Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042640024   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-servis,olej,brzdy  585,02 
vrátane DPH
  2/OE/2026  27.01.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640022   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2026  159,90 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    21.01.2026  27.01.2026  10.2.2026 
1042640076   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-pravidelná prehliadka  266,30 
vrátane DPH
  6/OE/2026  17.03.2026  20.03.2026  9.4.2026 
1042640074   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  dobropis:DEKVS2 zľava za 02/2026  -12,50 
vrátane DPH
24,25/OE/2012 z 21.12.2012,UPSVR DS    17.03.2026  26.03.2026  9.4.2026 
1042640021   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  dobropis:VM-vyúčt.spotreby plynu 12/25  -346,12 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    16.01.2026    9.4.2026 
1042640061   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,59 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    04.03.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640031   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,81 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    04.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640006   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,72 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640033   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Ad.-dodávka el.energie 01/2026  1002,16 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    06.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640025   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Ad.-dodávka el.energie 02/2026  724,00 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    02.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640053   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Ad.-dodávka el.energie 03/2026  699,00 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    02.03.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640001   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  DS/Ad.-dodávka plynu za 01/2026  1013,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640062   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026  195,63 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    05.03.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640038   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026  1013,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    06.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640057   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026  1013,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    02.03.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640020   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 11,12/2025  435,10 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    16.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640035   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/ŠA-dodávka el.energie 01/2026  238,89 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    06.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640027   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/ŠA-dodávka el.energie 02/2026  222,00 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    02.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640055   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/ŠA-dodávka el.energie 03/2026  246,00 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    02.03.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640064   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/ŠA-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026  11,14 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    05.03.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640034   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Št.-dodávka el.energie 01/2026  279,72 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    06.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640026   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Št.-dodávka el.energie 02/2026  238,00 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    02.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640054   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Št.-dodávka el.energie 03/2026  226,00 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    02.03.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640063   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Št.-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026  28,42 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    05.03.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640036   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/VM-dodávka el.energie 01/2026  228,83 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    06.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640028   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/VM-dodávka el.energie 02/2026  181,00 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    02.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640056   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/VM-dodávka el.energie 03/2026  200,00 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    02.03.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640065   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/VM-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026  18,12 
vrátane DPH
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    05.03.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640048   CIB, a.s.
811 06 Bratislava,Obchodná 39
46831371  EZS-prehliadka, oprava,skúška ...  1351,77 
vrátane DPH
  3/OE/2026  18.02.2026  26.02.2026  9.3.2026 
1042640049   CIB, a.s.
811 06 Bratislava,Obchodná 39
46831371  EZS/V.Meder-výmena akumulátora  84,75 
vrátane DPH
  5/OE/2026  23.02.2026  26.02.2026  9.3.2026 
1042640072   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  54,91 
vrátane DPH
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    12.03.2026  18.03.2026  9.4.2026 
1042640044   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  54,91 
vrátane DPH
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    10.02.2026  18.02.2026  9.3.2026 
1042640009   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  54,91 
vrátane DPH
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    12.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640075   STRABAG Property and Facility Services sro
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov 02/26  2865,96 
vrátane DPH
zmluva:11556/2025-M_OdPS,114213/2025 z 01.02.26    17.03.2026  20.03.2026  9.4.2026 
1042640045   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 01/2026  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    10.02.2026  18.02.2026  9.3.2026 
1042640071   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 02/2026  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    10.03.2026  13.03.2026  9.4.2026 
1042640017   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 12/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    16.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640016   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba k 31.12.2025  484,93 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    16.01.2026  19.01.2026  10.2.2026 
1042640043   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 01/2026  704,44 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640023   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 01/2026  114,19 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.01.2026  27.01.2026  10.2.2026 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na

Print