Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052440065 | Kristián GROŠKA, Hrubý šúr 89 |
47981075 | výmena koberca- čistiaca zóna vstup do budovy UPSVaR Galanta | 235,20 vrátane DPH |
4/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 | |
1052440060 | MAXI BP s.r.o Dolné Saliby č. 132 |
46015787 | nadstavenie plastových okien pracov. UPSVaR SEREĎ | 119,00 bez DPH |
8/2024 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
1052440060 | MAXI BP s.r.o Dolné Saliby č. 132 |
46015787 | nadstavenie plastových okien pracov. UPSVaR SEREĎ | 119,00 bez DPH |
8/2024 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
1052440094 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 04/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | |
1052440072 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora za 03/2024 | 1501,44 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440053 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poskytnutie služby informátora 02/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440033 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora Január 2024 | 1651,58 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
1052440002 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poskytnutie služby informátora 12/2023 | 1426,37 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 4.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
1052440052 | ZŠ Juraja Fándlyho, SEREĎ Fándlyho 763/7A, SEREĎ |
37839918 | platba za prenájom pozemku rok 2024 | 42,77 bez DPH |
142/105/2024 z 2.3.2024 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440078 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVaR Galanta Sereď 03/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
1052440064 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena núdz. osv. budova UPSVaR GA a pracovisko SEREĎ | 86,11 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 3/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 |
1052440061 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 02/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
1052440056 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena protipožiarnych dvier na kancelárii budova UPSVaR Galanta | 666,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 5/2024 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 |
1052440034 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov január 2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
1052440011 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 12/2023 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 12.1.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440073 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 03/2024 Galanta | 265,69 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.4.2024 | 17.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440048 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 1-2/2024 | 495,85 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 12/2023 Ga | 286,91 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.1.2024 | 17.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440074 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 1. štvrť. rok/2024 SEREĎ | 424,67 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 15.4.2024 | 17.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440013 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 4. štvrťrok Sereď | 193,22 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 15.1.2024 | 17.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | tankovanie PHM do SMV | 607,06 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | |
1052440067 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 31.3.2024 | 415,08 bez DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440062 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | umývanie SMV BT 190EI | 3,99 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
1052440045 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 29.2.2024 | 450,80 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440039 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 15.2.2024 | 60,35 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 20.2.2024 | 22.02.2024 | 29.2.2024 | |
1052440028 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 01/2024 | 471,33 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 | |
1052440003 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV 12/2023 | 227,88 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 04.1.2024 | 10.01.2024 | 15.1.2024 | |
1052440088 | MESTO Galanta Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta |
00305936 | poplatok za nájom garážového státia 04/2024 | 77,28 bez DPH |
359/20215 z 8.2.20216 | 25.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
1052440087 | MESTO Galanta Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta |
00305936 | poplatok za nájom garážového státia 03/2023 | 77,28 bez DPH |
359/20215 z 8.2.20216 | 25.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
1052440086 | MESTO Galanta Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta |
00305936 | poplatok za nájom garážového státia 02/2023 | 77,28 bez DPH |
359/20215 z 8.2.20216 | 25.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
1052440055 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 27, Malý Lapáš |
45539197 | skartácia nádob | 12,00 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 2/2024 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 |
1052440076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 03/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
1052440066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 757,02 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 7/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 |
1052440054 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 02/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440036 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 01/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
1052440008 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 12/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440082 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina k fak. 03/2024 | 73,57 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
1052440077 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distr. elektriny 03/2024 | 2124,4 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
1052440057 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodáv. a distr. elektriny 02/2024 | 2388,17 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440050 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | doúčtovanie spotreby elekt. budova UPSVaR SEREĎ 2023 | 442,43 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 |