Faktúry 2025 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1052540050   ERN s.r.o. , Galanta
29. augusta 1646/6, 92401 Galanta
36273261  prenájom parkov. miest 03/2025  200,00 
vrátane DPH
36273261    4.3.2025  07.03.2025  24.4.2025 
1052540025   ERN s.r.o. , Galanta
29. augusta 1646/6, 92401 Galanta
36273261  za nájom parkovacích miest 02/2025  200,00 
vrátane DPH
272/105/2024    4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
1052540022   ERN s.r.o. , Galanta
29. augusta 1646/6, 92401 Galanta
36273261  prenájom parkovacích miest 01/2025  200,00 
vrátane DPH
272/105/2024 z 1.11.2024    29.1.2025  31.01.2025  10.2.2025 
1052540078   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  prenájom parkovacej plochy 04/2025  49,36 
vrátane DPH
36204731    15.4.2025  17.04.2025  24.4.2025 
1052540078   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  prenájom parkovacej plochy 04/2025  49,36 
vrátane DPH
36204731    15.4.2025  17.04.2025  24.4.2025 
1052540051   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  nájom pozemkov pod prenos. garáž 03/2025  49,36 
vrátane DPH
97/105/2020.zo dňa2.6.2020    4.3.2025  07.03.2025  24.4.2025 
1052540037   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  prenájom parkovacej plochy ul. 29. aug. Ga 01/2024  49,36 
bez DPH
97/105/2020.zo dňa2.6.2020    11.2.2025  14.02.2025  2.4.2025 
1052540001   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  prenájom plochy pod prenosnú garáž 12/2024  49,36 
vrátane DPH
97/105/2020.zo dňa2.6.2020    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačný popl. 03/2025  82,66 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 30.4.2004    9.4.2025  14.04.2025  24.4.2025 
1052540052   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunik. poplatok za 02/2025  82,66 
vrátane DPH
zmluva z 30.4.2004    4.3.2025  07.03.2025  24.4.2025 
1052540026   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačný poplatok  82,66 
vrátane DPH
zmluva z 30.4.2004    4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
1052540002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačný poplatok 12/2024  80,64 
vrátane DPH
zmluva z 30.4.2004    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540070   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 04/2025  2085,33 
vrátane DPH
202/OVs/2024 z 1.5.2024    9.4.2025  14.04.2025  24.4.2025 
1052540069   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektriny 04/2025  1074,61 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024    9.4.2025  14.04.2025  24.4.2025 
1052540056   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 03/2025  1276,06 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024    4.3.2025  07.03.2025  24.4.2025 
1052540055   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 02/2025  75,6 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024    4.3.2025  07.03.2025  24.4.2025 
1052540053   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 03/2025  2085,33 
vrátane DPH
202/OVs/2024 z 1.5.2024    4.3.2025  07.03.2025  24.4.2025 
1052540045   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  doúčtovanie elektriny budovy GA a SE za 01/2025  289,39 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024    19.2.2025  21.02.2025  24.4.2025 
1052540030   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektriny 02/2025  1276,06 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024  /2025  4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
1052540029   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu budovy UPSVaR GA a SE  2085,33 
vrátane DPH
202/OVs/2024 z 1.5.2024  3/2025  4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
1052540007   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektriny 01/2025  1276,06 
vrátane DPH
323/OVS/2024 z 18.12.2024    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540006   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu 01/2025  2085,33 
vrátane DPH
202/OVs/2024 z 1.5.2024    9.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540019   MUDr. Kalašová Anna
Bratislava
34045619  zdravotné výkony 7-12/2024  55,76 
vrátane DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    27.1.2025  28.01.2025  10.2.2025 
1052540072   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 31.3.2025  366,27 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004     9.4.2025  14.04.2025  24.4.2025 
1052540064   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 15.3.2025  61,01 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    26.3.2025  28.03.2025  24.4.2025 
1052540054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do 28.2.2025  423,79 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    11.3.2025  14.03.2025  24.4.2025 
1052540048   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  umývanie SMV   5,99 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    26.2.2025  27.02.2025  24.4.2025 
10525440028   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV  452,26 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004  3/2025  4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
1052540011   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV 12/2024  307,68 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    10.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1052540024   EUROFIN Int.spol. s r.o.
Bratislava
  kreditácia diaľková na rok 2025  159,9 
vrátane DPH
preberací protokol servis 14984-2019    4.2.2025  07.02.2025  26.2.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť