Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042640006   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,72 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640005   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  30,74 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640003   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  VM-dodávka plynu za 01/2026  400,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640002   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  SA-dodávka plynu za 01/2026  1004,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640001   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  DS/Ad.-dodávka plynu za 01/2026  1013,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640004   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 12/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640008   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  vyúčt.FA :DEKVS2-navýšenie kreditu fr.stroja / =1900,00 eur  0,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    07.01.2026    9.4.2026 
1042640007   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  1,44 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    07.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640011   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  vyúčt.FA/OOD poštovné za 12/2025 /=6914,00 eur  0,00 
vrátane DPH
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok    12.01.2026    9.4.2026 
1042640009   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  54,91 
vrátane DPH
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    12.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640013   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 12/2025  23,68 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    13.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640015   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA-poštovné  157,35 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    14.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640021   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  dobropis:VM-vyúčt.spotreby plynu 12/25  -346,12 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    16.01.2026    9.4.2026 
1042640020   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 11,12/2025  435,10 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    16.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640019   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  SA-vyúčtovanie spotreby plynu 11,12/2025  445,42 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    16.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640018   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 12/2025  714,51 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    16.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640017   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 12/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    16.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640016   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba k 31.12.2025  484,93 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    16.01.2026  19.01.2026  10.2.2026 
1042600457   Newport Group, a.s.
811 09 Bratislava,Lazaretská 23
46279610  Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 26.11.25-09.01.26  24060,00 
bez DPH
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA  25/04/54O/110  21.01.2026  20.02.2026  9.4.2026 
1042640022   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2026  159,90 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    21.01.2026  27.01.2026  10.2.2026 
1042640023   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 01/2026  114,19 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.01.2026  27.01.2026  10.2.2026 
1042640024   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-servis,olej,brzdy  585,02 
vrátane DPH
  2/OE/2026  27.01.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640028   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/VM-dodávka el.energie 02/2026  181,00 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    02.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640027   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/ŠA-dodávka el.energie 02/2026  222,00 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    02.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640026   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Št.-dodávka el.energie 02/2026  238,00 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    02.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640025   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Ad.-dodávka el.energie 02/2026  724,00 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    02.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640030   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 01/2026  33,83 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    03.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640029   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 01/2026  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640031   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,81 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    04.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640032   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  30,74 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    04.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640039   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  VM-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026  400,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    06.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640038   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026  1013,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    06.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640037   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  SA-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026  1004,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    06.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640036   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/VM-dodávka el.energie 01/2026  228,83 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    06.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640035   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/ŠA-dodávka el.energie 01/2026  238,89 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    06.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640034   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Št.-dodávka el.energie 01/2026  279,72 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    06.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640033   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Ad.-dodávka el.energie 01/2026  1002,16 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    06.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640041   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  vyúčt.FA/OOD poštovné za 01/2026 / =6850,00 eur  0,00 
vrátane DPH
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok    09.02.2026    9.4.2026 
1042640043   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 01/2026  704,44 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640042   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  1,60 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na

Print