12.2025 
1042540256   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-STK,EK+údržba sl.OMV  1296,48 
vrátane DPH
  32/OE/2005  27.10.2025  05.11.2025  2.12.2025 
1042540255   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-STK,EK+prehliadka kolies  299,10 
vrátane DPH
  33/OE/2025  27.10.2025  05.11.2025  2.12.2025 
1042540254   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-nové pneu+prezutie  440,34 
vrátane DPH
  29/OE/2025  27.10.2025  05.11.2025  2.12.2025 
1042540253   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-nové pneu+prezutie  440,34 
vrátane DPH
  29/OE/2025  27.10.2025  05.11.2025  2.12.2025 
1042540252   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-nové pneu+prezutie  555,96 
vrátane DPH
  30/OE/2025  27.10.2025  05.11.2025  2.12.2025 
1042540041   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-výmena lamba sondy  915,07 
vrátane DPH
  3/OE/2025  11.02.2025  20.02.2025  6.3.2025 
1042540040   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-výmena akumulátora  201,72 
vrátane DPH
  2/OE/2025  11.02.2025  20.02.2025  6.3.2025 
1042540310   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 11/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    09.12.2025  22.12.2025  2.1.2026 
1042540280   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 10/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    11.11.2025  18.11.2025  2.12.2025 
1042540240   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 9/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    10.10.2025  15.10.2025  10.11.2025 
1042540220   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 8/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    16.09.2025  22.09.2025  2.10.2025 
1042540190   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 7/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    14.08.2025  18.08.2025  11.9.2025 
1042540171   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 4/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    18.07.2025  30.07.2025  7.8.2025 
1042540139   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 4/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    13.06.2025  26.06.2025  7.7.2025 
1042540110   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 4/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    13.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540089   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 3/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    14.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042540070   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 2/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    17.03.2025  20.03.2025  29.4.2025 
1042540048   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 1/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    20.02.2025  27.02.2025  6.3.2025 
1042540025   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 12/2024  912,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    20.01.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1042540224   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS2-samolepiace štítky / 1bal.  67,65 
vrátane DPH
  25/OE/2025  30.09.2025  07.10.2025  10.11.2025 
1042540028   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2025  159,90 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    31.01.2025  06.02.2025  6.3.2025 
1042540292   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  VM-dodávka plynu za 12/2025  689,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    01.12.2025  09.12.2025  2.1.2026 
1042540291   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  SA-dodávka plynu za 12/2025  1544,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    01.12.2025  09.12.2025  2.1.2026 
1042540290   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  DS/Ad.-dodávka plynu za 12/2025  1559,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    01.12.2025  09.12.2025  2.1.2026 
1042540279   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  VM-dodávka plynu za 11/2025  689,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    11.11.2025  13.11.2025  2.12.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť