
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042640074 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | dobropis:DEKVS2 zľava za 02/2026 | -12,50 vrátane DPH |
24,25/OE/2012 z 21.12.2012,UPSVR DS | 17.03.2026 | 26.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640021 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | dobropis:VM-vyúčt.spotreby plynu 12/25 | -346,12 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 16.01.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042600730 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 12.01.26-09.02.26 | 25200,00 bez DPH |
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA | 25/04/54O/136 | 25.02.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1042600457 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 26.11.25-09.01.26 | 24060,00 bez DPH |
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA | 25/04/54O/110 | 21.01.2026 | 20.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1042640066 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 02/2026 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640029 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 01/2026 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640004 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 12/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640075 | STRABAG Property and Facility Services sro 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov 02/26 | 2865,96 vrátane DPH |
zmluva:11556/2025-M_OdPS,114213/2025 z 01.02.26 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640048 | CIB, a.s. 811 06 Bratislava,Obchodná 39 |
46831371 | EZS-prehliadka, oprava,skúška ... | 1351,77 vrátane DPH |
3/OE/2026 | 18.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640057 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026 | 1013,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640038 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026 | 1013,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640001 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-dodávka plynu za 01/2026 | 1013,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640058 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026 | 1004,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640037 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026 | 1004,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640002 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-dodávka plynu za 01/2026 | 1004,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640033 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie 01/2026 | 1002,16 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640071 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 02/2026 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640045 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 01/2026 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 10.02.2026 | 18.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640017 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 12/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640025 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie 02/2026 | 724,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640052 | MUDr.Štefan Sivák, PhDr. 036 01 Martin,Hradečnica 11609/32 |
51705061 | znalecký posudok | 717,12 bez DPH |
1/OPPnKŤZP/SOC/2023 | 25.02.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640018 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 12/2025 | 714,51 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640043 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 01/2026 | 704,44 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640053 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie 03/2026 | 699,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640078 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 03/2026 | 588,51 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.03.2026 | 27.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640024 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-servis,olej,brzdy | 585,02 vrátane DPH |
2/OE/2026 | 27.01.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640016 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba k 31.12.2025 | 484,93 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640019 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-vyúčtovanie spotreby plynu 11,12/2025 | 445,42 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640020 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 11,12/2025 | 435,10 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640059 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640039 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640003 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-dodávka plynu za 01/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640067 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 02/2026 zr.voda 25/26 | 383,29 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640068 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2026 | 300,76 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640050 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2026 | 279,10 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640034 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie 01/2026 | 279,72 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640076 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-pravidelná prehliadka | 266,30 vrátane DPH |
6/OE/2026 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640055 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/ŠA-dodávka el.energie 03/2026 | 246,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640035 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/ŠA-dodávka el.energie 01/2026 | 238,89 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640026 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie 02/2026 | 238,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 |