Faktúry 2024 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1052440123   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika a zisť. poruchy SMV 855KT  60,00 
vrátane DPH
97/105/2021 zo dna 22.2.2021  24/2024  13.6.2024  17.06.2024  18.6.2024 
1052440150   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena exp. nádoby  577,44 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020   23/2024  16.7.2024  19.07.2024  23.7.2024 
1052440128   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  nákup hygienického materiálu  797,76 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  22/2024  17.6.2024  19.06.2024  27.6.2024 
1052440112   TREND Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 23, 930 12 Ohrady
44783892  dodávka zásobníkov na mydlo  114,56 
vrátane DPH
  21/2024  21.5.2024  24.05.2024  29.5.2024 
1052440125   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 27, Malý Lapáš
45539197  skartácia bezpečnostných nádob  16,88 
vrátane DPH
378/105/2022 z 21.10.2022  20/2024  13.6.2024  17.06.2024  18.6.2024 
1052440055   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 27, Malý Lapáš
45539197  skartácia nádob   12,00 
vrátane DPH
378/105/2022 z 21.10.2022  2/2024  13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
1052440113   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava podstavy KLM   259,20 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020   19/2024  4.6.2024  07.06.2024  11.6.2024 
1052440107   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja a prezúvanie + STK SMV GA 113 BS  231,54 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  18/2024  14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440091   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava a vým. pneu SMV BL997 KU  336,20 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  17/2024  6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440092   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  vým. oleja , a prezúvanie SMV GA 491 CL  333,83 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  16/2024  6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440106   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja a prezúvanie SMV GA 501 BJ  274,37 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  15/2024  14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440093   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
44563485  vým. oleja , a prezúvanie SMV BT 190 EI  320,96 
bez DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  14/2024  6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440105   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja a prezúvanie SMV BL 253 KU  328,15 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  13/2024  14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440079   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV BL-855KT  261,83 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  12/2024  24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440079   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA769Cd  369,34 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  11/2024  24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440081   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA113 BS  379,40 
vrátane DPH
97/105/2021 zo dna 22.2.2021  10/2024  24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440029   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava SMV BL 253 KU  1477,07 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  01/2024  12.2.2024  15.02.2024  19.2.2024 
1052440265   Molmed, s.r.o.
Trnava
  zdravotné výkony 07-11/2024  34,85 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    19.12.2024  20.12.2024  3.2.2025 
1052440264   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 15.12.2024  112,56 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    19.12.2024  20.12.2024  3.2.2025 
1052440261   ERN s.r.o. , Galanta
29. augusta 1646/6, 92401 Galanta
36273261  prenájom parkovacích miest 12/2024  200,00 
vrátane DPH
272/105/2024    16.12.2024  19.12.2024  7.1.2025 
1052440258   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa budov  2805,89 
vrátane DPH
11774/2024_M_ODP,č.z.82583/2024z12.7.2024    13.12.2024  17.12.2024  7.1.2025 
1052440255   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 11/2024  239,68 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    13.12.2024  17.12.2024  7.1.2025 
1052440254   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka a distr. elektriny 11/2024  2653,79 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    10.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
1052440253   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 11/2024  1478,40 
bez DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    10.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
1052440250   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  prenájom pozemku 11/2024  49,36 
vrátane DPH
97/105/2020.zo dňa2.6.2020    9.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
1052440249   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  Služba informátora 11/2024  1251,20 
bez DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    9.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
1052440248   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 30.11.2024  480,04 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    9.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
1052440247   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikač. poplatky 11/2024  80,64 
vrátane DPH
zmluva z 30.4.2004    9.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
1052440246   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu 12/2024  1789,29 
vrátane DPH
202/OVs/2024 z 1.5.2024    9.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
1052440245   Mgr. Ildikó Veronika Regendová
Šala
  mediácia 9-11/2024  279,9 
bez DPH
    9.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
1052440244   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby za 10/2024   1478,40 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    25.11.2024  28.11.2024  29.11.2024 
1052440243   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHM do SMV do 15.11.2024  56,99 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    25.11.2024  28.11.2024  29.11.2024 
1052440242   Slovenská pošta , a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPU 10/2024  3,84 
bez DPH
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013    20.11.2024  22.11.2024  25.11.2024 
1052440241   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa budov UPSVaR Galanta a SEREĎ 10/2024  2805,89 
bez DPH
11774/2024_M_ODP,č.z.82583/2024z12.7.2024    20.11.2024  22.11.2024  25.11.2024 
1052440238   SZULI MED s.r.o.
Hlavná 978 , 92401 Galanta
43838529  zdravotné výkony 1.-6.2024  27,88 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    20.11.2024  22.11.2024  25.11.2024 
1052440237   ZSINIMED s.r.o.
Hodská 373/38, 924 22Galanta
52926923  zdravotné výkony 10/2024  27,88 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    20.11.2024  22.11.2024  25.11.2024 
1052440236   MUDr. Pőtheová Valéria, RALUMED, s.r.o.
Hodská 373/38, 924 22Galanta
36708909  zdravotné výkony 1.7.-30.9.2024  62,73 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    20.11.2024  22.11.2024  25.11.2024 
1052440233   ZSITIMED s.r.o.
Hodská 373/38, 924 22Galanta
52926923  zdravotné výkony 09/2024  13,94 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    14.11.2024  19.11.2024  25.11.2024 
1052440232   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  služba informátora 10/2024  1438,88 
bez DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    14.11.2024  19.11.2024  25.11.2024 
1052440231   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka a distr. elektriny 10/2024  2603,99 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    14.11.2024  19.11.2024  25.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť