
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052440021 | SZULI MED s.r.o. Hlavná 978 , 92401 Galanta |
43838529 | zdravotné výkony 8-12/2023 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 30.1.2024 | 31.01.2024 | 14.2.2024 | |
1052440020 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 11/2023 | 20,91 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 30.1.2024 | 31.01.2024 | 14.2.2024 | |
1052440019 | ZSITIMED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 11/20213 | 20,91 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 26.1.2024 | 29.01.2024 | 30.1.2024 | |
1052440018 | MUDr. Pőtheová Valéria, RALUMED, s.r.o. Hodská 38, 924 01 Galanta |
36708909 | zdravotné výkony 10-12/2023 | 69,70 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 26.1.2024 | 29.01.2024 | 30.1.2024 | |
1052440017 | EUROFIN Int.spol. s r.o. Jarošova 1 , 83103 Bratislava |
44563485 | poplatok za dialkovú kredidáciu | 156,00 vrátane DPH |
prebr. protokol 14984-2019 z 6.9.2019 | 26.1.2024 | 29.01.2024 | 30.1.2024 | |
1052440016 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 11/2023 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 26.1.2024 | 29.01.2024 | 30.1.2024 | |
1052440016 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 11/2023 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 26.1.2024 | 29.01.2024 | 30.1.2024 | |
1052440015 | SZITI MED s.r.o. Nová Doba 921/9, Galanta 92401 |
44834624 | zdravotné výkony9-12/2023 | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 15.1.2024 | 17.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440013 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 4. štvrťrok Sereď | 193,22 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 15.1.2024 | 17.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 12/2023 Ga | 286,91 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.1.2024 | 17.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440011 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 12/2023 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 12.1.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440008 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 12/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440007 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny budova ÚPSVaR Galanta 12/2023 | 3224,65 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 8.1.2024 | 11.01.2024 | 15.1.2024 | |
1052440005 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 12/2023 | 76,54 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 8.1.2024 | 11.01.2024 | 15.1.2024 | |
1052440003 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV 12/2023 | 227,88 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 04.1.2024 | 10.01.2024 | 15.1.2024 | |
1052440002 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poskytnutie služby informátora 12/2023 | 1426,37 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 4.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
1052440001 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy ul. 29. augusta č.9, Galanta za 12/2003 | 44,67 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 4.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
1052440029 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV BL 253 KU | 1477,07 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 01/2024 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 |
1052440081 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA113 BS | 379,40 vrátane DPH |
97/105/2021 zo dna 22.2.2021 | 10/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
1052440079 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA769Cd | 369,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 11/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
1052440079 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV BL-855KT | 261,83 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 12/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
1052440105 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV BL 253 KU | 328,15 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 13/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440093 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
44563485 | vým. oleja , a prezúvanie SMV BT 190 EI | 320,96 bez DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 14/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
1052440106 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV GA 501 BJ | 274,37 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 15/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440092 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | vým. oleja , a prezúvanie SMV GA 491 CL | 333,83 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 16/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
1052440091 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a vým. pneu SMV BL997 KU | 336,20 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 17/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
1052440107 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie + STK SMV GA 113 BS | 231,54 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 18/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440113 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava podstavy KLM | 259,20 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 19/2024 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 |
1052440055 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 27, Malý Lapáš |
45539197 | skartácia nádob | 12,00 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 2/2024 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 |
1052440125 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 27, Malý Lapáš |
45539197 | skartácia bezpečnostných nádob | 16,88 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 20/2024 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 |
1052440112 | TREND Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 23, 930 12 Ohrady |
44783892 | dodávka zásobníkov na mydlo | 114,56 vrátane DPH |
21/2024 | 21.5.2024 | 24.05.2024 | 29.5.2024 | |
1052440128 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 797,76 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 22/2024 | 17.6.2024 | 19.06.2024 | 27.6.2024 |
1052440150 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena exp. nádoby | 577,44 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 23/2024 | 16.7.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 |
1052440123 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika a zisť. poruchy SMV 855KT | 60,00 vrátane DPH |
97/105/2021 zo dna 22.2.2021 | 24/2024 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 |
1052440135 | TASR, s.r.o. Bratislava Dubravská cesta 14, Bratislava |
31320141 | nákup portrét prezidenta | 36,00 vrátane DPH |
25/2024 | 27.6.2024 | 28.06.2024 | 9.7.2024 | |
1052440166 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | pozáručný servis výp. techniky | 779,28 vrátane DPH |
436/OI/2019z4.12.2020 | 26/2024 | 20.8.2024 | 23.08.2024 | 3.9.2024 |
1052440167 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 917,76 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 27/2024 | 20.08.2024 | 23.08.2024 | 3.9.2024 |
1052440216 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava automatických dvier- UPSVaR Galanta, pracovisko SEREĎ | 746,99 vrátane DPH |
11774/2024_M_ODP,č.z.82583/2024z12.7.2024 | 28/2024 | 25.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440186 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 27, Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 12,00 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 29/2024 | 24.9.2024 | 27.09.2024 | 25.10.2024 |
1052440064 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena núdz. osv. budova UPSVaR GA a pracovisko SEREĎ | 86,11 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 3/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 |