Faktúry 2024 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1052440065   Kristián GROŠKA,
Hrubý šúr 89
47981075  výmena koberca- čistiaca zóna vstup do budovy UPSVaR Galanta  235,20 
vrátane DPH
  4/2024  2.4.2024  05.04.2024  10.4.2024 
1052440060   MAXI BP s.r.o
Dolné Saliby č. 132
46015787  nadstavenie plastových okien pracov. UPSVaR SEREĎ  119,00 
bez DPH
  8/2024  19.3.2024  21.03.2024  28.3.2024 
1052440060   MAXI BP s.r.o
Dolné Saliby č. 132
46015787  nadstavenie plastových okien pracov. UPSVaR SEREĎ  119,00 
bez DPH
  8/2024  19.3.2024  21.03.2024  28.3.2024 
1052440094   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  služba informátora 04/2024  1576,51 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440072   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  služba informátora za 03/2024  1501,44 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    9.4.2024  11.04.2024  19.4.2024 
1052440053   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  poskytnutie služby informátora 02/2024  1576,51 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
1052440033   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  služba informátora Január 2024  1651,58 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    15.2.2024  20.02.2024  21.2.2024 
1052440002   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  poskytnutie služby informátora 12/2023  1426,37 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    4.1.2024  09.01.2024  15.1.2024 
1052440052   ZŠ Juraja Fándlyho, SEREĎ
Fándlyho 763/7A, SEREĎ
37839918  platba za prenájom pozemku rok 2024  42,77 
bez DPH
142/105/2024 z 2.3.2024    11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
1052440078   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVaR Galanta Sereď 03/2024  2805,89 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020     17.4.2024  19.04.2024  25.4.2024 
1052440064   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena núdz. osv. budova UPSVaR GA a pracovisko SEREĎ  86,11 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020   3/2024  2.4.2024  05.04.2024  10.4.2024 
1052440061   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa budov 02/2024  2805,89 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020     19.3.2024  21.03.2024  28.3.2024 
1052440056   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena protipožiarnych dvier na kancelárii budova UPSVaR Galanta  666,00 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020   5/2024  13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
1052440034   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa budov január 2024  2805,89 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020     15.2.2024  20.02.2024  21.2.2024 
1052440011   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa budov 12/2023  2805,89 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020     12.1.2024  16.01.2024  23.1.2024 
1052440073   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba vodné a stočné 03/2024 Galanta  265,69 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    15.4.2024  17.04.2024  19.4.2024 
1052440048   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 1-2/2024  495,85 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
1052440012   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba vodné a stočné 12/2023 Ga  286,91 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    15.1.2024  17.01.2024  23.1.2024 
1052440074   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba vodné a stočné 1. štvrť. rok/2024 SEREĎ  424,67 
vrátane DPH
200/2004 z 11.2.2004    15.4.2024  17.04.2024  19.4.2024 
1052440013   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba vodné a stočné 4. štvrťrok Sereď  193,22 
vrátane DPH
200/2004 z 11.2.2004    15.1.2024  17.01.2024  23.1.2024 
1052440090   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  tankovanie PHM do SMV  607,06 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440067   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 31.3.2024  415,08 
bez DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    9.4.2024  11.04.2024  19.4.2024 
1052440062   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  umývanie SMV BT 190EI  3,99 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    19.3.2024  21.03.2024  28.3.2024 
1052440045   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 29.2.2024  450,80 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
1052440039   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 15.2.2024  60,35 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    20.2.2024  22.02.2024  29.2.2024 
1052440028   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 01/2024  471,33 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    12.2.2024  15.02.2024  19.2.2024 
1052440003   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV 12/2023  227,88 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    04.1.2024  10.01.2024  15.1.2024 
1052440088   MESTO Galanta
Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta
00305936  poplatok za nájom garážového státia 04/2024  77,28 
bez DPH
359/20215 z 8.2.20216    25.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440087   MESTO Galanta
Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta
00305936  poplatok za nájom garážového státia 03/2023  77,28 
bez DPH
359/20215 z 8.2.20216    25.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440086   MESTO Galanta
Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta
00305936  poplatok za nájom garážového státia 02/2023  77,28 
bez DPH
359/20215 z 8.2.20216    25.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440055   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 27, Malý Lapáš
45539197  skartácia nádob   12,00 
vrátane DPH
378/105/2022 z 21.10.2022  2/2024  13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
1052440076   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  pravidelné upratovacie služby 03/2023  1478,4 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    17.4.2024  19.04.2024  25.4.2024 
1052440066   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  dodávka hygienického materiálu  757,02 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  7/2024  2.4.2024  05.04.2024  10.4.2024 
1052440054   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 02/2024  1478,40 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
1052440036   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 01/2024  1478,4 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    15.2.2024  20.02.2024  21.2.2024 
1052440008   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 12/2023  1478,4 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    10.1.2024  16.01.2024  23.1.2024 
1052440082   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  nedoplatok elektrina k fak. 03/2024   73,57 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440077   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka a distr. elektriny 03/2024  2124,4 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    17.4.2024  19.04.2024  25.4.2024 
1052440057   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodáv. a distr. elektriny 02/2024  2388,17 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
1052440050   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  doúčtovanie spotreby elekt. budova UPSVaR SEREĎ 2023  442,43 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť