
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042540161 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 7.8.2025 | ||
1042540151 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 7.8.2025 | ||
1042540150 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 7.8.2025 | ||
1042540146 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 18.06.2025 | 27.06.2025 | 7.7.2025 | ||
1042540145 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 18.06.2025 | 27.06.2025 | 7.7.2025 | ||
1042540144 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 18.06.2025 | 27.06.2025 | 7.7.2025 | ||
1042540143 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 18.06.2025 | 27.06.2025 | 7.7.2025 | ||
1042540142 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 18.06.2025 | 27.06.2025 | 7.7.2025 | ||
1042540120 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.05.2025 | 29.05.2025 | 4.6.2025 | ||
1042540119 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.05.2025 | 29.05.2025 | 4.6.2025 | ||
1042540118 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.05.2025 | 29.05.2025 | 4.6.2025 | ||
1042540117 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.05.2025 | 29.05.2025 | 4.6.2025 | ||
1042540116 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.05.2025 | 29.05.2025 | 4.6.2025 | ||
1042540103 | 2U spol s.r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | vlajky SR a EU / 4ks | 157,44 vrátane DPH |
13/OE/2025 | 07.05.2025 | 09.05.2025 | 4.6.2025 | |
1042540086 | 2U spol s.r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | vlajky SR a EU / 8ks | 184,50 vrátane DPH |
09/OE/2025 | 11.04.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
1042540172 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | destilovaná voda | 3,38 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.07.2025 | 30.07.2025 | 7.8.2025 | |
1042540165 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 06/2025 | 798,01 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.07.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
1042540147 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 06/2025 | 432,59 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.06.2025 | 26.06.2025 | 7.7.2025 | |
1042540132 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 05/2025 | 742,87 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.06.2025 | 17.06.2025 | 7.7.2025 | |
1042540121 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 05/2025 | 503,15 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
1042540107 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 04/2025 | 488,82 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.05.2025 | 19.05.2025 | 4.6.2025 | |
1042540095 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 04/2025 | 415,11 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 24.04.2025 | 29.04.2025 | 29.4.2025 | |
1042540081 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 03/2025 | 540,46 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
1042540071 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 03/2025 | 566,67 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 29.4.2025 | |
1042540061 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2025 | 375,76 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.03.2025 | 19.03.2025 | 29.4.2025 | |
1042540047 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2025 | 203,62 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 6.3.2025 | |
1042540037 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 01/2025 | 531,94 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 6.3.2025 | |
1042540027 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 01/2025 | 39,55 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
1042540011 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 12/2024 | 394,12 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | |
1042540115 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | výmena kolies 7ks | 140,00 vrátane DPH |
11/OE/2025 | 15.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
1042540162 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 06/2025-vyúčt. | 335,43 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 08.07.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
1042540153 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 07/2025 | 1137,69 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.07.2025 | 09.07.2025 | 7.8.2025 | |
1042540152 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 07/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.07.2025 | 09.07.2025 | 7.8.2025 | |
1042540140 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 01-05/2025-vyúčtovanie | 4626,28 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 16.06.2025 | 26.06.2025 | 7.7.2025 | |
1042540136 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 05/2025-vyúčt. | 501,90 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 10.06.2025 | 26.06.2025 | 7.7.2025 | |
1042540126 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 06/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1042540125 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 06/2025 | 1127,04 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
1042540106 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 04/2025-vyúčt. | 416,62 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 09.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
1042540099 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 05/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
1042540098 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 05/2025 | 1127,04 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 |