
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042640024 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-servis,olej,brzdy | 585,02 vrátane DPH |
2/OE/2026 | 27.01.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640022 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2026 | 159,90 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 21.01.2026 | 27.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640076 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-pravidelná prehliadka | 266,30 vrátane DPH |
6/OE/2026 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640074 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | dobropis:DEKVS2 zľava za 02/2026 | -12,50 vrátane DPH |
24,25/OE/2012 z 21.12.2012,UPSVR DS | 17.03.2026 | 26.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640021 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | dobropis:VM-vyúčt.spotreby plynu 12/25 | -346,12 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 16.01.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640061 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,59 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 04.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640031 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,81 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 04.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640006 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640033 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie 01/2026 | 1002,16 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640025 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie 02/2026 | 724,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640053 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie 03/2026 | 699,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640001 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-dodávka plynu za 01/2026 | 1013,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640062 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026 | 195,63 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640038 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026 | 1013,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640057 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026 | 1013,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640020 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 11,12/2025 | 435,10 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640035 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/ŠA-dodávka el.energie 01/2026 | 238,89 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640027 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/ŠA-dodávka el.energie 02/2026 | 222,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640055 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/ŠA-dodávka el.energie 03/2026 | 246,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640064 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/ŠA-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026 | 11,14 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640034 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie 01/2026 | 279,72 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640026 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie 02/2026 | 238,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640054 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie 03/2026 | 226,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640063 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026 | 28,42 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640036 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/VM-dodávka el.energie 01/2026 | 228,83 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640028 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/VM-dodávka el.energie 02/2026 | 181,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640056 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/VM-dodávka el.energie 03/2026 | 200,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640065 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/VM-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026 | 18,12 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640048 | CIB, a.s. 811 06 Bratislava,Obchodná 39 |
46831371 | EZS-prehliadka, oprava,skúška ... | 1351,77 vrátane DPH |
3/OE/2026 | 18.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640049 | CIB, a.s. 811 06 Bratislava,Obchodná 39 |
46831371 | EZS/V.Meder-výmena akumulátora | 84,75 vrátane DPH |
5/OE/2026 | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640072 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 12.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640044 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.02.2026 | 18.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640009 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 12.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640075 | STRABAG Property and Facility Services sro 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov 02/26 | 2865,96 vrátane DPH |
zmluva:11556/2025-M_OdPS,114213/2025 z 01.02.26 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640045 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 01/2026 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 10.02.2026 | 18.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640071 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 02/2026 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640017 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 12/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640016 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba k 31.12.2025 | 484,93 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640043 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 01/2026 | 704,44 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640023 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 01/2026 | 114,19 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.01.2026 | 27.01.2026 | 10.2.2026 |