Objednávky 2025 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
25/04/54O/136    Newport Group, a.s. 
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46279610  Zabezpečenie vzdelávacieho programu  25200,00 
bez DPH
94/OAOTP/2025  16.12.2025  Mgr. Tomáš Lengyel
Riaditeľ UPSVR Dunajská Streda 
16.12.2025 
1042540287    SWAN , a.s. 
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  54,91 
vrátane DPH
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    11-24-25
11-27-25 
2.12.2025 
1042540284    Zilizi s.r.o. 
925 82 Tešedíkovo,Hlavná 43
36728616  DS/Ádorská - rekonštrukcia kotolne  65920,29 
vrátane DPH
zmluva:163/104/2025 z 07.10.2025,UPSVR D.Streda    11-18-25
11-26-25 
2.12.2025 
1042540286    SLOVNAFT, a.s. 
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 11/2025  401,35 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    11-20-25
11-26-25 
2.12.2025 
1042540282    PROFIS s.r.o. 
908 51 Holíč, Palárikovo 16
34103201  kontrola požiarnych zariadení  353,01 
vrátane DPH
  36.OE.2025  11-17-25
11-21-25 
2.12.2025 
1042540281    Slovenská pošta a.s. 
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA-poštovné 10/2025  198,75 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    11-13-25
11-21-25 
2.12.2025 
1042540280    Fair Facility s.r.o. 
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 10/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    11-11-25
11-18-25 
2.12.2025 
1042540274    SLOVNAFT, a.s. 
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 10/2025  882,05 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    11-07-25
11-18-25 
2.12.2025 
1042540279    Enerie2, a.s. 
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  VM-dodávka plynu za 11/2025  689,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    11-11-25
11-13-25 
2.12.2025 
1042540277    Enerie2, a.s. 
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  DS/Ad.-dodávka plynu za 11/2025  1559,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    11-11-25
11-13-25 
2.12.2025 
1042540278    Enerie2, a.s. 
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  SA-dodávka plynu za 11/2025  1544,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    11-11-25
11-13-25 
2.12.2025 
1042540276    Slovenská pošta a.s. 
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  1,76 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    11-10-25
11-13-25 
2.12.2025 
1042540275    Magna energia a.s. 
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie spotreby el.energie 10/2025  670,10 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    11-10-25
11-13-25 
2.12.2025 
1042540273    FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-TK,EK+výmena katalizátora  1285,93 
vrátane DPH
  31.OE.2025  11-06-25
11-13-25 
2.12.2025 
1042540268    Enerco spol. s r.o. 
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné, 08/2025  37,21 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    11-04-25
11-10-25 
2.12.2025 
1042540267    Enerco spol. s r.o. 
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné, 09/2025  30,44 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    11-04-25
11-10-25 
2.12.2025 
1042540264    Enerco spol. s r.o. 
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné, 10/2025  30,44 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    11-04-25
11-10-25 
2.12.2025 
1042540271    Goldrein Plus s.r.o. 
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 10/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    11-05-25
11-07-25 
2.12.2025 
1042540270    Magna energia a.s. 
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 11/2025  1137,69 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    11-05-25
11-07-25 
2.12.2025 
1042540269    2U spol s.r.o. 
821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84
17315786  drevená tyč na vlajky / 8ks  81,18 
vrátane DPH
  37.OE.2025  11-05-25
11-07-25 
2.12.2025 
1042540266    Slovak Telekom a.s. 
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,57 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    11-04-25
11-07-25 
2.12.2025 
1042540265    Slovak Telekom a.s. 
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  30,74 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    11-04-25
11-07-25 
2.12.2025 
1042540263    ARGUT s.r.o. 
929 01 D.Streda,Neratovické nám.2146/11
51041561  DS/Ad,SA-nápisové tabule+montáž  202,95 
vrátane DPH
  34.OE.2025  11-04-25
11-07-25 
2.12.2025 
1042540248    Ratulovský Július, Dipl.Ing. 
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    10-20-25
11-07-25 
2.12.2025 
1042540247    Ratulovský Július, Dipl.Ing. 
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    10-20-25
11-07-25 
2.12.2025 
1042540246    Ratulovský Július, Dipl.Ing. 
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    10-20-25
11-07-25 
2.12.2025 
1042540260    FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  AA918EL-prehodenie kolies  61,50 
vrátane DPH
  35.OE.2025  10-27-25
11-05-25 
2.12.2025 
1042540259    FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  AA900EL-prehodenie kolies  61,50 
vrátane DPH
  35.OE.2025  10-27-25
11-05-25 
2.12.2025 
1042540258    FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  AA630SC-prezutie kolies  73,80 
vrátane DPH
  35.OE.2025  10-27-25
11-05-25 
2.12.2025 
104254257    FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BT324EK-prehodenie kolies  61,50 
vrátane DPH
  35.OE.2025  10-27-25
11-05-25 
2.12.2025 
1042540256    FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-STK,EK+údržba sl.OMV  1296,48 
vrátane DPH
  32.OE.2005  10-27-25
11-05-25 
2.12.2025 
1042540255    FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-STK,EK+prehliadka kolies  299,10 
vrátane DPH
  33.OE.2025  10-27-25
11-05-25 
2.12.2025 
1042540254    FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-nové pneu+prezutie  440,34 
vrátane DPH
  29.OE.2025  10-27-25
11-05-25 
2.12.2025 
1042540253    FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-nové pneu+prezutie  440,34 
vrátane DPH
  29.OE.2025  10-27-25
11-05-25 
2.12.2025 
1042540252    FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-nové pneu+prezutie  555,96 
vrátane DPH
  30.OE.2025  10-27-25
11-05-25 
2.12.2025 
1042540262    DS Operator, a.s. 
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  Burza práce 16.10.2025/občerstvenie  750,00 
vrátane DPH
  4.OSP.2025  10-31-25
11-04-25 
2.12.2025 
1042540261    DS Operator, a.s. 
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  Burza práce 16.10.2025/tech.zabezpečenie  700,00 
vrátane DPH
  3.OSP.2025  10-31-25
11-04-25 
2.12.2025 
44/OE/2025    TEN SLOVAKIA s.r.o. 
Gazdovský rad 49/A, 931 01 Šamorín
36245011  Posúdenie stavu výpočtovej techniky  127,03 
vrátane DPH
  26.11.2025  Mgr. Tomáš Lengyel
riaditeľ ÚPSVR DS 
1.12.2025 
43/OE/2025    ZILIZI s.r.o. 
Hlavná 43, 925 82 Tešedíkovo
36728616  Doplnenie nových zariadení prevádzkového poriadku kotolne - ÚPSVR Dun.Streda  123,00 
vrátane DPH
  25.11.2025  Mgr. Tomáš Lengyel
riaditeľ ÚPSVR DS 
1.12.2025 
42/OE/2025    EVROFIN Int. Spol s.r.o. 
Jarošova1, 831 03 Bratislava
36245011  Profylaktická prehliadku frankovacieho stroja Neopost IS 440  266,30 
vrátane DPH
25/OE/2012  25.11.2025  Mgr. Tomáš Lengyel
riaditeľ ÚPSVR DS 
1.12.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť