Faktúry 2025 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042540161   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    07.07.2025  14.07.2025  7.8.2025 
1042540151   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    02.07.2025  14.07.2025  7.8.2025 
1042540150   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    02.07.2025  14.07.2025  7.8.2025 
1042540146   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    18.06.2025  27.06.2025  7.7.2025 
1042540145   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    18.06.2025  27.06.2025  7.7.2025 
1042540144   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    18.06.2025  27.06.2025  7.7.2025 
1042540143   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    18.06.2025  27.06.2025  7.7.2025 
1042540142   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    18.06.2025  27.06.2025  7.7.2025 
1042540120   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    20.05.2025  29.05.2025  4.6.2025 
1042540119   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    20.05.2025  29.05.2025  4.6.2025 
1042540118   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    20.05.2025  29.05.2025  4.6.2025 
1042540117   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    20.05.2025  29.05.2025  4.6.2025 
1042540116   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    20.05.2025  29.05.2025  4.6.2025 
1042540103   2U spol s.r.o.
821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84
17315786  vlajky SR a EU / 4ks  157,44 
vrátane DPH
  13/OE/2025  07.05.2025  09.05.2025  4.6.2025 
1042540086   2U spol s.r.o.
821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84
17315786  vlajky SR a EU / 8ks  184,50 
vrátane DPH
  09/OE/2025  11.04.2025  17.04.2025  29.4.2025 
1042540172   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  destilovaná voda  3,38 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.07.2025  30.07.2025  7.8.2025 
1042540165   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 06/2025  798,01 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.07.2025  15.07.2025  7.8.2025 
1042540147   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 06/2025  432,59 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    20.06.2025  26.06.2025  7.7.2025 
1042540132   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 05/2025  742,87 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    06.06.2025  17.06.2025  7.7.2025 
1042540121   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 05/2025  503,15 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540107   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 04/2025  488,82 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.05.2025  19.05.2025  4.6.2025 
1042540095   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 04/2025  415,11 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    24.04.2025  29.04.2025  29.4.2025 
1042540081   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 03/2025  540,46 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540071   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 03/2025  566,67 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    20.03.2025  26.03.2025  29.4.2025 
1042540061   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 02/2025  375,76 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    11.03.2025  19.03.2025  29.4.2025 
1042540047   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 02/2025  203,62 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    20.02.2025  27.02.2025  6.3.2025 
1042540037   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 01/2025  531,94 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.02.2025  14.02.2025  6.3.2025 
1042540027   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 01/2025  39,55 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.01.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1042540011   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 12/2024  394,12 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.01.2025  17.01.2025  4.2.2025 
1042540115   Bíró Eugen - autoservis
930 14 Mad.č.:155
32304111  výmena kolies 7ks  140,00 
vrátane DPH
  11/OE/2025  15.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540162   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrickej energie 06/2025-vyúčt.  335,43 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    08.07.2025  15.07.2025  7.8.2025 
1042540153   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 07/2025  1137,69 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    02.07.2025  09.07.2025  7.8.2025 
1042540152   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 07/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    02.07.2025  09.07.2025  7.8.2025 
1042540140   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 01-05/2025-vyúčtovanie  4626,28 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    16.06.2025  26.06.2025  7.7.2025 
1042540136   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrickej energie 05/2025-vyúčt.  501,90 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    10.06.2025  26.06.2025  7.7.2025 
1042540126   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 06/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    03.06.2025  13.06.2025  7.7.2025 
1042540125   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 06/2025  1127,04 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    03.06.2025  13.06.2025  7.7.2025 
1042540106   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrickej energie 04/2025-vyúčt.  416,62 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    09.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540099   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 05/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    05.05.2025  07.05.2025  4.6.2025 
1042540098   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 05/2025  1127,04 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    05.05.2025  07.05.2025  4.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť